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公司审计年度工作总结

发布时间: 2022.02.25

公司审计工作总结和计划。

时光荏苒,新的一年正在向我们招手,您不是已经在悄然准备本年度的公司审计工作总结了呢?作好年度总结,可以少走弯路,少犯错误,到底如何才能写一篇优秀的公司审计年终个人工作总结呢?以下是工作总结之家小编收集整理的“公司审计工作总结和计划”,仅供参考,大家一起来看看吧。

公司审计工作总结和计划(篇一)

20xx年度财务决算报告进行了审计工作,主要是对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注)进行审计评价,出具了无保留意见的审计报告,同时对年度募集资金的使用情况,控股股东及其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了检查。在会计师事务所审计期间,董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通,圆满完成公司20xx年度审计工作

20xx年度的审计情况总结如下:

一、审计工作基本情况

20xx年12月4日,会计师事务所、财务部、证券部就公司20xx年度审计事项进行了现场沟通,并将沟通情况及初步审计计划提交董事会审计委员会;审计委员会分别20xx年2月22日和4月15召开会议审议年度报告相关议题;分别于

20xx年4月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作;根据会计师事务所审计小组的审计时间安排,审计小组按约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况

1、独立性

广东xxxx会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职,并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所与本公

珠海xxxx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。

在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

2、专业胜任能力

审计小组共由9人组成,具有注册会计师职称5人,其中副主任会计师3人、部门经理1人、项目经理1人、审计员3人、助理审计员1人,组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的.职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

3、严守职业道德

审计工作中,事务所及时与公司独立董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作安排进行制定、沟通、确认,与公司独立董事共同重点关注审计工作中的成员的构成,审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题,认真接受公司董事会委员会的督促,保证了公司年度报告的真实、准确、完整和及时,保证了公司信息披露的高质量性。

三、审计计划、审计程序及出具审计报告意见情况

1、精心编制审计工作计划

在本年度审计过程中,审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划,为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

2、严格执行审计程序

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性测试程序。在符合性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据,审计小组执行了内部控制和穿行测试的程

珠海xxxx电气股份有限公司年度审计工作的总结报告序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序,为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据。

3、真实完整的审计报告WWW.gZ85.CoM

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

四、会计师事务所年审过程中的建议和公司的改进情况

会计师事务所审计过程中,审计小组从实际出发,实事求是,对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳,并已实施改进。

五、结论性总结

广东xxxxxx会计师事务所有限公司已连续为本公司提供审计服务工作六年,公司未被出具否定或无法保留意见的审计报告,历年审计报告均公正的反映了公司的真实信息。

广东xxxxxx会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业水平胜任,出具的审计报表能够充分反映公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。

公司审计工作总结和计划(篇二)

近一年工作中,我在上级的正确领导下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,受到领导和同事的一致肯定。具体情况总结如下:

一、加强学习,培养提高自身综合素质

加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能,创造业务佳绩

在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。

做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。

三、存在的问题及明年发展方向

通过近一年工作,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾工作成绩,是领导大力支持和热情帮助的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的政治理论和政策水平,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中,我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议,恪尽职守。同时,发扬成绩、克服不足,提高工作效率,使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

公司审计工作总结和计划(篇三)

随着医疗卫生事业的发展,内部审计监督已经成为医院进行现代化管理的一种重要手段,并且由“经济监督”向“经济控制”转变,通过对医院预算、内控制度、专项资金、固定资产投资、基建项目等重要经济业务的效益审计,促进医院管理水平和经济效益的提高。近年来,市三院内审工作紧紧围绕医院中心工作,科学整合审计资源,创新审计思路,有效拓展审计领域,做到管理与服务并重,以审计促社会效益、经济效益同步增长的大好局面。

贯彻科学发展观,建立和谐医院,作为医院内审部门,最根本的一条是全面履行审计职责,提高审计监督能力,说到底就是在审计工作中要严要求、高标准,确保审计质量。审计质量是审计工作的生命线,提高审计质量为也是审计服务构建和谐社医院、体现服务水平的根本要求”。

为了确保审计质量,市三院审计科多年来始终强化依法审计意识,牢固竖立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性,做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路,从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计并取得了显著的效益。例如医院在煤炭采购上,开始由一家公司独家供货,无审计人员参与,造成质量不稳定、价格不透明,当由审计参与后,根据事前、事中、事后的审计跟踪,单这一项就为我院节约了数万元资金。印刷品方面,__年前印刷品支出一直居高不下,且库存积压太多,有的能用几十年。通过审计参与,进行印刷品印制招标,从而大大降低了印刷品支出:__年印刷品审减率__%(个别品种审减率达__%);__年审减率__%;__年审减率__%。

近年来审计科按照院领导“扎紧口袋”、“关口前移”的要求,使审计工作做到“三个提前”:一是位置提前,二是时间提前、三是工作提前,实行事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计,对需要审计的费用支出活动都提前介入,以确保医院资金的使用安全和使用效果。规范了物资采购程序和采购行为,参与了医院的材料设备采购、零星维修基建工程等招标比价或跟踪询价活动,审计工作进一步加强,审计的项目、范围不断拓宽,在厉行节约方面取得了明显效果。从__年到目前参与招标比价工作__次,参与议价采购物品__批次,涉及__多个供应商,完成专项项目审计__项,接审各种物资采购、基建维修等总额__万元,在总务和财务等部门的通力合作下,审减金额__万元,审减幅度为__%,最高审减率达__%,为医院节约了大量资金。

公司审计工作总结和计划(篇四)

近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划推荐,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价。透过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作用心性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计计划体系管理。透过风险评估和内控,优化资源配置,透过培育风险文化,营造良好的审计氛围。例如,针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,合肥供电公司加大工程审计力度,重点分析工程建设管理中的风险点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计“盲区”。

一、加强过程管控提升内审质量

质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公司审计人员用心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上,合肥供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下梳理经济业务流程,收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息,透过系统设置,构成常态化、模式化的分析结论。这样,就能够在理解审计任务时,迅速带给相关支撑资料。在日常管理中,能够结合风险管理工作准确修正审计计划,并为管理决策带给系统化、多样化的辅助信息,大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底,以及被审计单位之间构成“整改信息孤岛”等问题,合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改状况按单位建档,作为审计档案资料库的组成部分,输入审计信息数据库。同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出的意见和推荐的整改善展、措施落实、整改成效、推荐采纳等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改状况进行分析研究,发挥监审联动机制作用,加大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外,合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。

透过增强内部审计规范化、信息化水平,加强成果应用,合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升。,该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项,提出各类审计意见和推荐120余条,促进企业增收节支1796。32万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段实现持续发展

合肥供电公司透过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展。

合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。透过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高,内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一向是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库,透过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式,开展了人才培育和储备工作,大大提升了审计人员的工作潜力和项目质量。

另外,合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改善措施中,促进了高质量审计成果的涌现,并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中,对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要好处。

合肥供电公司还个性重视将工作实践提炼转化为理论成果,透过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式,推出了一系列理论成果。近年来,《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

此外,合肥供电公司还建立了创新培育机制,包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作,均在创新培育机制下取得了必须的成效。

公司审计工作总结和计划(篇五)

审计人员个人总结

近两年工作中,在区委、区政府和局党组的正确领导下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,(法制宣传活动总结)受到领导和同事的一致肯定。具体状况如下:

一、加强学习,培养提高自身综合素质

加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念,始终持续忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自我的言行,毫不松懈地培养自我的综合素质和潜力,做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能,创造业务佳绩

在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其应对这天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的潜力,争创优秀的工作业绩。11月,我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部透过了考试,取得了良好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果,继续推进我局的计算机审计潜力。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务

两年来,为适应经济职责审计发展形势的需要,进一步规范和深化经济职责审计工作,我不仅仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济职责审计制度,并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行状况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任,统计局局长的任中经济职责审计,地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理状况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用状况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用状况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计,和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计,并数次参与深入基层调查,对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查,并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑,为党委政府查清事实真相、正确决策处理等带给了第一手资料。出具审计报告11篇,查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等

方面存在的问题提出合理化推荐30条。

(一)完善制度建设

北关区审计局为进一步规范领导干部经济职责审计工作,增强审计效率,促进领导干部落实科学发展观,树立正确政绩观,全面履行职责,参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区经济职责审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济职责审计工作联席会议制度》,二是《安阳市北关区经济职责审计公示及审计结果公告制度(试行)》,三是《安阳市北关区经济职责审计结果运用办法(试行)》。参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济职责审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济职责审计暂行办法实施细则》、《北关区经济职责审计操作规程》、《北关区经济职责审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济职责事项交接办法的通知》文件。根据办法规定,目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济职责事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济职责事项交接办法》《北关区领导干部离任经济职责事项交接表》等近十项有、关经济职责交接表格。对机关领导干部离任时经济职责交接的主要事项、资料、方法和交接手续作了明确规定,进一步界定和规范了领导干部离任的经济职责,为组织和人事部门的干部任用带给参考依据。参与制订并下

发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立,将有效的加强区各有关部门在经济职责审计工作中的协调配合,提高经济职责审计工作质量、规范党政领导干部任期经济职责审计结果运用,使区经济职责审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)开拓思路,用心探索

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,用心开展计算机联网审计,有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关,并定期向上级领导汇报审计进展状况,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量,着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标,探索计算机审计的新路子、新方法,我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计,有效缩短了审计周期,提高了工作效率,为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解,为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本状况及专项经费收支等调查表格,对取得的审前资料进行初步分析性复核,关注资料间的关系和异常波动,分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索,确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现,又是对审计工作质量的检阅,着重评价人的因素对于相关经济活动的影响,不但事关被审计人的利益,而且关系到部门利益和党的干部政策。因此,我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的状况,对已经收集到的证据,紧紧围绕经济职责进行分析,归纳总结,做出实事求是

、客观公正的评价。评价时,依照审计规范评价准则和经济职责审计实施办法规定的评价资料做出评价推荐,提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项,不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

(三)注重审计调查研究

透过审计调查,揭示问题,分析原因,提出在体制改革,完善制度,加强管理,健全机制等方面的推荐,为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写的论文《北关区经济职责审计推荐》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告,为我区领导决策带给参考依据。(四)努力学习、钻研业务,做好领导助手

在审计局工作的日子里,我深刻认识到审计工作性质的重要性,都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关,把廉政作为对自我的基本要求,坚决执行党风廉政建设职责制,遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定,筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教,做到多看、多问、多思考,努力使自我在最短的时间内胜任各种工作环境和资料。对工作用心主动,严格把关,一丝不苟,努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中,分清主次科学安排,按时、按质、按量完成任务,同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

透过近两年工作,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩,是领导大力支持和热情帮忙的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自我的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自我的政治理论和政策水平,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化推荐,努力提高自我的工作层次和潜力。

在今后的工作中,我会诚恳的理解领导和同志们对我提出的批评和推荐,恪尽职守。同时,发扬成绩、克服不足,提高工作效率,使自我所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

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公司阶段审计工作总结


过去的20xx年,是及不帄凡的一年,在公司董事会及经营领导班子的正 确领导下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比较顺利的完成了公司会计 核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任 务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要 有以下几点:

1、20xx年财务预算计划工作。今年1月份,根据xx总公司及公司领 导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的基础上,综合帄衡, 统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,在反复听取各方面意见的基础上, 向xx总公司上报了20xx年公司财务计划。并且,根据xx总公司下达公司的20xx 年计划任务,层层分解落实,下达了有关部门20xx年计划任务指标。同时,为 了保证财务计划的顺利完成,财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析,及时 发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要 依据。

2、20xx年财务决算工作。20xx年财务决算工作,是xx公司会计报表第一 次上报xx总公司,这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算 工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,认真保质保量地 完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表 说明,完满地完成了会计决算工作任务。

3、员工集资工作。为了减少利息支出,减支增效。今年4月初,根据xx 总公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以及公司领导班子的决定,财务部组 织员工动员集资,半个月内完成集资xx万元,完成了公司为中陕总公司发展项 目筹措部分资金的任务。6月份,经过多方努力,从xx工行xx支行取得贷款xx 万元,缓解了资金短缺压力,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息 支出xx万元。今年11月至12月,公司先后有三笔银行贷款到归还期限,按照 银行规定,如不能按期归还贷款,一方面加罚息xx%,一方面取消公司贷款xx 万元额度,直接影响公司信贷信誉。对此,公司领导十分着急。公司领导与财务 部采取多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,经过动员员工退住房公积金 后集资等办法,筹措资金xx多万元,按期归还了银行到期贷款,维护了公司信 贷形象,防止了借款逾期增加罚息,为公司节约利息支出xx万元。

4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以 来,按照总公司要求,努力把企业做大做强,保证企业又快又好的向前发展,如 何搞好资产运作,发挥现有资产的最大效益,已是公司经济工作的重要环节。为 此,20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面,做了大量工作。1至3 月份,多次向xx银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号, 拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料, 5月份多次向xx支行报送贷款资料,多次接受贷款调查。经过公司领导和财务 部的多次努力,6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后,公司先后有 工商行xx支行x笔贷款xx万元到期,财务部全力以赴,公司领导大力协调,通 过员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。20xx年 先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元,财务部代表公司为xx总公司业务 发展解决急需资金问题,作出了显著成绩。

5、财会工作量化管理。20xx年,财务部人员进行了较大调整,调整以后 财会人员新手增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带领财务部新老员工又好 又快的完成各项工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、 费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项 工作任务进行具体量化,根据轻重缓急,具体分工,规定时间,落实到人,月初 计划,月中检查,月末考核,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作, 紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务,使公司领导能够通过财务信息帄台、 各种表格及分析,宏观了解公司的各月财务状况,为公司领导制定经营决策提供 了重要依据。

6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则, 新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员,学习新会计准 则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,结合公司实际,充分利用 会计政策,开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。

7、会计档案的归档整理工作。今年3月份,财务部对20xx年各种会计凭 证、报表、帐本进行了认真登记,按照会计档案工作要求完成了20xx年会计档 案整理工作。

8、配合总公司xx集团成立,财务部通过大量的工作,配合总公司审计组 完成了企业改制审计任务。

9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

10、完成20xx年各种税务清算工作任务。

11、20xx年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。

12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。

明年财会工作要点:

1、公司已4年没有接受日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工 作的重点。

2、组织财会人员继续学习新会计准则,提高财会人员业务技术水帄。

3、搞好资金结算,加强与银行的联系,准备多次办理xx万元贷款的分批 到期转贷工作任务。

4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

区纪检监察和审计工作总结


今年以来,全区纪检监察审计机关围绕区中心工作,完善、创新工作机制,增强工作实效,以严明纪律促进我区“强中心”战略各项工作落实。

一、主要工作情况

(一)以专项督查为抓手,为区委区政府中心工作落实提供纪律保证。一是协调解决中心工作推进中的问题。积极参与“城市升级三年行动计划”、“三打两建”行动、大国资全覆盖、创建文明城市、城市管理等中心工作,制定各项工作《监督检查方案》,强化组织协调和现场督办,促进各部门联动协同,解决妨碍工作推进的突出问题,群策群力推动工作开展。二是注重解决重大项目建设的难题。协调国土、规划、交通等部门,解决环湖花园占用绿景东路建设用地等道路建设中的问题。督促加快污水管网、引排水泵站建设,提升亚艺湖水质。对中山公园滨河景观改造以及市东路、佛平路等21项道路建设开展监督检查,明晰工作进度时间表,确保项目建设顺利。三是牵头解决专项工作碰到的问题。开展保障房建设专项检查,加强工作推动,督促按时开工,规范建设程序。跟踪督导农村“三个平台”建设,编发督查简报6期,督促加快工作进度,新增资产数据近1万宗,开设网上财务帐套561套。跟进公安管理体制改革,强化纪律检查,保障干部队伍廉洁稳定,增强改革实效。主动参与、全程监督教育管理体制改革及医疗组团运营改革,保障政策制定科学、工作推进有序、措施落实到位。

(二)以制度建设为基础,全面推进廉洁城市建设。今年以来,以建设廉洁祖庙为试点,全面推进廉洁城市建设,以制度建设为抓手大力加强廉政风险防控机制建设,区纪委会同各镇(街)及派驻纪检组新制定反腐倡廉监管制度141项,修订制度242项。一是强化重点领域、重点岗位、重点工作的制度建设。制定建设工程招投标监管三个《办法》,成立领导机构和交易中心,建立健全项目备案、信息公开、考核评价、过问登记、责任追究等制度,净化招投标工作环境。出台农村集体三资监管办法,强化三资管理薄弱环节的监督。印发农村民主监督实施细则,指导全区54个村建立村务监督委员会,进一步推进农村民主监督。二是加强廉政风险防控机制建设。在规划、国土部门开展试点后,祖庙街道、区公安分局、区法院等单位也相继开展了廉政风险排查防控工作,通过清理职权、梳理制度,排查重点领域、重要环节、关键岗位的风险点,绘制、公示权力运行流程,制定、修订规章制度,强化廉政风险防控。加强领导岗位风险警示,对36名新提拔领导干部廉政谈话,对拟提拔交流的219名干部进行廉政审核。按照厉行节约有关规定,加强对评比达标表彰、公务用车购置项目预算、资金安排的审核,确保相关经费开支零增长。三是加强改进纪检监察审计工作方式方法的制度建设。今年以来,区纪委各室共制定和修订反腐倡廉监管制度和工作制度35项。印发派驻机构统一管理和加强公安机关纪检监察工作两项意见,完善派驻机构工作机制,实现各部门纪检监察组织全派驻。建立纪委委员工作室制度,聘任127名群众纪检联络员,实现纪检工作力量对农村、社区的全覆盖。修订特邀监察员、效能监督员两项《工作办法》,增强机关效能建设群众参与度。广泛开展廉洁文化“五进”活动,发布廉洁公益广告 200余幅,廉政宣传报道283篇,建设塔坡社区、培德社区两个廉洁教育基地,开展创建廉洁诚信祖庙商圈、廉洁文明石湾大型廉洁文化宣传,推动廉洁城市建设社会全参与。

(三)以专项治理为平台,着力解决群众反映强烈的突出问题。一是积极开展商业贿赂专项治理。着重营造治贿氛围,编印工作简报26期,制作宣传横幅52幅,派发宣传资料4万多份,收集群众举报线索78条,兑现举报奖励1人4000元。截至10月底,共查处商业贿赂案件54宗,涉案金额959万元,涉案单位31个,涉案人员38人,其中国家工作人员10人;查处保护伞案件6宗17人。二是扎实加强政风行风建设。开展政风行风评议,促进交通、银行、电信、供电、供水、供气等6个公共服务行业政风行风改善。开展医疗卫生行风评议“回头看”,督促落实基本公共卫生服务惠民措施。以祖庙街道为试点,设立街道纠风工作组、村(居)纠风员,探索建立区、镇(街道)、村(居)三级纠风工作网络;招募、培训纠风志愿者,建立全省首支纠风志愿者队伍,奠定纠风工作群众基础,切实预防、发现、解决损害群众利益不正之风。三是深入调查处理热点民生问题。积极回应群众诉求,调查处理群众反映的雅居乐楼盘违法建设、祖庙路建新路施工扰民、张槎星晖盛汇园住宅项目未通过环评、领先网吧容留未成年人上网、张槎某塑料生产企业违规排污等问题,做到事事有回应,件件有结果。

(四)以效能建设为主题,深入开展纪律教育学习月活动。一是举办专题纪律教育学习班。围绕“廉洁、干事、效率”主题,举办领导干部纪律教育学习班、廉洁城市建设专题辅导报告会、农村“两委”干部廉洁教育学习班,组织1400多人次参加教育学习。各单位也相应召开了动员会、专题辅导报告会,开展了旁听案件庭审、上法制课、参观警示教育基地等系列特色活动。二是深入查找整改效能问题。各级、各单位干部深入查找本单位、本岗位工作在机制、制度和效能方面存在的突出问题,通过梳理职能、精简事项、优化流程、改进作风、强化协同,治理机关工作“击鼓传花”、“打太极”、“等靠要”等不良现象,增强机关工作效能。三是认真开展机关绩效管理。制定实施方案,建立组织架构,拟定指标体系,全面推开绩效管理工作。组织全区机关绩效考核,开展政务服务、城市提升项目建设公众满意度测评,及时反馈信息,点评成绩和不足,倒逼相关单位提高服务水平。四是强化行政效能监察。推进电子监察平台建设,强化行政审批、行政投诉实时监察。加强行政服务窗口明查暗访,发现169个问题,发出123份整改通知书。1-11月受理行政效能投诉980件,逐件跟进办理落实,促进机关效能提升。

(五)以查办案件为榔头,坚决惩治发生在群众身边的腐败行为。完善“多方协同”、“两级联动”办案机制,形成办案工作合力。拓宽信访举报渠道,完善舆情收集、处置机制,办案工作继续向群众关切的领域深入。制定《党纪政纪处分程序暂行规定》、《党纪政纪处分决定执行办法》,进一步规范案件审理和处分执行,保障办案效果。今年以来受理群众举报260件次,同比减少13%;立案查办31宗31人,同比增加41%;给予党纪处分30人、政纪处分11人,同比分别增加 114.3%、减少8.3%;移送司法机关12人,同比增加50%;收缴各类违纪违法资金519万元,挽回国家损失5325.37万元。严肃查处了张槎街道某村委会干部集体行贿街道拆迁工作人员骗取征地补偿款等案,坚持标本兼治,做到查处违纪、教育干部、完善制度、堵塞漏洞相结合。编印《XX市农村干部违纪违法案例汇编》,发到全区农村“两委”干部人手一册,加强对农村干部的警示教育。

(六)以规范审计工作为目标,建立审计质量控制体系。制定审计项目质量控制办法等12项制度,以提高人员素质、优化审计组织、落实岗位职责、细化流程管理、发挥审计实效为着力点,构建全面、系统、严密、有效的审计质量控制体系,推进审计工作规范化,防范审计风险。以规范为基础,突出抓好财政审计、民生类公益类专项资金审计、领导干部经济责任审计,确保资金使用安全、项目建设安全、权力行使安全。今年以来,完成审计及审计调查项目16个,涉及300多套账册,查出违规资金1.8964亿元、管理不规范资金9.7867亿元,提出48项审计建议。建立专题报告制度,针对重大、普遍性问题向区政府提交4份专题报告,督促被审计单位上缴财政661万元,追收资金6000多万元。此外,大力配合省、市纪检监察部门查办案件,为办案工作提供审计支持。

今年以来的工作取得了较好成效,但一些重点领域制度建设针对性不强、落实不到位,机关工作创新和服务主动性与社会经济发展和群众期望还有差距,权力集中岗位和农村基层干部违法违纪案件仍然时有发生,纪检监察干部总结经验、学习提高的能力还有欠缺,这些问题需要在今后的工作中认真解决。

二、明年主要工作任务

明年,要继续围绕我区中心工作,以制度建设为基础,以防控廉政风险为着力点,以改革创新为推动力,全面履行纪检监察审计职能,认真解决反腐倡廉建设中的突出问题,为各项工作落实提供有力的纪律保证。

(一)强化监督检查,建立以纪律促进中心工作落实的保障机制。紧贴区委区政府中心工作,以提高执行力为落脚点,完善定期检查和专项督查制度,把发现问题与解决问题、加强监督与促进工作有机结合,构建以纪律保障工作落实的长效机制。一是加强对“强中心”战略决策部署落实情况的监督检查。依托电子监察平台,建立督查督办信息系统,突出抓好城市升级项目建设、产业园建设、创建文明城市、城市管理、三旧改造、保障性住房建设及保障改善民生政策落实情况的监督检查,落实工作责任制、报告制、公示制、通报制和问责制,确保区委区政府决策执行到位。二是建立健全中心工作协同工作机制。发挥纪检监察部门组织协调作用,建立职能部门信息互通、协商议事、联合工作制度,加强中心工作前瞻统筹、协同推进和绩效考核,提高中心工作落实的效率。三是建立重点建设项目规范管理和高效推进工作机制。完善集体议事决策制度,建立健全项目管理制度,建立重点建设项目综合协调机制,引入电子监察与项目信息管理系统对接,建立完善项目审计制度,对项目建设全过程实施监控,构建解决项目实施难题的工作机制。

(二)强化风险防控,深入开展廉洁城市建设。在祖庙试点基础上,定方案建机构配人员定职责,以廉政风险防控为重点,把廉洁城市建设融入城市升级、产业提升、城市管理、创文等工作中。一是开展重点领域、重要岗位、关键环节风险排查防控。重点排查工程建设、公共资源交易、公有资产管理以及征地拆迁、基础教育、医疗卫生、社会保障、食品药品安全等民生领域的风险,深入排查具有审批权、人事权、执法权、司法权等领导岗位以及资金流转、规划审批、土地出让重要节点的风险。以科技手段为支撑,推进工作规范化建设,强化内部管控和外部监督,加强廉政风险防控。二是加强权力集中、资金密集领域制度机制建设。按照完善具有禅城特色的惩防体系的要求,认真梳理现有制度,废止更新一批,修订完善一批,研究补充一批,加强基础性、配套性制度创新,增强制度建设针对性、实效性,适应形势发展和工作要求。强化学习宣传、监督检查和责任追究,坚决纠正有制度不执行、选择性执行、执行例外等错误行为,发挥制度实效。三是积极发动社会力量参与廉洁城市建设。探索非公有制经济组织预防腐败新路子新方法,加强企业党组织建设,探索建立企业纪检组织,引导企业建立廉洁从业经营准则,推进廉洁诚信企业文化建设。深入开展廉洁公益宣传,广泛开展廉洁文化“五进”活动,打造一批廉洁教育基地,以点带面,营造全民参与氛围。

(三)强化工作实效性,切实维护人民群众利益。重实际、善实干、出实招、办实事,扎扎实实解决群众反映强烈的久拖不决的问题。一是切实解决民生热点问题。更加重视监督检查、责任追究和问题整改,有效治理食品药品安全、医疗服务、基础教育、住房保障、征地拆迁等方面存在的突出问题,着力构建监管长效机制,坚决纠正损害群众利益的不正之风。二是继续加强机关、干部作风建设。积极开展党性、宗旨教育,强化纪律检查,坚决纠正党员干部脱离群众、官僚主义、形式主义等不良风气。加大治庸治懒和问责力度,加强机关作风、机关效能明查暗访,严肃处理不作为、乱作为、慢作为等行为。三是扎实加强农村党风廉政建设。继续推进农村 “两个平台”建设,着重解决系统数据不兼容、宣传面狭窄、违章物业交易顾虑等制约平台发挥作用的实际问题。积极支持村务监督委员会履行职责,避免民主监督傀儡化、形式化,增强农村自我治理的能力。探索开展农村干部勤廉考评,科学设定考评指标,采用第三方统计数据、随机抽样入户调查等测评方式,提高村民参与度,增强考评公信力;广泛公开考评结果,强化考评结果在农村干部薪酬、福利、选举和改进工作等方面的运用,激励农村干部勤勉工作、廉洁履职。

(四)强化主动创新意识,着力建设高效服务禅城。以深化行政审批改革为着力点,改变思维定势,打破工作常规,加强工作机制创新,优化经济发展环境。一是创新服务群众机制。统筹优化全区公共服务资源,加强信息资源共享,开展电子政务云建设,以“一按灵”睿智城市服务平台为基础,全面推行政府办事预约服务,推广网上审批大厅应用,构建与群众零距离的“大民生”互动平台。二是建立企业无障碍服务机制。建立领导走访企业、企业服务专员、涉企政策公开和短信告知、涉企问题限时办理等制度,建立涉企政策查询系统,推行重点产业项目行政审批代办服务,设立企业服务投诉热线,全面提升政府服务效能。三是提高办文办会效率和质量。从公文规范化、办文时限化、流转程序化、协调创新化、办文信息化、督查常态化、通报制度化七个方面着手,提高办文办会解决问题、落实工作的实效性。进一步完善绩效考评指标体系,将跨部门办事办文情况纳入绩效考核,推动职能部门相互配合。

(五)加大办案力度,保持惩治腐败高压态势。一是突出办案工作重点。严肃查办工程建设、土地交易、规划审批、“三旧”改造、政府采购、医疗卫生等领域违法违纪和农村“两委”干部以权谋私案件;严肃查办司法领域贪赃枉法、徇私舞弊案件和重大群体性事件背后的腐败案件。继续深入开展商业贿赂专项治理,加大对行贿人的惩治力度。二是健全办案工作机制。加强纪检、检察、公安办案横向协同,强化区纪委机关、派驻机构、镇街基层纪检组织纵向联动,建立办案工作人才库,发挥办案整体合力。进一步规范信访举报、案件管理、案件审理工作,规范工作流程,防范执纪风险。继续在经费保障、资源调配上向办案一线倾斜,落实办案工作保障。三是注重办案综合效果。重视办案经验的归纳总结,加强对新情况新问题的分析研究,及时形成指导性的意见建议。坚持标本兼治,加强警示教育,完善规章制度,及时堵塞违纪违法漏洞,发挥办案治本功能。

(六)提高审计工作效能,依法维护财政经济秩序。推进精细化管理,强化质量控制,狠抓审计整改,提高解决问题的针对性,做到“一审计一建议”、“一报告一分析”、“一问题一整改”,充分发挥审计工作“免疫系统”功能。按要求完成首次全国范围开展的城镇保障性安居工程跟踪审计工作,深化对区本级财政及镇(街道)财政审计、专项资金审计,推进财政资金在线监督系统建设,维护财政资金安全。加大对重点部门领导干部任期经济责任审计力度,强化对权力的制约监督。围绕中心,探索对区重点工程跟踪监督的方式方法,增强审计监督实效性。

(七)强化学习总结能力,适应反腐倡廉工作新要求。加强领导班子建设,落实领导职责,整合内设机构、派驻机构和人员力量,加强与派驻机构、镇街纪(工)委的业务联系和信息沟通,增强纪检监察工作合力。加大干部内部轮岗、挂职锻炼、对外交流力度,活化和优化干部队伍。加强对业务骨干的培养,通过工作锻炼培养总结经验、学习提升的能力。开展读书交流、业务培训,着力营造领导班子、干部职工互相支持的工作环境和讨论总结的学习氛围,不断提高干部队伍的整体素质和工作水平。

20** 年是工作任务很重的一年,大项工作特别多,深度涉及社会管理的事务特别多,工作的困难也特别多。面对这些,全局敢于吃苦、敢于承担、敢于创新,敢于实践,各项工作取得了新的成绩,尤其是多个大项工作成效显著。全年,区局获得区级或全市系统以上表彰9次,还连续三年蝉联全市系统区局绩效考核第一名,17个单位和32个个人获得区级或市局系统以上表彰。具体体现在四个方面:

一是“三打两建”工作,定位准,工作实,多次获得省市领导肯定。

“三打”中,勇作主力军,全局总动员,以饱满的政治热情,扎实的工作作风,紧扣大要案件的查处,紧扣省指标体系与实际工作的结合,紧扣系列宣传与媒体群众的关注,工作务实,效果突出。全年共查处“打假”案件445宗、打贿案件24宗、打欺案件679宗,分别占到全区此类案件办理数的46.59%、44.44% 和68.17%(专指打欺行政案件),几乎占到全区各项指标的一半,并移送案件17宗,承担领导包案6宗。其中,金龙鱼食用油系列案(共17宗)推荐到省作为典型案件,番村肉制品加工作坊案作为典型案件专门迎接朱小丹省长的实地考察,得到充分肯定,还先后得到市人大、区委区政府的表扬和肯定,区“三打”办 “最认真、最勤奋、效果最好”的高度评价,鲜明地凸显了工商部门肯干、能干、实干的工作作风,树立了良好的部门形象。

—— “两建”中,作为全区工作的统筹单位、市场监管体系建设的牵头单位、部分子系统建设的责任单位,克服“两建”体系架构大,启动部署异常艰难的问题;克服 “两建”涉及部门极多,沟通协调超常规的问题;克服“两建”标准要求高,实施创建难度大的问题,紧扣统筹协调、调查研究、宣传发动、组织跟进,联络监督等几项重要职责点,短短4个多月的实践中形成了包括10项制度的“两建”运行机制、“图文声”立体宣传体系以及全区6项亮点工作,其中消费维权平台专项调研文章获得市两建办的充分肯定,并下发各区学习;“全环节”食品监管、食品安全示范街建设等多次得到省市场监管体系建设统筹小组、刘悦伦市长等的高度肯定。作为十几年来工商部门为数极少的“大协调”、“大组织”的工作任务,向政府,向群众全面展现了工商部门敢打硬仗,能打硬仗的出色社会管理能力,也再一次地验证了工商队伍是一支能吃苦,能战斗,能奉献的高素质队伍。

二是“企业服务年”活动,力度大,效果好,区领导专门批示予以肯定。

—— 准入方面,顺应政府加大行政审批改革的总体思路,推动政府出台放开住所(经营场所)准入门槛的“一揽子”建议。并在《XX市深化行政管理体制改革工作方案》获批之后,迅速配合市局制定《XX市企业登记管理改革实施办法》(试行),主动和积极地寻求“准入”方面的政策突破。9月28日,启动实施注册资本认缴制改革,企业住所和经营场所相关改革。并对事关政府产业升级的招商引资重大项目,常设绿色通道,专组负责,专人跟进,启动和建设了26个“工商登记联系点”,专业服务重大项目落地。针对我们的系列“暖春”创新举措,区邦敏书记批示:“工商局此举值得表扬,工作主动,区域竞争力都来源于各部门一点改革和创新”,刘东豪区长批示:“很好!可作为公共服务领域改革亮点加以深化,可做深入报道宣传”。

—— 商标名牌战略工作,突出优化商标孵化库,取消11户孵化库企业库内资格,新增24户企业入库;突出推进区域品牌创建工作,促成“佛山陶瓷”和“澜石不锈钢”两件集体商标成功注册;突出公共资源商标保护,“梁园”、“德心斋”、“十番”等14件共计28个类别的商标获准注册。至目前,全区共有中国驰名商标 24件,广东省著名商标64件,刘东豪区长批示:“区工商局此项工作抓得准,主动工作,值得表扬”。

三是造福民生方面,方法新,亮点多,赢得多方赞誉。

—— 主动牵头农贸市场升改,全面明晰各镇街道及16个职能部门的责任分工,促成区政府与各镇街签订《农贸市场升级改造工作责任书》。实施每月一考、每周一评的督促方式以及实地查看、主动协调的推进方法,克服市场开办方升改资金自筹,积极性不高;历史遗留问题多,市场权属界定不清等难题,成功推动首批11个样板市场完成升改,第二批25个市场完成或者基本完成升改。还在全市系统率先使用农贸市场“票证通管理系统”,并尝试启用“票证通”终端机,方便市民查询食品信息。惠景市场和同济市场的升改工作得到国务院食安委领导与刘悦伦市长的高度肯定。

—— 主动提速多项监管工作,在全市系统率先推行“诉调衔接”工作机制,邀请区法院协助调解9宗消费纠纷,较大地提升了消费维权调解成功率;进一步深化“黑网吧”整治联合执法机制,成功促成公安机关刑拘17人,逮捕10人,黑网吧整治被列入区人大常委会主任会议审议政府工作的一项内容,将工作上升到政府层面去推进;继续强化“一票通”食品安全监管系统的推广,9月6日开幕的首届广东(佛山)安全食用农产品博览会上,该系统得到全国政协副主席罗富和以及XX市刘悦伦市长等的高度肯定。还以创文“迎国检”和“大城管”为有利契机,探索多部门联合“清无”等工作的有效机制。全年,共办理各类执法办案1859宗。

四是队伍建设,职责明,措施实,整体战斗力再有提升。

重点抓好两险防控工作,细化和明确每一位干部职工、每一个职责岗位上的履职风险点和廉政风险点,并签名公布,跟踪防控。逐一落实32类57个指标,基层的规范化和战斗力实现了两个提升,其中环市分局的基层管理工作得到肯定。并努力拓宽队伍成长空间,年内开展了5次科股级人员调整,进一步优化整个队伍的结构。还强化信息化建设,投入“工商云”移动执法终端,发挥“工商云”“远程指挥、现场录像、主体查询、gps定位、办案助手”五大功能,极大地提升了基层的履职效能。

20**年是XX区市场监督管理局的开局之年。过去的一年,在区委区政府的领导下,XX区市场监督管理局以“服务经济发展、强化市场监管”为主线,不断解放思想,真抓实干,着力抓好服务升级、管理创新、体制转型和队伍建设,全面履行各项职能和落实各项工作,较好地完成了各项任务,达到了预期目标,为全力打造平安和谐禅城保驾护航。

过去的一年,我局主要抓好了以下几方面的工作:

(一) “三打两建”工作成效显著。及时建立健全“三打”机构,制定《打击制假售假专项行动方案》,使打假行动迅速有效开展。充分利用互联网、宣传栏、标语、简报等形式,深入宣传报道“三打两建”工作,营造良好的舆论氛围。大力开展餐饮消费环节、酒类销售环节、农产品及农资产品环节、文化消费环节等方面的打击制假售假工作,取缔无证餐饮、假酒、私宰窝点180个,无证音像制品经营店28家,捣毁批发储存非法出版物窝点3个,立案查处案件180宗,其中农产品及农资产品领域立案6宗、酒类领域立案10宗、餐饮行业领域立案164宗;共查获涉案货值共计约150.4万元,有效维护公平有序、文明诚信的市场经营环境。

(二)创文工作顺利完成各项指标任务。按照市、区有关方案,及时完善我局创建全国文明城市的工作方案,对我局20xx年至20xx年创文工作进行总体部署,为下一阶段的工作指明目标。落实做好市场日常监管和专项整治工作,重点对餐饮行业、文化行业和网吧进行整治。例如,结合“创文”任务具体指标,对全区餐饮单位进行量化分级工作,目前已顺利完成全年量化指标任务的95%;建立网吧义务监督员队伍,让95名“五老”网吧义务监督员上岗劝导市民文明上网,为行业守法经营进行义务监督。全力以赴做好创文“国检”、“省检”和市考核的迎检工作,顺利完成了各项指标任务;同时继续做好创文信息及每月工作情况的宣传及报送工作,共报送工作简报11期、工作信息79篇,有效提高“创文”工作在群众中的知晓率、支持率和参与度。

(三)餐饮安全监管工作创新发展。结合城市升级三年行动,积极推进餐饮食品安全示范街建设,精心打造创意产业园美食街、南庄紫南美食城和祖庙文华里美食天地等一批餐饮食品安全示范街。积极探索试行餐饮企业“阳光厨房模式”的创建工程,对餐饮单位的厨房实行全方位实时监控,推动我区餐饮食品安全诚信体系建设。在五区内率先成立餐饮协会及协会联合党支部,加强辖区餐饮企业之间的交流与合作,规范餐饮行业市场秩序,维护餐饮企业的合法权益。加强对大型餐饮、重点路段的饮食门店的监督巡查,确保群众日常饮食安全,共检查餐饮单位5213家次,发出整改通知书508份,立案查处违法案件56宗,处罚金额累计37.18万元。我局积极参加全市餐饮服务食品安全突发事故应急处置演练,在六支参赛队伍中脱颖而出,勇夺比赛的冠军。

(四)酒类和屠宰监管力度不断加强。推进肉联厂整合改造提升工作,市肉联厂已于今年1月8日整体搬迁至南庄运营。建设全区牲畜交易屠宰信息化监管平台,对肉联厂进行24小时实时监控。加强对“场厂挂钩”的定点养殖场进行检查,全年飞行检查1次,抽样9个;并对5家新养殖场进行了定点资格认定,提高“场厂挂钩”生猪率。新增5台冷链配送车辆,对辖区内的猪肉实行全面配送,确保了我区肉品从“源头”到“餐桌”的质量安全。今年以来共屠宰生猪37万头,无害化处理病死猪493头、有害肉品约1.4万公斤;检查酒类经营户约900家,查处案件13宗,捣毁制售假酒窝点10个,查获涉嫌假冒高档洋酒、白酒货值共计约90万元。

(五)农林市场及农产品监管取得新的突破。积极开展秋季农资打假专项治理行动,立案查处XX市旺之源植物营养有限公司和个体户陈江兴无证经营行为,有效杜绝假冒伪劣农资流入市场,规范了农资市场经营秩序。加强辖区酒楼食肆经营利用陆生野生动物的执法检查,立案查处违法经营省重点保护野生动物企业3家,共计罚款6 万元。加大植物有害生物防控力度,开展植物有害生物普查190多次,普查面积6800多亩,派发防控药物1.3吨,消灭疑似蚁巢1100多个。落实做好渔业安全生产监管工作,查处违规作业渔船38宗,清理东平河滩边“迷魂阵”10处,有效抑制非法捕捞活动,维护正常渔业秩序。加大日常农产品检测力度,在所有市场及学校、大型食堂都设置速测室和检测设备,确保了辖区全年无农残事件发生。全年共抽检蔬果57.9万份,经农药残留检测合格率为99.45%,为全区市民餐桌筑起了绿色安全屏障。

(六)文体旅游市场监管进一步规范。稳步推进张槎连锁网吧平价直营门店和政府机关使用正版软件工作,深入开展“扫黄打非”斗争。大力开展印刷企业、出版物市场、娱乐场所、网吧市场等一系列声势浩大的专项整治行动,形成对文化市场监管保持高压的态势。全区娱乐场所涉毒问题的整治顺利通过国家验收,接纳未成年人问题得到有效遏制。做好高危险性体育项目行政审批和监管工作,落实告知责任制。全年共办理文体旅游审批事项204件,各种投诉举报22宗、执法案件35件,吊证处理2家经营单位,收缴盗版音像制品有13万张(套),办案数量和质量比往年都有大幅上升。我局文化执法方面有4件优秀案卷送省评比,其中1件代表佛山获全省二等奖。

(七)动物防疫工作整体稳步提升。加大对动物诊疗机构管理力度,组织开展动物诊疗机构专项检查行动,推进动物诊疗机构医疗废物、动物尸体无害化处理、疫情报告及日常消毒的规范化管理。完成兽药gsp认证工作,通过兽药gsp认证7家,清理不合格兽药经营户7家,有效规范了兽药经营行为。落实做好以集中免疫为主的春、秋季重大动物疫病防控工作,全年共计免疫生猪31.22万头次,家禽22.07万羽次,免疫率达到100%。

(八)行政效能监督和窗口服务不断优化。完善行政审批规章制度,先后制定了《行政审批工作指导意见》、《XX区市场监督管理局行政执法指标量化管理办法(试行)》等相关规章制度。组织开展纪律教育学习月活动,通过局“一把手”上党课、邀请市检察院领导授课辅导、组织观看《一手遮天下的腐败》等廉政教育专题片、组织党员干部到三水荷花世界廉洁文化主题公园观看廉政教育图片展、发送廉政短信活动等,不断增强全局人员的党纪政纪意识,筑牢拒腐防变的防线。开展案审会和案卷评查工作,加强对执法工作的监督,共审核行政处罚案件55宗(食品28宗、文体旅游执法16宗、酒类与屠宰9宗、农林2宗),组织开展行政审批听证会4次(文化产业3次、文体旅游执法1次),重大行政处罚集体审理4次(食品1次、文体执法1次、酒类与屠宰2次),行政许可和行政处罚案卷评查会议 1次。做好日常登记受理和窗口即办件的审批工作,今年以来窗口共受理各类审批事项1572件,其中酒类303件、文化586件、体育19件、餐饮547 件、农林117件,均按时办结。积极配合推进网上审批及“一按灵”XX区睿智城市服务平台建设等工作,提高行政服务效能。我局窗口连续获市、区两级行政服务中心先进窗口单位及群众满意奖等称号;登记受理科王谦和彭萍分别获季度优秀窗口工作人员称号。

(九)后勤保障服务工作落实到位。严格规范发文审批、办会等流程,提高工作效率和服务水平,全年我局共办理各种会议300多次、文件4946件,其中收文 4657件,发文238件。开通局政务微博,及时发布及反馈政务信息,畅通官民对话渠道,拉近官民距离;编制局工作简报及工作汇编,全面加强我局政务信息工作,提高信息服务水平。组织开展羽毛球、篮球、足球、游泳和摄影比赛等文体活动,丰富机关干部业余生活;积极举办军队转业干部座谈会、“三八”妇女节联谊会、“金点子”征集活动和《静下来,幸福就来》读后感征文比赛等,促进机关精神文明建设。扎实推进我局市场行业协会党组织建设,先后挂牌成立区餐饮协会、区文化产业协会、区体育产业管理协会3个行业协会联合党支部,进一步扩大党的覆盖面和影响力。积极开展对口帮扶村的扶贫开发工作,完成省定的危房改造任务31户,修缮水渠6.8公里;协助该村修建两层半的村委会办公楼,以及建造村垃圾收容池、公共厕所、室外篮球场等基础设施。目前,该村集体年收入达到 22.4万元,人均纯收入达到11700元(省定2500元),实现了全部脱贫的目标。我局被评为20xx年度XX区先进集体、XX区年度人口与计划生育工作先进单位;我局党委被区委组织部评为“百日攻坚行动”先进集体;食品安全综合监督科李炯鑫被评为XX市先进工作者;动检站张小荣被评为XX区劳动模范;办公室孔凡畅被评为“百日攻坚行动”先进个人、20xx年度优秀组工通讯员以及优秀新闻通讯员;办公室黄倩如被评为20xx年度优秀新闻通讯员。

(十)镇(街道)分局工作亮点纷呈。今年“大部制”改革微调以来,各镇(街道)分局按照“职能尽快交接,队伍尽快组建,机制尽快完善,责任尽快落实”的“四个尽快” 原则,夯实基层基础工作;并结合镇(街)工作实际,大胆创新工作,打造特色亮点。例如,南庄镇分局着重健全基层食品安全管理的工作体系,并于今年7月与各村居签订食品安全责任书,明确村居的监管责任以及“一专两员”制度的建立,将食品安全监管工作“关口前移,重心下移”,切实提高村居自身对食品安全工作的重视。石湾镇街道分局积极组织党员义务宣传队、志愿便民服务队,联合辖区各村居,共同开展以“您买肉菜,我来检测”为主题的便民检测咨询活动,现场除了对市民提供的水果、蔬菜、肉类等进行快速检测外,还免费为市民饲养的猫、犬宠物进行狂犬病疫苗免疫注射,并登记发放《动物免疫证》,受到广大社区群众的欢迎和好评。张槎街道分局加强对辖区食品安全的监管,坚决取缔无证餐饮经营单位12家,涉案货值3万元,处罚金额1.5万元,并积极协助企业建立具有餐饮服务经营许可证的职工饭堂,切实保障职工餐饮食品安全。祖庙街道分局大力开展“诚信祖庙商圈”创建活动,并积极创建服务型监管模式,为企业服务,包括:新增服务受理窗口,把服务延伸到村居,由村居向要求申请办理许可证的企业发出办证指引;帮助企业设计厨房的卫生平面布局,提前介入审查,使企业少走弯路;帮助企业做好食品原料采购台帐,对新企业免费编制发放台帐一本,指导企业做好原料采购验收工作和经营动作规范化;对有困难的企业实行送证上门服务等。

过去一年的工作是成效显著的。但在充分肯定成绩的同时,我们必须清醒认识我局当前存在的一些问题:一是区农产品检测中心实验室和区兽医实验室两个实验室改造建设工作相对滞后,而且尚未取得省级计量认证资质,只能做些简单的检测,使我区农产品质量安全管理和执法缺乏有力的技术支撑。二是食品小作坊集中加工中心建设推进缓慢,个别镇(街道)至今仍未完成“建成一个集中加工基地”指标任务。三是各业务科室行政执法卷宗的整体质量参差不齐,卷宗中仍时常出现法律用语表述不准确、卷宗材料填写不规范、文书装订不规范、缺项和漏项等问题,行政执法业务水平仍有待提高。四是廉洁从政工作存在缺点,今年有1人被以受贿罪、玩忽职守罪追究刑事责任。以上这些不足,亟待今后予以解决。

20xx年工作指导思想

贯彻落实党的十八大精神,以“用心尽力工作,依法依规办事,严格精细管理,廉洁高效服务”为总要求,开展各项工作;以不断提升干部职工队伍素质为抓手,努力打造一支政治素质好、业务能力强、廉洁高效的干部职工队伍。具体包括“五个有”:要有责任意识,爱岗敬业是广大干部的首要责任,实质就是脚踏实地、真抓实干、一步一个脚印地做好本职工作,做到敬业、乐业、勤业、精业,以强烈的事业心和责任感高标准、高质量地做好各项工作。岗位赋予责任,有责要有为,有为才有位,在岗位上实现人生价值。要有克服困难的勇气,当前工作困难不少,社会日益多元化,作为执法部门,总会遇到形形式式的困难。遇到困难和问题时,要积极面对,不要老是抱怨、推卸责任,找各种借口。正确的态度是坚定信心,在战略上藐视它,在战术上重视它,积极寻求克服困难的方法。克服一个困难,我们就前进一步。要有工作的激情,激情就是竞争意识,凡事要干好、争先进,这是一种精神状态,也体现一个人、一支队伍的活力和形象。要以饱满的工作热情、良好的精神状态,全身心投入到工作中去,干一番事业,保一方平安,树立良好形象。要有合作的精神,办事从大局出发,对涉及全局性的工作,要通力合作,分工不分家;对自己主管或分管的相对独立、相互之间又有联系的工作,要相互支持,补台不拆台;对一些交叉性工作,要相互协调,尽责不失责,共同营造团结共事的良好氛围。要有高度的执行力,市场监管工作涉及面广、任务重,要强化雷厉风行的工作作风,提高工作效率。在工作中既讲“实”,力戒搞形式、走过场;又讲“快”,力戒拖拖拉拉,要有难必议、议而必决、决而必行、行而必果,不能只停留在工作“安排了”、任务“布置了”、文件“转发了”这个层面上,应做到工作“落实了”、问题“解决了”、任务“完成了”、群众“满意了”。

20xx年工作要求

在新的一年里,我们必须坚定信心,振奋精神,锐意进取,不断完善管理机制体制,激发队伍活力。在强化执行力上下功夫,在高效、精细管理上讲实效,在真诚、廉洁上树形象。具体要做好以下几点:

一、加强队伍建设和效能建设

大力抓好以“转作风、重规范、提效能”为主题的作风建设年活动,进一步加强党风廉政建设,提高行政效能,努力打造廉洁高效的机制和队伍形象。一是抓好监管制度建设。坚持抓源头、抓根本,在制度建设上下功夫,通过制度约束,把转变作风、强化服务变成干部的经常的、自觉的行为,形成行风建设的长效机制。二是加强廉政自律教育。扎实组织开展纪律教育学习月活动,进一步加强对党员干部的反腐倡廉教育,不断增强全局人员的党纪政纪意识,筑牢拒腐防变的防线。上一年,我们在执法中出现一宗违纪行为,大家要从中吸取教训,引以为戒,要善待手中权力、善待工作岗位,努力做到守得住底线,耐得住寂寞,挡得住诱惑,顶得住压力。三是强化效能建设。积极落实岗位责任制,大力开展作风建设讲评和测评活动,定期对各科室人员的上下班纪律、服务意识、服务水平、个人形象、完成工作情况、群众满意度进行测评,全面提升全局人员的工作能力和办事效率。四是提升干部队伍的执行力。坚持在工作中识别、培养和使用干部,积极发掘每个干部的潜能和优点,千方百计为想干事、能干事、干成事的干部创造条件和搭建平台,让有能者早日脱颖而出;同时,要加强监督检查,确保干事有始有终,干一件成一件。

二、加强规范化管理和执法规范化建设

要积极推进行政管理和执法规范化建设,进一步完善管理机制和行政执法工作流程,规范执法环节,规范自由裁量权。一是建立健全监督机制。通过建立健全一系列的监管机制,严格规范自由裁量权的行使,有效降低行政审批、执法办案过程中人为因素的干扰影响,减少审批、办案过程中可能出现的随意性,确保各项行政审批、行政处罚在“阳光下作业”,切实做到公开、公平、公正。二是深入开展“业务建设年”活动。通过多渠道强化学习、多形式岗位练兵、多途径实践锻炼等措施,全面提升干部职工的法律政策水平和业务水平,特别是我局作为执法单位,要重点抓好规范程序、规范行政处罚和应对突发事件的能力,防范执法风险,执法卷宗要记载一个执法行动(条件)的全过程,事后都是通过卷宗评价执法;要抓好执法卷宗规范化培训,切实提高执法卷宗资料的收集、整理、装订等方面的业务能力,使执法卷宗工作早日实现规范化和标准化。三是落实做好执法检查。加强对行政执法工作的检查,每月要组织一次以上的飞行检查或突击抽查,深入了解和掌握执法工作情况,加强执法人员的管理,及时发现和纠正各种违纪违法苗头,使执法规范化建设有组织、有领导、有监督的开展。

三、推行网格化监管

要以提高监管服务效能为目标,全面建设“横到边、纵到底,无死角、无缝隙、责任到人、监管到位”的网格化监管模式,并把市场网格化监管作为全局的核心工作,强力推进。一是科学合理划分网格。按照“因地制宜、统筹规划、合理划网、网内履职、层层落实”的要求,分层级在区局、镇(街道)分局、村(居)进行科学划分网格,清晰界定各层级的职责范围,做到定人、定岗、定责;而且区局要以各条监管线为基础进行划分,并结合各行业特点和实际,进一步细化工作任务,明确责任分工。二是明晰监管责任。坚持“谁监管、谁负责”的原则,明确网格责任人员和工作职责,实行“以网定格、以格定人、以人定岗、以岗定责”的工作模式,切实做到分片包干、责任到人,使监管方式由粗放变为精确,使每位监管人员都有自己的“责任田”,切实做到各监管环节无缝衔接,有效防止和消除执法盲区和监管空白。三是分类分级监管。把监管对象分成不同种类,各种类的监管对象要根据其危险性和存在问题,分成不同级别,投入不同精力开展监管。四是加大检查和考核力度。建立监管台帐,加强对各层级网格、各一线监管人员的检查考核;坚持常规检查和专项检查相结合、月考核和年度考核相结合的方式进行动态考评,并根据考评结果,对表现突出的责任单位、责任人进行表彰奖励。

四、提升市场监管信息化水平

要依托信息化技术为手段,推进科学监管、优化监管,切实提高市场监管效能。一是建立网络监管执法平台。加快推进市场信息化监管平台体系建设,采集全区范围内所有被监管企业的信息,建立企业标准化信息数据库,为日常执法监管工作提供重要的数据支撑,有效提高市场监管现代化水平。二是实施信息智能监管手段。各监管科室要积极创新方式,实施信息智能监管手段,提高监管服务效能。例如餐饮监管方面,要实施原材料采购电子监控,利用市食品药品监督管理局开发的电子台帐系统,对餐厅采购食品情况进行信息化监管;屠宰监管方面,要完善生猪屠宰信息化监管平台,推行屠宰监管电子台账,搭建从养殖、屠宰、销售全链条的监管体系;农产品监管方面,要建立“农产品生产源头监督检测及追溯管理信息系统”,利用智能化监管平台,全面、快速、准确地监控源头的农产品质量安全情况,使农产品有源可溯;文化监管方面,要探索建立网吧、娱乐场所远程实时监控,实现与公安视频监控系统的无缝对接,可以通过手机、电脑等终端24小时随时随地对网吧和娱乐场所进行全程监管等。

五、强化镇(街)基层监管

镇(街道)是我区经济建设的主战场,也是市场监管工作的主战场。我们要结合各镇(街道)工作实际,采取有效措施,进一步强化基层监管力量,促进市场监管水平整体提升。一是强基层。要认真抓好基层队伍建设,加强对基层执法人员定期培训、业务轮训、实作培训,特别是要选好培训方式、培训专题以及授课人员等,切实提高培训的实效性;同时,区局各业务科室要针对镇(街)分局各项工作的薄弱环节,加强对镇(街)分局执法人员的业务培训和指导,努力提高基层执法人员的业务素质。二是强基础。各条监管线要加强做好基础性数据整理工作,积极对辖区的监管对象进行全面摸底调查,并分类、分重点进行统计和整理归档;而且在日常中还要通过巡查、复查等方式,对监管对象资料进行及时补充和更新。三是强监管。要着力加强监督执法力度,以严格执法为手段,加大对违法违规行为的查处,有效规范企业生产经营行为;同时积极推行告知承诺制,严格落实生产经营者主体责任,强化企业第一责任人意识,正确引导其依法经营,加强诚信体系建设。

六、做好“两建”工作

扎实开展“两建”专项工作,积极构建科学有效的食品安全监管体系和农资市场监管体系建设,巩固“三打”成果。一是抓好食品安全监管体系建设。食品安全关系着广大人民群众的切身利益和健康安全,是民生的基础和最重要的保障,因此,我们必须科学谋划、积极稳妥推进我区市场监管体系建设,重点抓好食品安全监管网络建设、食品安全示范工程建设、水产品养殖监管体系建设、食品生产环节安全风险防控体系建设、阳光厨房示范工程建设、食品安全信息追溯体系建设、检验检测资源整合平台建设以及食品安全信息化监管系统建设等。二是推进农资市场监管体系建设。坚持“打建结合”、“以打促建”,着力解决农资市场监管存在的问题,创新农资市场监管方式,探索建立长效机制,提升农资市场监管水平;同时统筹做好农药、兽药、农产品市场监管体系建设试点工作,以做好试点作为突破口,以点带面,规范全区农资经营行为。三是认真做好总结推广。认真总结开展食品安全监管体系和农资市场监管体系建设重点示范工作成效,分析存在的问题,树立先进典型,推广成功经验;同时及时提炼切实可行的改革举措和亮点,形成推进食品安全监管体系和农资产品市场监管体系建设的规范性文件,有效提升全区市场监管体系建设水平。

2020审计工作总结


今年以来,我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和xxxx重要思想为指针,以科学发展观为统领,认真贯彻十九大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开展审计服务和审计监督。按照全国、全省、全市审计工作会议精神,加强人、法、技建设,业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的二十字审计方针,认真履行审计监督职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建小康社会、和谐社会作出了巨大的努力。现将一年来的工作情况如下:

一、党建工作

今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,认真研究,精心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,狠抓党建工作各项任务的落实。

(一)抓好党员、干部学习教育。为了深入贯彻十九大精神,抓好党的思想建设和党员、干部学习教育,我支部年初特别制定了政治理论学习计划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是认真学习党的十九大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育,组织全体党员到九渡赤水纪念馆,进行革命传统教育,通过学习教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供思想保证。

(二)抓支部建设,审计局党支部严格按照上级党委的要求,及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的模范行为来体现党的先进性,不断增强党性修养。支部认真听取党员的思想汇报,检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况,认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;

(三)开展好党的基层组织建设年活动。及时召开动员部署会议,充分认识开展党的基层组织建设年活动的重大现实意义。我局采取集中学习、自学、交流发言等方式,加强对十九大报告、《党章》、科学发展观、中央九个长效机制和省委1+9等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动,充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中,参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机,认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况,召开全局干部职工大会,制定帮扶活动方案。在办公经费紧张的情况下,局里面拔出1800元,加上全局党员干部自发捐款2200元,共计4000元全部用作帮扶经费。XX年10月10日在局长余贡泽同志的带领下,我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。

二、审计业务工作完成情况

截止十月二十日,我局完成审计及专项审计调查项目共11个,组织审计中介机构配合开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元,审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展,使我局在维护地方经济秩序,严肃财经法纪,促进科学发展,构建和谐社会等方面发挥了重要作用,具体开展了以下几个方面的审计工作。1、本级财政预算执行情况审计

为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神,做好同级财政预算执行情况审计。我局以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,以预算执行审计为重点,逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变,积极探索财政资金效益审计的新路子为总体目标,按照工作方案要求,对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计。一共查出了财政管理不规范资金452.5万元,预算单位违纪违规行为资金65.8万元,并提出了有效的整改意见和建议。审计表明:XX年度县级预算执行的情况是好的,较好地完成了县人大批准的年度预算任务。乡财县管乡用财政体制改革稳步推进,财经纪律、依法治税和税收征管不断加强,部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健全,财政依法聚财理财的水平进一步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理,规范财政财务收支行为,执行国家财经法规的自觉性进一步增强。但仍存在一些不容忽视的问题。如:支出调整后未先报县人大批准后实施等。

2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计,促进社会和谐。

一是XX年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。根据上级审计机关的工作安排,我局组织了对全县XX年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进行了专项审计调查。从调查的情况看,截止XX年7月31日,全县收到抗凝救灾资金合计9,981,390元,上级调拨物资棉衣、棉被 5000件和社会捐赠若干物资。本次雪凝灾害给我县造成了极大损失。面对灾情,县委、县政府全力以赴开展救灾工作,采取各种切实有效的措施,加强救灾资金和物资的管理使用,确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中,为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发现存在一些问题:如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷,存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象。

二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后,我局根据上级审计机关安排,认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作,截止6月底,全县共筹集抗震救灾资金合计3,554,997.47元,已全额上划市民政局。

3、加大固定资产投资审计力度,提高政府投资效益。

随着改革的深入和建设力度加大,投资审计越来越成为政府节省财政资金、减少损失浪费的重要关口,为此,我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况,因地制宜,加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度,成效较为明显。今年,我局独立开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目19个,共核减工程投资600多万元,有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象,其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目,通过审计,进一步规范了建设单位基本建设程序,促进了政府相关政策的出台,保证了建设资金真实、合法、有效的使用,受到了县委、政府的好评。继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计,对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态,确保了工程建设的顺利开展。主义伟大旗帜,坚持走中国特色社会主义道路,以科学发展观为统领,围绕全面建设小康社会的奋斗目标,继续贯彻全面审计,突出重点的方针,与时俱进,开拓创新,深化改革,强化监督,为实现富民兴县新跨越战略和建设小康**、和谐**作出更大的贡献。工作目标:全面完成上级审计机关及县委、政府交办的各项工作任务,力争年终各项考核名次上升。

工作措施

一是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作,以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计,不断提高财政预决算审计水平,促进建立科学的预算定额和支出标准,规范预算分配行为。

二是加强对重点部门、重点资金的审计,确保财政公共服务投入的安全、效益;

三是深化对重大投资项目的审计。加强对农业、水利、交通、生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计。扩大审计范围,揭露重大损失浪费问题,推进资源节约型、生态友好型社会的建设,提高财政资金使用效益。同时充分发挥审计社会中介组织和审计力量的积极作用。

2021年公司财务审计工作总结


时光过的飞快,XX年公司的工作已经结束了,可以说,在XX年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!

XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

一、XX年财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识

XX年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好XX年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免XX年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及XX年度物流公司、运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。

(二)审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门XX年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题

XX年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:

1、是需要加大制度建设的力度;

2、是加强对分、子公司的财务管理;

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。

XX年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。

"公司审计个人年终工作总结"延伸阅读