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审计局工作总结

发布时间: 2019.09.18

审计局年中工作总结范文。

时光煮雨,宝贵的半年时间就已经过去。按照领导对我们的要求,我们应该针对自己半年来的工作内容分析总结,经常性的工作总结,可以让我们的办事效率事半功倍。在日常工作中怎么写半年度工作总结呢?相信你应该喜欢小编整理的审计局年中工作总结范文,可能你会喜欢,欢迎分享。

审计局年中工作总结范文

一、主要工作情况

(一)按计划开展审计工作

一是依法开展财政审计。按计划实施**年县本级财政预算执行审计,现场工作已基本结束;实施了3个乡镇的财务决算审计、3个县级部门的预算执行审计项目,目前正在审计中。

二是经责审计顺利开展。按照县委的安排、受县委组织部的委托,我局开展了3个乡镇党委书记(乡镇长)、3个县级部门负责人和5家国有企业董事长共15名党政领导干部和国有企业领导人的经济责任审计项目,目前,5个国有企业已征求意见,其他项目正在审计中。

三是投资项目审计有序推进。上半年共出具各类项目审计结论103个,送审资金3.21亿元,审减资金4752万元,审减率14.8%;继续对3个重大项目进行跟踪审计,并按月提出审计建议。

四是重点民生项目等专项审计(调查)统筹实施。按要求完成稳增长等一系列政策落实情况的跟踪审计;实施了城镇污水处理、保障性安居工程等专项审计和审计调查。

五是上级审计项目全力配合。按照市审计局的安排,我局派出1名业务骨干参与对旺苍县财政预算执行情况的审计工作。

(二)注重审深审透

更加注重项目审计的质量和效果。在对乡镇财政决算和领导干部经济责任审计中,整合财政力量,采取“逐笔核查账务,逐项核查资金”的办法,对存在的问题逐一核实,掌握一手材料,客观反映成绩和问题;在政府投资项目审计中,不仅对项目结算的真实性进行审查,更加注重对项目的管理程序、合同的履行情况、资金的管理情况等进行核查,实事求是地揭示问题,反映情况。移送问题线索2件。

(三)督促问题整改

一是全面客观揭示问题。在经济责任审计过程中,审计人员坚持依法客观、实事求是地审核发现问题、揭示问题,不夸大、不隐瞒。

二是及时梳理反馈问题。对审计发现的问题,审计局认真梳理,在与被审计对象交换意见时,及时反馈给被审计单位和个人,使其心中有数,明白问题的具体表现。

三是督促落实问题整改。落实整改责任,审计发现问题的整改由被审计对象和单位落实,负主体责任;审计发现问题的整改工作由项目审计组长负责监督。限时整改到位,对审计发现问题的整改工作明确时限,限时整改。整改结果资料必须按要求报审计局及相关部门归档备查。整改问题效果良好,违规发放津补贴已全额收回单位账上,项目多支付资金已缴回县财政,不规范列支部分得到整改等。

二、工作措施

(一)加强党的建设,强化工作保障

一是抓班子和队伍建设。认真履行抓班子、带队伍的职责,团结班子成员带领干部职工共同谋事、协作干事,促进了工作的有序有效开展。坚持民主集中制原则,重大事项、重大项目、大额支出等集体研究决定,班子的凝聚力、战斗力、亲和力增强。

二是培养干部,加强队伍。加强对干部职工的思想政治教育,养浩然正气,公正审计;十分注重对干部特别是业务骨干的培养,结对帮带,干部职工的向心力、执行力提升。

三是抓学习提升。以提升综合素质为目标,加强审计理念、审计管理、审计方法、审计规范、审计质量控制等方面的学习;加强党的方针政策、党建基本理论、组织协调能力、管理能力等方面的学习和交流,引导干部职工更加敬业奉献的精神,更加敢于担当,更加严谨细致,当明白人,干明白事。

(二)强化机关管理,转变工作作风

一是加强制度建设。进一步完善了机关管理制度,使机关各项工作有章可循、有条不紊地进行,做到办事程序化、规范化和科学化,工作效率得到提升。

二是深化作风转变。落实分管领导责任,实行分工负责,切实加强严谨、细致的工作作风建设,求实、求深、求细、求质、求效地抓各项工作落实。

(三)控制审计质量,抓好廉政建设

一是严格控制审计质量。从审计立项、方案编制、审计查证、征求意见、出具报告等每个环节都严格把关,层层复核。严格按《审计法》、《审计法实施条例》及《审计准则》办事,做到程序合法,事实清楚,定性准确,处理和评价恰当。

二是强力推进廉政建设。压实党风廉政建设“两个责任”,抓好惩防体系建设。层层签订《廉政建设责任书》和《廉政承诺书》,建立审计人员《廉政档案》;防范廉政风险,认真执行《**县审计局政府投资项目审计业务操作规程》、《**县审计局关于切实加强政府投资项目审计廉政风险防控的通知》、《**县审计局派出审计组廉洁从审规定》等相关制度规定,严格遵守八项纪律,坚决不搞关系审计、人情审计、交易审计。实行半年廉政述职制度;深刻反思和汲取身边案件教训,专题开展警示教育。对有苗头性倾向问题进行警示提醒5人次,辞退1名有不良反映的聘用人员。

三、存在的问题和建议

(一)存在的问题。一是审计任务重、压力大,人少事多的矛盾依然突出;二是审计业务技能需进一步提升。

(二)建议。加强工作指导。建议市局定期组织开展分专题的业务培训,加强对基层审计工作的全面指导,以提高审计工作管理和业务工作质量。

四、下半年工作打算

(一)完成年度审计计划

一是依法抓好县级部门预算执行情况、乡(镇)财政决算、领导干部经济责任等项目审计,按计划推进。

二是加大政府投资项目审计力度。重点检查项目建设程序、资金的管理使用、项目结算的真实性,制止、纠正建设中高估冒算、偷工减料、高套费用和虚报冒领工程款等违法行为。完善政府投资项目审计监督管理办法,增强政府投资项目结(决)审计监督的规范化和时效性。

(二)做好两个报告

认真总结和分析财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果,做好向县政府和县人大常委会的报告,并向社会公告。

(三)持续抓好工作保障

认真落实这次会议精神,抓好各项工作的落实。按照上级党委和市审计局的要求,持续抓好党的建设和党风廉政建设各项工作,持续抓好作风建设,持续抓好审计质量控制,圆满完成年度各项目标任务。

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市审计局上半年工作总结范文


工作总结之家为大家收集整理了《市审计局上半年工作总结范文》供大家参考,希望对大家有所帮助!!!

今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目189个,查出违规行为金额10308万元,审计处理应交财政594万元,应减少财政拨款或补贴275万元,归还原资金渠道260万元,调帐处理2265万元,应自行纠正金额1109l万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。

这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。

二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原2013医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了2013汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、2013驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(2013—2013年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。

(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。

(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。 (四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。 5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的2013华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。 四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、2013技术学院、原2013医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、2013华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。 五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。

范文:市审计局上半年工作总结


今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目189个,查出违规行为金额10308万元,审计处理应交财政594万元,应减少财政拨款或补贴275万元,归还原资金渠道260万元,调帐处理2265万元,应自行纠正金额1109l万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。

二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(XX—XX年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。

(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。

(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xx技术学院、原xx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xx华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。

审计局2020年上半年审计工作总结


20xx年上半年,县审计局在县委、县当局和市审计局的正确领导下,全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新成长理念和稳中求进的工作总基调,环抱高质量成长要求和财产成长年经济工作主题,以开展穿透式审计智慧审计为路径,以突出三大攻果断胜为重点,深化四项审计监督职责,为助推XX县经济社会成长做出了审计供献。现将我局20xx年总结申报如下。

一、基础做法

(一)上半年业务工作

依据县当局批复的《XX县审计局20xx年审计项目计划》,20xx年我局计划支配审计项目七大类,涉及审计项目22个。今年以来,我局认真开展各项审计工作。截止目前,共完成审计项目8个(此中:跨年度项目5个,昔时项目3个),正在开展的审计项目4个,审计或延伸审计各种项目单位10多个,查出违规问题涉及金额166多万元,治理不规范问题涉及金额53万元;审减多计工程款近128万元,为当局勤俭了财政资金。向县委当局及市局报送信息、审计专报共计12条,被采用2条;向县纪委监察移送案件线索1件。

1.多措并举扎实完成政策步伐落实跟踪审计工作。

20xx年我局采取增强组织领导明晰责任主体、鼎力立异审计内容和方法、强化历程推动、切实督匆匆整改等步伐,多措并举,赓续深化政策落实情执行进度、实际后果,分外是20xx年度重点关注三大攻坚战相关政策落实、放管服革新政策步伐环境、三公经费和会议费治理使用等环境,通过审计实时发明和矫正有令不可、有禁不止行为,反应好的做法、经验和新环境、新问题,匆匆进政策落地生根和赓续完善,确保审计取得实效。

2.环抱施展职能抓审计,着力推动财税预算治理取得成效。今年上半年我局开展了县财政本级预算执行环境和财政革新事项专项审计查询访问、地方税收征管环境。在审计实施历程中,审计人员尽力降服光阴紧、任务重、人员氨赡晦气因素,精心组织,明确责任,充分应用联网审计平台,采取大数据阐发技巧,节省了人力物力,进一步晋升了工作效率和审计质量。通过审计,发明县地税未按规定征收缴纳收入1,666,573元,治理不规范金额近53万元。县审计局向其做出了限期整改的审计抉择。

3.有序推进投资审计实现三个改变

为保障省委省当局项目年和市委市当局财产成长年重大决策安排的落实,县审计局认真履职尽责,加大当局投资审计力度,积极推进全县投资审计实现三个改变。20xx年上半年,县审计局共完成地皮整理项目工程完工决算审计2个。通过审计,两项地皮整理项目工程送审金额共1193.1万元,审减多计工程款128.3万元,审减率为10.7%,针对存在的问题,县审计局要求项目业主按核定工程价与施工单位据实结算付款。

4.交做事项

1、开展对界牌镇凤山社区财务治理环境审计。为贯彻落实县委关于开展护根行动推进全面从严治党向下层延伸以及关于扫黑除恶专项斗争的支配安排,县审计局与界牌镇成立联合审计组,正在对社区财务出入、工程扶植进行穿透式审计。期间接到1起涉乱线索,县审计局进行了审计核实。

2、开展对县原种场进行清产核资工作。县审计局在人少事多的环境下,兼顾支配技巧主干对县委、县当局交办工作的审计。现该项工作已基础停止,待县农业局、县领土局、县国资办对地皮清理停止明确后出具清产核资申报。

3.依据审计署的统一支配安排,由市局牵头,县审计局共同组织实施,完成对惠农补贴一卡通环境专项审计查询访问工作。

(二)全面落实从严治党

今年以来,我局严格依照县委、当局的工作总体要求,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部为根本任务,深入学习贯彻习近平总书记来川观察紧张讲话精神和党的十九大、省委第十一次党代会、省委十一届二次全会、市委七届四次全会、县委十四届五次全会精神,牢牢环抱全县财产成长年主题和全局审计工作中心,以干在实处,走有前列为工作取向,赓续晋升机关党建工作质量。

1.认真落实党建工作责任。一是牢靠建立抓好党建是本职,不抓党建是渎职,抓欠好党建是不称职理念,抓班子、带步队、善作为、敢担当,聚力抓党建,种好责任田。20xx年上半年以来,我局狠抓风格扶植,对1名班子成员和1名干部按精细化治理进行了扣分。二是抓好示范引领,充分施展班子集体的旗帜作用。上半年共召开党组会议11次,支部委员会议5次,肯定了党构成员组成,调剂了领导分工和股室设置及人员支配,认真落实一岗双责责任,全局重大事项、重大资金使用环境集体决策,有效坚持了民主集中制原则。三是带好步队,确保各项工作有序开展。严格落实好三会一课制度,召开党员大会5次,组织召开了审计局20xx年领导班子民主生活会、党员组织生活会、党建工作推进会,讲党课2次,认真组织,接收县组织部2次党建工作督查,并对督查出的问题积极有效做出整改,确保我局党建工作规范有序开展。四是抓好精准扶贫工作。我局派出1人担负驻村子第一书记;5名班子成员作为帮扶责任人,与贫困户结成帮扶对子。从3月至今,共走访了53户贫困户,初步订定了一户一策成长计划。五是依照县委组织部统一支配,实时召开审计局党建工作专题推进会,对全局党建工作进行支配安排,推动我局全面从严治党向纵深成长。五是抓好党风廉政扶植社会评价工作。鼎力抓好群众鼓吹工作,进步群众对我局党风廉政扶植社会评价满意度。

2.扎实开展执行中央八项规定和防止四风反弹专项运动。为贯彻落实《中央八项规定实施细则》、《党政机关厉行勤俭否决挥霍条例》等规定,进一步防止四风问题反弹,我局于3月28日开始,成立了以局党组书记、局长李建兵为组长,副局长李伟为副组长,各股室负责人为成员的专项整治工作领导小组,开展了为期5天的专项反省,严肃查处公务支出和公款花费中的违纪违规违法现象,确保财政资金的平安有效使用。


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