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2024审计人员年终工作总结范文大全

审计人员年终工作总结

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经过编辑日夜兼程的整理今天我们诚意推荐了“审计人员个人年终工作总结”,到底怎么写总结才能引起领导的关注和重视呢?即将迈入全新的一年。是时候抽出时间写写教学总结了,过去的教训是我们的指南指引前进方向,阅读后希望您能够将本网页网址收藏下来以享受更多的信息服务!

审计人员个人年终工作总结【篇1】

20xx年是团体公司推进行业革新、拓展市场、持续成长的症结年,也是财务审计部立异思路,规范治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业成长思路,牢牢环抱团体公司整体工作安排和财务审计工作重点,连合奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得必然的造诣。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

1、加强财务办事意识

20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,增强财务治理,优化资源配置,进步资金使用效益,把为团体公司的各项工作服好务作为我部的一项紧张工作。

为了适应新形势下的成长,财务审计部树立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度,结合团体公司的实际环境,组织汇编了团体的财务制度。

为了更好的施展财务职能,我们增强了对管帐根基工作的规范力度,进步管帐信息质量,包管管帐信息的真实、精确、完整;强化财务的预测、阐发及筹资功能,增强对重大投资资金的治理,为领导决策提供有效的、实时的数据与技巧支持。

2、预算治理获得稳步推进

一是细化预算内容。依据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细阐发了收入、本钱与期间费用的执行环境,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的20xx年全面预算奠定根基;二是进步预算透明度。预算依据各分、子公司反馈回来的看法适当调剂后,经总司理审议通事后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,加强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关环境,不按期的向预算委员会反馈环境,对付超预算等问题严格审批法度模范,对申请调剂的事项,需颠末专门的论证阐发后,按规定的法度模范批准后执行。一年以来,预算的总体执行环境优越,各分、子公司的预算看念也较以前有大大的进步和加强,为做好20xx年全面预算

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2024.03.13 审计人员年终工作总结

在这里,我们将以全面的方式为您介绍有关“审计人员年终工作总结”的相关知识。时间飞逝,转瞬即逝,我们即将踏入新的工作阶段。各个单位正在忙着进行年终总结,年度工作总结是迎接新挑战的准备手册。请相信,这篇文章将对您的未来产生积极影响!

审计人员年终工作总结 篇1

20__年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营历程。在酒店管理小组的关心和支持下,计财部领导的指导下,在这个团结、务实、高效的集体中,审计组本着务实、严谨、求精、求发展的态度,牢牢把握住“服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,以坚忍不拔的执着和努力,完成了酒店领导交给的各项工作任务,有效地保障了酒店经济工作的开展。

一、主要工作情况

1、制定相关制度,规范操作程序。认真履行工作职责,圆满完成每一项工作任务。今年是酒店试运行的第五年,随着酒店业务的变化和酒店荣获四酒店后,许多工作环节需要进一步规范和提升,在积极参加响应酒店学习活动的同时,审计组以高标准、严要求,深入扎实地落实领导交给的工作,及时根据实际工作需要,通过与相关部门沟通,规范和完善操作程序。例如“关于客人预付款收据遗失后的结帐规定”“关于对半年以、上客人有预付款而未结账处理通知”做到了“严格管理,注重实效,奖罚分明”有效地保证了酒店审计工作的开展。

2、完善每天、每周的日常审计工作,对前台登记和收银各环节加强控制力度,保证酒店资金的安全。将审计每日的稽核工作制度化,工作程序标准化,使酒店日常审计能有机地、严谨地开展,20__年1至10月,累计审查房间__间,客人信息__条,审查返佣金额__元,有效地保障了酒店经济工作的开展。

3、完善系统功能,使系统更适应酒店的管理要求。审计组根据酒店业务发展的需要,多次与西软工程师联系,对电脑系统进行了改进。新增“其他赔偿”项目,调整房价差异报表显示资料不完善的缺陷。使各类报表更符合管理要求。

4、做好每月的数据统计。审计每月关于应收账款情况、客房和会议室每月使用情况、超过两个月应收未收情况和集团与小业主用房情况等数据统计,不仅有力地支持财务核算工作,而且为酒店管理层有效地了解酒店的经营情况提供了准确的信息。

二、工作中存在的重点、难点及其对应措施

1、今年酒店经济业务有所放缓,但记账消费的客人和协议公司不断上升。审核中时常会出现相关部门对欠款金额上万、免费升级房、房价优惠的签字不及时的情况,审

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2024.01.05 审计人员年终工作总结

时光如梭,一个充满挑战和机遇的20xx年已经过去,我们迎来了充满希望的20xx年。在这里,我有幸代表审计部挥笔,将过去一年的经历与感触,挤满思绪的沉淀,以及对未来工作的展望和良好愿景。

篇一:审计人员年终工作总结报告

随着20xx年的落幕,作为一名审计人员,我感觉有必要对这一年的工作进行总结,以期能对自己在过去一年的努力有个全面而清晰的自我反省,同时也为20xx年的工作发展提供参考和借鉴。

我要感谢公司为我提供的工作与学习平台,使我能在工作中不断学习到新的知识和技能,也要感谢同事们的帮助和指导,我们共同为公司的健康发展作出了努力。

回首过去一年,我主要完成了以下几个方面的工作。在常规审计工作中,我依据各项管理规定和审计程序,对公司会计账簿、财务报表以及公司的经济活动进行全面审查,确保公司财务信息的真实可靠,及时查出并纠正了一些财务纰漏,维护了公司的财务秩序。检查和监督公司的经营活动,确保其合法、合规,防止出现公关风险,保护了公司的利益。与此同时,对业务部门提出了许多有益的建议和改进措施,非常感谢业务部门的支持与协作,使我们的审计工作成果得以落实。

通过一年的工作,我深入了解了公司的运营模式和业务流程,积累了大量实践经验,并在工作中明确了自身在专业领域的方向。一年的工作中,我同时也发现了自己许多需要改进和提高的地方。

对专业知识方面,我意识到自己还应多加学习,保持对新的审计法规、方法等方面的敏感,形成全面深入的专业素养。

团队合作中的沟通能力需要提高。虽然在工作中与同事们的合作顺利,但跨部门的沟通并未达到最佳,尤其是在向相关部门解释审计结果和改进建议方面,我还需要指导和学习。

在前进的路上,唯有不断自我挑战,才能实现更大的发展。在新的一年里,我将以更高的职业素养和责任感做好审计工作。我将继续努力学习,进一步提高审计业务和专业技能,尤其是在数据分析、风险识别和控制等方面做出更多的努力。同时,我也会充实自己的人文素养,提高自己的综合素质。

相信在新的一年里,我会有更好的表现,为公司带来更精细、更专业的服务。

工作之路虽然充满挑战,但我愿心怀信念,迎接未来,展望20xx年,坚信只要我们团结协作,前行的道路就会越来越宽广。在此,感恩所有的支持与帮助,让我们携手并进,共创美好明天。

篇二:审计人员年终工作总结报告

时过境迁,又迎来了新的岁月洗礼。此时

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2023.11.01 年终工作总结报告 审计人员年终总结 审计人员年终工作总结

时间在不知不觉间流逝,岁月匆驶。这一阶段的工作即将结束。我们在新一阶段工作来临前对这个阶段的工作做个总结。做好工作总结有助于未来的发展。您是不是正在寻找工作总结的模板呢?小编特地为大家精心收集和整理了“[收藏]审计人员的工作总结模板1760字”,供您参考,希望能够帮助到大家。

审计人员的工作总结【篇一】

今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就本年度审计工作总结如下:

一、完成主要工作

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

今年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核

二、主要工作体会

在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来必须便利,推动年度审计工作顺利完成。质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关推荐,指导整改。

三、存在问题与今后打算

由于目前审计

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