时光在悄悄地流逝,半年的时间已经悄然消逝。为了下一阶段工作顺利开展,我们可以全面的分析一下半年来的工作内容,这样可以保证接下来的工作质量和工作效率。自己怎么写出一篇半年度的工作总结呢?下面的内容是小编为大家整理的局财务审计科2021年上半年工作总结,请阅读,或许对你有所帮助!
局财务审计科20xx年上半年工作总结
一、注重学习调研,不断提高执行能力
20xx年上半年,本人能带领科室同志更加注重学习和调研,不断强化自身建设。一是加强政治理论学习,深刻领会党和国家的方针政策。积极投身“两学一做”教育实践活动,深入学习党章和习近平总书记系列重要讲话,争做合格党员,主动适应新常态,着力提高政治素质。二是注重对专业知识和财经法律法规的学习宣传和教育。做到理论联系实际,学以致用,不断提高履职业务能力和掌握政策的能力。三是勤于调研。针对工作中出现的难点和新情况、新问题,充分发挥专业特长和优势,勤思考、常调研、多总结,不断提高解决问题的水平和能力。
二、强化管理和监督,强力推进管理规范化、制度化和精细化
今年以来,我们继续围绕管理规范化、制度化、精细化的工作目标,重点做好以下几方面的工作:一是完善内部工作机制。针对科室人手少、任务重等实际困难,及时优化人员工作分工,同时建立健全财务管理工作月度例会制度和季度分析制度,不断提高工作效能。二是强化预算和计划约束力。严格执行部门预算,优化工程资金使用计划的编制,强化预算和计划管理的约束力和执行力。三是强化财务管理和监督职能。严格按照规定的审批权限和报支流程,科学有效地运行内控机制,做到事前、事中、事后全过程的控制。重点突出“三公经费”和“工程资金”的制度建设和使用管理,促进管理规范化、制度化和精细化。四是强化对所属事业单位内部审计和财务管理制度执行的监督和指导,按计划组织实施所属各单位年度财务收支内部审计任务,不断规范会计基础工作,提升财务管理水平。五是强化国(公)有资产的分类管理。建立健全基层事业单位的固定资产清查、登记、核实、配置、运行、处置等管理制度,已基本完成全系统国有资产清查登记核实工作。
三、创新招商新思路,按时完成招商引资目标任务
上半年,我们紧扣宏观经济形势新常态、继续抢抓长三角经济带升级、沿江和沿海开发、交通行业转型升级等良好机遇,充分发挥驻地招商的特点和优势,突出“飞地招商”和“以商引商”等招商方式,进一步拓宽招商思路和方法,优化招商结构,强化招商考核,不断提高招商水平。至6月底,已上报招引项目一个:总投资6000万元的**兴航船务有限公司的5万吨级钢质船项目。在谈项目两个:1、常州福恒纺织有限公司拟投资的纺织工业项目。该项目总投资8000万元,已于20xx中国·**千垛**旅游节、投资环境说明会暨重大项目签约仪式上签约,现已完成工商预先核准。2、上海杰特食品有限公司肉制品深加工项目。该项目总投资5500万元,目前正在等待土地指标。
四、改进作风,提升服务水平和质量
严格遵守中央八项规定和省委、**市委、市委十项规定,坚决反对“四风”、落实“三严三实”,主动服务基层单位、服务项目建设、服务机关管理,经常开展调研、勤于实践,多向基层、群众和同事学习,全面科学掌握管理工作的实际,不断增强服务意识,提高服务水平,不做“甩手掌柜”。严格执行作风建设的各项制度,严肃工作纪律,杜绝“庸懒散”等想象的发生,着力提升工作执行效率。
回顾上半年工作,虽取得了一些成绩,但也存在些不足,下半年,我们将重点做好以下几方面的工作:一是在工作组织科学有效上再提高;二是继续在财务精细化管理建章立制和执行上下功夫;三是在服务保障上谋创新。
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区审计局审理科2021年上半年工作总结
区审计局审理科20xx年上半年工作总结
20xx年上半年,审理科根据局领导班子的工作安排,紧紧围绕提高审计质量水平这个中心工作,较好地完成了各项工作任务,取得了明显成效。现将半年来的工作情况汇报如下:
(一)1-5月审理项目基本情况。截至5月31日,20xx年审理科审理审计项目266个,其中:机关本部审计项目4个,政府投资审计项目262个(其中两百万以上的工程结算11个,两百万以上的竣工财务决算28个)。对审计程序及审计文书(文本)规范方面、审计项目实施方面发现的问题,审理科作出了审理意见书并要求审计组及时改正完善。其中基建项目审理发现虚报冒领及设计变更不真实涉及金额合计43万元。
(二)审计整改引入政府督查机制。为切实加强审计结果运用,建立健全审计与监察督查部门的工作协调机制,审理科联合区监察局正式启用权力运行在线监督平台“审计报告整改回复”项目功能,今后审计发现问题需要整改的事项将录入权力运行在线监督平台,并直接下发至整改责任单位,审计整改进展情况实现在线传送、实时监督。同时,审计整改工作纳入政府督查范围进行立项督查,审计监督与政府督查、追责问责结合,审计结果及整改情况将作为单位领导班子考核、奖惩的重要依据。
(三)检查审计整改情况。针对审计发现问题,审理科要求审计组向被审计单位及其主管部门发出审计整改通知书,督促其按政府投资管理制度的要求制定整改制度和措施,严格执行,杜绝今后审计项目出现屡审屡犯的情况。
(四)梳理审计审理规章制度。为进一步提高依法审计水平,规范各类规章制度的执行,审理科组织开展了规章制度的全面梳理工作,对与上位法不一致的内容及时废止删除,对不合时宜、规定重复的内容作出修改精简,整理归类规章制度,增强各类规章制度之间的协调和一致性。
审计财务科上半年工作总结
一、收入:主营业务收入1—5月份2334万元,与去年同期的2120万元比较增加了214万元,增幅6。83%;快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线,收入467万元,比上年同期的388万元增加79万元,增幅9。97%;中巴公司收入366万元,同比327万元增加39万元增11。93%;大荆中巴收入88万元,同比75万元增加13万元,增幅17。33%。其他为业务收入103万元,同比97万元,增加收入6万元,增幅39。02%;修理收入46万元,同比57万元,减少收入11万元,下降19。30%。预计上半年主营业务收入2460万元,比上年同期的2434万元增长8。46%,略低于马总在五届职代会上要XX年营收增长9%的计划。二、管理费用:总公司管理费用支出1—5月份帐面308万元,同比382万元减少支出74万元。但由于今年实际支付工资173。3万元,进入费用帐只有116。7万元,上年同期却相反,实际支付工资158。8万元,进入费用帐面215。8万元。按可比口径计算今年比上年同期(364。6—325)多支出40万元。管理费用比上年增加的项目有:折旧费42万元,同比30万元,增加12万元,主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加;公务车费用20。6万元,同比4。2万元,增加16万元,主要是二年共管站务费13万元在内;购置费3。6万元,同比1。6万元,增加2万元;印刷费比上年同期增加3。8万元,电脑票印刷成本提高;通讯费13。2万元,实际支付3。8万元,同比3。5万元,增加0。3万元;广告费1。3万元,同比0。2万元,增加1。1万元。比上年同期减少支出的项目有;差旅费2。5万元,同比4。1万元,减少1。6万元;水电费-1。3万元,同比2。2万元,减少3。5万元;招待费6。8万元,同比15。4万元,减少8。6万元。另外支付养老统筹金32。6万元,医疗保险金25。6万元,待业保险5万元,住房公积金8。4万元,合计71。6万元,下属公司上缴各种基金55。4万元;预计上半年管理费用支出410万元,比上年同期418万元下降8万元,下降幅度1。95%,占上年全年798万元的51。37%。三、利润:1—5月份帐面利润亏损58万元,上年同期盈利70万元,比上年减少128万元,按可比口径计算,上年同期帐面有站务公司利润76万元,而今年站务公司利润已高整为零,剔除该因素,今年1—5月份比上年同期减少52万元。今年利润减少的原因主要是受“非典”和宁波快客营运的影响,而使快客公司利润比上年下降75。3万元。快客1—5月份利润亏损17。6万元,上年同期盈利57。7万元,相差75。3万元,其中杭州线路当年主营业务利润33万元,比上年同期76。7万元,减少43。7万元,宁波线当年亏损29万元,上年未营运。1—5月份其他公司盈利情况:客运公司利润74。6万元,同比66。9万元,增加7。7万元,增长11。51%;中巴公司利润52。5万元,同比47。9万元,增加4。6万元,增长9。60%;大荆中巴公司利润18。6万元,同比16。7万元,增加1。9万元,增长11。38%;货运公司利润1。4万元,同比5万元,减少3。6万元,下降72%。1—5月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出187。7万元,比上年同期的200。8万元,减少支出13。1万元。管理费用支出已在前面分析过,影响总公司收支的还有:其他业务利润(房租场地)53。6万元,比上年同期33。5万元增加20万元;投资收益32。9万元,比上年同期111。5万元减少78。6万元;营业外收入27。3万元,同比12。6万元,增加14。7万元。6月份总公司要支付退离休人员医疗保险40万元,快客公司可能亏损20万元,按协议站务公司要补亏15万元,快速公司利润约有100万元可入帐,上半年预计亏损40万元。审计财务科
区审计局资产审计科2021年上半年工作总结
区审计局资产审计科20xx年上半年工作总结
今年以来,资产审计科按照“有计划、有步骤、有重点”的工作思路,重点做好股份公司及区属国有企业的年度财务收支审计。上半年资产审计科已出具审计报告两份,已提交审计报告(征求意见稿)两份,已发出审计通知书两份。
资产审计科上半年开展的主要工作如下:
(一)将股份公司20**年度财务收支审计作为科室年度审计重点。
资产审计科将股份公司年度财务收支审计作为年度工作重点,并从加强审前调查了解、全面开展审计、加强对股份公司存在问题的总结以及严格审计问题的整改落实等方面细化了工作目标和进度安排。上半年,资产审计科已完成田心股份公司的20**年度财务收支审计,已发出大望股份公司的审计报告(征求意见稿)。通过审计促使股份公司加强经济活动管理,提高财务管理水平。
另外,资产审计科在我局与区财政局(集资办)联合聘请的会计师事务所对区31家股份公司的20**年度财务收支审计工作中,密切关注聘请的会计师事务所审计进度,督促审计人员严格审计,该项目已于5月底已完成。
(二)区属国有企业审计情况。
上半年,资产审计科对**区投资管理公司下属企业**市**工业有限公司以及**区投资管理公司2014年12月重新收回股权的****实业股份有限公司(含四个下属企业)进行了审计,其中已对**市**工业有限公司20**年度财务收支情况审计出具了审计报告,****实业股份有限公司20**年度财务收支情况审计已发出审计报告(征求意见稿)。通过审计查清区属国有企业资产负债、20**年度收入支出以及物业出租等情况,促进区属国有企业规范财务管理。
(三)政府督办件的完成情况。
20xx年度资产审计科共有三个政府督办事项:1、加强股份公司监督管理督办事项,共提交三份督办事项完成情况说明,目前该督办事项已完结;2、**区20xx年重要工作督办事项,已提交第一季度督办事项完成情况说明;3、**区20xx年度基层治理任务分工督办事项,已提交第一季度督办事项完成情况说明。
(四)审计中注重廉洁审计、规范审计。
资产审计科审计人员在抓好审计业务工作的同时,始终把党风廉政建设摆在突出位置,在审计中恪守职业道德,增强审计服务意识,提高工作效率,发挥好审计监督和服务职能。
广播电视局财务审计科上半年工作总结
广播电视局财务审计科上半年工作总结
规范管理 扎实工作半年来,我们在局党委的领导下,紧紧围绕如何又好又快地完成今年全市广播电视工作的目标任务,积极进取、扎实工作,成效显著。现将上半年工作总结如下:
一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。
1、明确分工,落实工作责任制。
为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,我们对科室人员进行了明确分工,落实工作责任制,实施百分考核,以制度凝聚人心,形成合力,激励和鞭策科室成员想干事、能干事、干成事、干大事;目标任务的分解,明确的分工,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
2、坚持学习,不断提高工作能力。
坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,树立终身学习的理念,营造浓厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立广电人的良好形象。
二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。
1、上半年财务收支情况
全系统实现收入2801.59万元,占年度预算58. 03%,比上年增长12.15%;其中:局台收入966.39万元,占年度预算54. 6%,比上年增长18.19%;广电站收入1835.2万元,占年度调整预算的60.6%,比去年同期增加9.26%。
全系统实现支出2366.69万元,占年度预算的58.67%,比上年同期增长11.87%;其中:局台支出947.22万元,占年度预算55.96%,比上年同期上升13.88%;广电站支出1419.47万元,占年度预算54.6%,比上年同期下降9.64%;
2、以农村广播电视事业10件实事为抓手,规范广电站财务管理。
一是多着并举规范财务管理,年初重新修订了广播电视站财务管理规定,为规范广电站财务管理提供了制度保证。通过年终考核、“进组入户”过堂督查逐站点评财务管理中的优缺点,有力地促进了广电站财务管理水平上台阶,不少站制订了增收节支措施,事业发展与经济效益并重的理念大大增强。从今年1月份起全面实施广电站人员医疗保险,解决了广电站人员医药费报支苦乐不均、规范了支出标准,调动了人员工作积极性。
二是组织债务清理、压缩债务。4月份制定落实了广电站清理减债方案、5至6月逐站进行资产核实、往来款项全面清理,基本理清了全市广电站的家底,规范了借款档案。
三是加强结报员队伍建设,组织结报员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训,提高了结报员办公室自动化应用能力,提高了工作效力。根据工作需要调整了大营、安丰等站结报员。
四是在加强规划管理方面配合事业科对广电站的网络规划、实施的预算、决算进行全程跟踪,做好服务和监督,确保网络建设与经济效益的同步。陈堡、戴南、张郭、唐刘等站上半年做到每发展一个村组,投入回收率都不低于100%。
3、服务大局规范管理,局机关财务管理上台阶
一是合理调度资金,保证全局事业发展需要。根据年度预算和局事业发展需要,及时调度资金,保证了广电站年终考核奖励兑现、保证了全局人员省标工资调整到位、保证了1550工程和城网改造器材采购等资金供应。
二是做好服务理好财。认真做好广告、宣传、网络等创收部门的收款结报工作,保证收入及时入账;根据需要及时组织好工程、器材政府采购的报批工作,保证了事业需要;
对局固定资产进行了核查登记,对全局往来款进行了清查,完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查开好了头。修订完善了《经费支出和报销审批程序》和《基建、装修、网络工程、设备器材的管理规定》,规范了支出标准和审批制度,提高了资金使用效益。
三是全面实施电算化,提高工作效力。今年对局机关、经营科两套账全部实现了会计电算化,规范了管理,提高了工作效力,有线电视器材供应的核算工作前进了一大步。
四是积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服人手少、时间紧、任务重的困难,组织全科室人员对1992年以来的会计档案进行整理归档,经过一个月的努力,完成了 册会计档案归档工作。
三、下半年工作打算。
1、以资产清查为抓手,核清家底。根据市政府的部署,在10月底前对局机关、广电站的资产进行全面清查,逐一登记,确保账账相符、账实相符,核清全系统资产家底。
2、实施广电站人员养老保险。在调研的基础上,制定
养老保险方案,确保年内实施,解决老有所养问题。
3、科学分类稳妥处理局与广电站往来款。对有线电视联网费、广电站借局往来、广电站呆滞账款进行分类处理。
4、对广电站进行半年经济效益分析,促财务管理与经济效益与事业发展的统一。
5、完成市局交办的其他中心工作。
广播电视局财务审计科
二○○七年六月三十日
工作总结之家的半年工作总结频道希望在写作方面解决您的问题,也希望我们的创作和收集整理《局财务审计科2021年上半年工作总结》内容给您带来帮助。同时,如您需更多总结范文可以访问“审计科上半年总结”专题。