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2020年县审计局工作总结

发布时间: 2019.10.30

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县审计局在县委、县政府的直接领导和上级审计部门的指导下,坚持以江泽民同志“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻执行十五届六中全会和中央经济工作会议以及全国、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕我县经济建设中心和社会发展大局,全面落实审计工作“二十字”方针,突出审计重点,加大审计力度,严格审计执法,通过全体审计人员的共同努力,圆满完成了年度审计工作任务。
一、年审计业务成果
根据县政府永政[]文号精神,年初全县计划审计及调查个项目;计划执行中,根据实际情况,对其中的部分项目进行了一定的调整,但总任务数不变。全年实际完成个项目,完成计划的.%,其中:常规审计项目个,经济责任审计项目个,审计调查项目个。审计查出的各项数据如下:
、违规金额万元,其中:
① 应交财政万元(其中罚没、税收金额万元),已全部上缴入库,比去年万元增加万元,增长.%;
② 核减工程结算从而减少财政拨款万元,比去年万元增加万元;
③ 归还原渠道资金万元;
④ 调账处理金额万元。
应纠正金额万元。
一年来的审计成果突出体现了四个特点:
一是本级预算执行情况和乡镇决算审计实现新突破。本级财政预算执行情况审计工作全面加强,乡镇财政、财务收支审计工作平稳推进,合计增加财政收入万元,比去年万元增加万元,增长.%,核实了财政收支,分析了违纪问题,展开了分析评价,提出了改进建议。
二是行政企事业单位财务收支审计拓展新局面。充分发挥行政事业审计、农林水审计和企业审计的行业审计的职能作用,通过对行政部门、事业单位、国有企业的财务收支和农综开发资金、世行亚行贷款等项目实施审计监督,开展中外合资合作企业财务、农电运营利润、三峡移民安置资金、乡镇教育经费投入、住房公积金和政府外债等专项审计调查,在加强单位财务管理、改进企业经营运转、确保专项资金安全等方面取得了显著的成绩。
三是固定资产投资审计跃上新台阶。采取“审计决算资料与核对工程现场相结合、强化审计职能与发挥专业技术相统一、业主单位与施工企业相协调”的办法,开展我县“三条公路”和部分防洪堤的工程决算审计,审计项目原决算总额万元,对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予以核减,从而节约了基建投入,减少了财政拨款。合计核减工程造价万元,其中“三条公路”工程原决算造价万元,审计核减造价万元,核减率达.%,创下我县工程审计核减金额、核减率的最高纪录。
四是经济责任审计迈出新步伐。县委、县政府高度重视经济责任审计工作,年月制定下发了《中共永春县委、永春县人民政府关于进一步贯彻执行中央经济责任审计两个暂行规定的实施意见》(永委[]号)。根据上级审计部门和县政府的委托,认真执行中央关于经济责任审计两个《暂行规定》,分别开展了一个事业单位领导干部和一个国有企业领导人员的任期经济责任审计工作,为推进我县今后的经济责任审计工作初步探索了方法,积累了经验,奠定了基础。
这些成绩的取得,是县委、县政府正确领导的结果,是社会各界理解、配合、支持的结果,是审计部门和审计人员依法审计、廉洁从审、团结拼搏、勤奋工作的结果。
二、年审计工作回顾
过去的一年,县审计局立足实际,开拓创新,组织干部职工加强学习,坚持边工作边学习,以学习推动工作,在工作中巩固提高,依法审计,廉洁从审,扎实推进审计各项工作,主要有:
坚持正确方针,围绕年度审计计划,认真履行职责。围绕我县经济工作中心,精心制定审计计划,继续坚持“全面审计,突出重点”的方针,切实做到全面审计、不留死角,深入审计、不走过场,重点审计、注重质量,及时审计、提高时效,严格执行审计法规和审计作业准则,认真履行审计职责,做好每个项目计划的组织实施。
坚持开拓创新,推进审计事业改革,严格审计执法。根据《审计法》有关规定,结合我县实际,深化审计改革。一是改革审理办法,建立审计业务会议制度。推行“分组实施、质量互检、集中审理、会议决定”的审计业务审理新办法。二是改革审计小组组成办法。打破传统的股室界线,对重大项目的审计,实行跨股联合审计,集中力量,重点突破,在增强审计干部整体作战意识的同时,让全体审计干部得到不同行业、不同项目的审计实践和业务技能锻炼。三是严格审计执法。对审计查出的违法违规行为,依法给予处理处罚上,加大回访工作力度,跟踪检查审计决定和审计意见的执行落实情况,做好后续审计工作。
坚持拓展成果,加大审计宣传力度,增强审计职能。一是认真、准确、及时地完成县委、县政府交办的事项,积极参与全县教育系统财务规范管理、县自来水公司内部改制、县住房公积金管理体制改革、五里街商会和部分驻外机构有关问题的调研工作。二是与纪检、监察、财政等职能部门一道,积极参与对我县工程建设、政府采购活动的监督管理工作。三是加强审计宣传工作。编办《永春审计》期,刊发各类专稿、信息条,其中:被各级刊物采用的条。四是增强审计职能。针对审计中发现的突出问题和重点事项,以专题呈阅件的形式,向县主要领导报告情况、分析原因、提出建议。全年上报专题呈阅件件,其中县主要领导作出批示的件,为我县加强宏观调控做出了贡献。五是加强审计统计

分析,完成专题调查报告篇。
坚持规范管理,加强内部制度建设,强化制度约束。推行制度管人,强化制度约束。在探索和实践的基础上,研究修订或重申了包括审计业务文书办理审批传递管理、审计人员职业道德和工作纪律、审计组长岗位目标责任制、审计机关审核工作、审计局学习制度、小车管理、信息工作等方面工作的十项规章制度,使审计工作走上规范化的轨道,不断推动审计各项工作向纵深发展。
坚持严格要求,完善内外监督机制,狠抓廉政建设。廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线,为做好防微杜渐工作,结合上级的有关规定,一是推行审计公示制度。从月日起,全面推行审计公示制度,鼓励和欢迎干部群众向审计组反映被审计单位执行财纪律方面的情况的同时,对审计人员依法审计、廉洁从审、秉公执法情况进行及时有效全方位的监督。二是强化机关效能建设。出台了《永春县审计局机关工作人员绩效考评实施方案》,建立以实绩为核心的干部评价标准,实行定量考评与定性考评相结合的办法,推进审计机关效能建设,进一步调动机关工作人员的积极性和创造性,不断提高勤政为民的质量和水平。三是重申并完善审计组、审计人员的从审纪律。制定“十二不准”规定,随同审计项目印发《审计组和审计人员执行审计纪律情况反馈表》,征询被审计单位的意见。
坚持与时俱进,加强部门自身建设,提高干部素质。一是继续抓好三个代表重要思想的学习教育活动,重点抓好回访复查工作,组织干部职工深入学习江总书记“?”讲话精神,学习贯彻十六大精神。二是按照党委会的要求,及时抓好局支部的换届选举工作,加强支部建设。三是完成局机关工会的换届选举工作,积极维护好干部职工的精神和物质利益 2191.cn。四是努力完善办公设备,添置了一批电脑计算机,举办计算机审计技术培训班,提升微机审计工作水平。五是组织干部职工参加审计业务知识培训,鼓励和支持干部职工通过自学、党校函授学习等途径提高自身理论知识水平和业务技能,增强做好审计工作的本领。
三、年审计工作思路
年我县审计工作的指导思想是坚持以“三个代表”重要思想为指导,认真学习贯彻十六大精神,紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标,按照“全面审计,突出重点”的要求,认清形势,振奋精神,与时俱进,开拓创新,以新的思路谋求审计发展,新的突破促进审计改革,新的举措推动审计工作,为我县的经济发展和社会进步做贡献。具体工作要求是:
继续以规范财政预算执行和财政收支行为为重点,全面加大“同级审”和乡镇决算审计工作力度。
继续以查处“小金库”和审查收支两条线贯彻落实情况为重点,实施对县直行政事业单位财务收支审计。
继续以促进专项资金专款专用为重点,加强农林水等系统或项目资金的审计工作。
继续以规范财务行为推进生产经营为重点,做好企业资产、负债、损益情况的审计工作。
继续以核实工程造价节约财政资金为重点,完成县重点工程等项目的国有资产投资审计。
继续以增强审计职能扩大审计覆盖面为重点,推进经济责任审计工作,积极为县委、县政府的宏观调控服务。
继续以摸清家底掌握情况为重点,开展乡镇政府负债情况等项目的专项审计调查。
继续以学习贯彻十六大精神努力实践“三个代表”重要思想为重点,全面加强部门建设、队伍建设、质量建设、审计宣传等工作,全面提高审计业务水平。

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(县审计局)2020年度工作总结


县审计局20xx年度工作总结

20xx年,县审计局在县委、县政府的直接领导和上级审计部门的指导下,坚持以江泽民同志“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻执行十五届六中全会和中央经济工作会议以及全国、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕我县经济建设中心和社会发展大局,全面落实审计工作“二十字”方针,突出审计重点,加大审计力度,严格审计执法,通过全体审计人员的共同努力,圆满完成了年度审计工作任务。

一、20xx年审计业务成果

根据县政府永政[20xx]文75号精神,年初全县计划审计及调查40个项目;计划执行中,根据实际情况,对其中的部分项目进行了一定的调整,但总任务数不变。全年实际完成41个项目,完成计划的102.5%,其中:常规审计项目33个,经济责任审计项目2个,审计调查项目6个。审计查出的各项数据如下:

1、违规金额4207万元,其中:

① 应交财政1103万元(其中罚没、税收金额31万元),已全部上缴入库,比去年598万元增加505万元,增长84.45%;

② 核减工程结算从而减少财政拨款1465万元,比去年7万元增加1458万元;

③ 归还原渠道资金7万元;

④ 调账处理金额1222万元。

2、应纠正金额679万元。

一年来的审计成果突出体现了四个特点:

一是本级预算执行情况和乡镇决算审计实现新突破。本级财政预算执行情况审计工作全面加强,乡镇财政、财务收支审计工作平稳推进,合计增加财政收入1082万元,比去年582万元增加500万元,增长85.91%,核实了财政收支,分析了违纪问题,展开了分析评价,提出了改进建议。

二是行政企事业单位财务收支审计拓展新局面。充分发挥行政事业审计、农林水审计和企业审计的行业审计的职能作用,通过对行政部门、事业单位、国有企业的财务收支和农综开发资金、世行亚行贷款等项目实施审计监督,开展中外合资合作企业财务、农电运营利润、三峡移民安置资金、乡镇教育经费投入、住房公积金和政府外债等专项审计调查,在加强单位财务管理、改进企业经营运转、确保专项资金安全等方面取得了显著的成绩。

三是固定资产投资审计跃上新台阶。采取“审计决算资料与核对工程现场相结合、强化审计职能与发挥专业技术相统一、业主单位与施工企业相协调”的办法,开展我县“三条公路”和部分防洪堤的工程决算审计,审计项目原决算总额13137万元,对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予以核减,从而节约了基建投入,减少了财政拨款。合计核减工程造价1465万元,其中“三条公路”工程原决算造价12811万元,审计核减造价1458万元,核减率达11.38%,创下我县工程审计核减金额、核减率的最高纪录。

四是经济责任审计迈出新步伐。县委、县政府高度重视经济责任审计工作,20xx年5月制定下发了《中共永春县委、永春县人民政府关于进一步贯彻执行中央经济责任审计两个暂行规定的实施意见》(永委[20xx]67号)。根据上级审计部门和县政府的委托,认真执行中央关于经济责任审计两个《暂行规定》,分别开展了一个事业单位领导干部和一个国有企业领导人员的任期经济责任审计工作,为推进我县今后的经济责任审计工作初步探索了方法,积累了经验,奠定了基础。

这些成绩的取得,是县委、县政府正确领导的结果,是社会各界理解、配合、支持的结果,是审计部门和审计人员依法审计、廉洁从审、团结拼搏、勤奋工作的结果。

二、20xx年审计工作回顾

过去的一年,县审计局立足实际,开拓创新,组织干部职工加强学习,坚持边工作边学习,以学习推动工作,在工作中巩固提高,依法审计,廉洁从审,扎实推进审计各项工作,主要有:

1、坚持正确方针,围绕年度审计计划,认真履行职责。围绕我县经济工作中心,精心制定审计计划,继续坚持“全面审计,突出重点”的方针,切实做到全面审计、不留死角,深入审计、不走过场,重点审计、注重质量,及时审计、提高时效,严格执行审计法规和审计作业准则,认真履行审计职责,做好每个项目计划的组织实施。

2、坚持开拓创新,推进审计事业改革,严格审计执法。根据《审计法》有关规定,结合我县实际,深化审计改革。一是改革审理办法,建立审计业务会议制度。推行“分组实施、质量互检、集中审理、会议决定”的审计业务审理新办法。二是改革审计小组组成办法。打破传统的股室界线,对重大项目的审计,实行跨股联合审计,集中力量,重点突破,在增强审计干部整体作战意识的同时,让全体审计干部得到不同行业、不同项目的审计实践和业务技能锻炼。三是严格审计执法。对审计查出的违法违规行为,依法给予处理处罚上,加大回访工作力度,跟踪检查审计决定和审计意见的执行落实情况,做好后续审计工作。

3、坚持拓展成果,加大审计宣传力度,增强审计职能。一是认真、准确、及时地完成县委、县政府交办的事项,积极参与全县教育系统财务规范管理、县自来水公司内部改制、县住房公积金管理体制改革、五里街商会和部分驻外机构有关问题的调研工作。二是与纪检、监察、财政等职能部门一道,积极参与对我县工程建设、政府采购活动的监督管理工作。三是加强审计宣传工作。编办《永春审计》33期,刊发各类专稿、信息57条,其中:被各级刊物采用的47条。四是增强审计职能。针对审计中发现的突出问题和重点事项,以专题呈阅件的形式,向县主要领导报告情况、分析原因、提出建议。全年上报专题呈阅件6件,其中县主要领导作出批示的4件,为我县加强宏观调控做出了贡献。五是加强审计统计分析,完成专题调查报告6篇。

4、坚持规范管理,加强内部制度建设,强化制度约束。推行制度管人,强化制度约束。在探索和实践的基础上,研究修订或重申了包括审计业务文书办理审批传递管理、审计人员职业道德和工作纪律、审计组长岗位目标责任制、审计机关审核工作、审计局学习制度、小车管理、信息工作等方面工作的十项规章制度,使审计工作走上规范化的轨道,不断推动审计各项工作向纵深发展。

5、坚持严格要求,完善内外监督机制,狠抓廉政建设。廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线,为做好防微杜渐工作,结合上级的有关规定,一是推行审计公示制度。从4月1日起,全面推行审计公示制度,鼓励和欢迎干部群众向审计组反映被审计单位执行财纪律方面的情况的同时,对审计人员依法审计、廉洁从审、秉公执法情况进行及时有效全方位的监督。二是强化机关效能建设。出台了《永春县审计局机关工作人员绩效考评实施方案》,建立以实绩为核心的干部评价标准,实行定量考评与定性考评相结合的办法,推进审计机关效能建设,进一步调动机关工作人员的积极性和创造性,不断提高勤政为民的质量和水平。三是重申并完善审计组、审计人员的从审纪律。制定“十二不准”规定,随同审计项目印发《审计组和审计人员执行审计纪律情况反馈表》,征询被审计单位的意见。

6、坚持与时俱进,加强部门自身建设,提高干部素质。一是继续抓好三个代表重要思想的学习教育活动,重点抓好回访复查工作,组织干部职工深入学习江总书记“5·31”讲话精神,学习贯彻十六大精神。二是按照党委会的要求,及时抓好局支部的换届选举工作,加强支部建设。三是完成局机关工会的换届选举工作,积极维护好干部职工的精神和物质利益。四是努力完善办公设备,添置了一批电脑计算机,举办计算机审计技术培训班,提升微机审计工作水平。五是组织干部职工参加审计业务知识培训,鼓励和支持干部职工通过自学、党校函授学习等途径提高自身理论知识水平和业务技能,增强做好审计工作的本领。

三、20xx年审计工作思路

20xx年我县审计工作的指导思想是坚持以“三个代表”重要思想为指导,认真学习贯彻十六大精神,紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标,按照“全面审计,突出重点”的要求,认清形势,振奋精神,与时俱进,开拓创新,以新的思路谋求审计发展,新的突破促进审计改革,新的举措推动审计工作,为我县的经济发展和社会进步做贡献。具体工作要求是:

1、继续以规范财政预算执行和财政收支行为为重点,全面加大“同级审”和乡镇决算审计工作力度。

2、继续以查处“小金库”和审查收支两条线贯彻落实情况为重点,实施对县直行政事业单位财务收支审计。

3、继续以促进专项资金专款专用为重点,加强农林水等系统或项目资金的审计工作。

4、继续以规范财务行为推进生产经营为重点,做好企业资产、负债、损益情况的审计工作。

5、继续以核实工程造价节约财政资金为重点,完成县重点工程等项目的国有资产投资审计。

6、继续以增强审计职能扩大审计覆盖面为重点,推进经济责任审计工作,积极为县委、县政府的宏观调控服务。

7、继续以摸清家底掌握情况为重点,开展乡镇政府负债情况等项目的专项审计调查。

8、继续以学习贯彻十六大精神努力实践“三个代表”重要思想为重点,全面加强部门建设、队伍建设、质量建设、审计宣传等工作,全面提高审计业务水平。

2020年县审计局2020年前半年工作总结


20xx年前半年,在县委、县政府和市审计局的领导下,我局全体干部职工以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,牢固树立社会主义荣辱观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作思路,紧密围绕全县建设全面小康,冲刺全国百强这个中心,按照县委、县政府提出的“153”发展战略,紧扣服务发展,创优环境这一大局,突出“内强素质、外树形象”两大主题,办公写作网全面贯彻审计方针,积极创新审计理念,不断优化审计资源,进一步规范审计行为,依法强化审计监督,全面提升审计质量,树立良好审计形象,为加强党风廉政建设,促进全县财政经济持续健康协调发展和社会事业全面进步做出了积极的贡献。回顾这半年来的工作,主要有以下几个方面:

(一)依法审计,突出重点,搞好预算执行审计。

我局根据《晋城市审计局关于20xx年度预算执行情况审计的安排意见》的指示精神,按照审深、审透、审细、审严的原则。对20xx年度全县财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计,在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中,紧紧围绕县人大年初批复的预算,把审计的触角伸向既要关注预算内资金,又要关注预算外资金;既要关注各单位财务收支的真实性、合法性,更要关注专项资金的使用方向、使用效益。通过财政资金支出结构、财政转移支付、国库集中支付、政府采购、税收收入和重点部门预算编制和执行情况的审计,检查财政预算编制及调整是否符合建立完善公共财政体制和运行机制的要求,从源头上制止财政资金使用的随意性,查处了违规使用财政资金,挤占挪用专项资金等问题。共审计一级预算执行单位14个、乡镇政府3个,审计覆盖面达26%。通过审计截止5月末,共查出违纪违规资金总额17348 万元,应自行纠正金额 1684 万元,应增加财政收入 14238 万元,已上交财政 12700万元。对审计中发现财政预算不规范等问题提出了建议,对进一步规范预算行为,加强预算管理和领导层决策提供了依据。正因如此,所以在刚刚提交县长的本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告也得到了好评。

(二)以促进财政资金使用效益为目标,积极开展专项资金审计调查

专项资金花得怎么样,体现了党和政府的惠民政策落实得怎么样,事关广大群众的切身利益,事关社会的和谐稳定,事关经济的可持续发展。今年我局按照上级审计机关的统一安排立足宏观,着眼大局,围绕重点行业、重点资金和全县经济工作中心任务展开调查,共进行了农业专项资金、救灾资金、城市居民最低生活保障资金、社保资金、资源环保资金和医疗卫生等8项专项资金审计的审计调查。通过密切关注这些资金的管理、使用和效益,切实加强了对这些资金的审计监督。通过审计调查,获得了丰富、翔实、科学、可靠的数据,为改进和规范权力运作,加强对有关行业的管理,为领导正确科学决策,保证党的各项惠民政策全面贯彻落实,为全县改革、发展、稳定的大局继续健康发展提供了重要的依据和保证。

(三)强化管理,加强机关作风建设和审计队伍建设

20xx年上半年以来,我局围绕“内强素质、外树形象”的两大主题,围绕市审计局“审出效益,审出感情,审出形象,审出水平”的总体要求,下大气力加强机关作风建设,采取多种措施加强审计队伍建设。

1、科学管理注重教育,加强机关作风建设。今年上半年以来我局深入贯彻落实全省审计工作会议精神,认真开展“严谨细致,提高质量”年活动,以政治教育为先导,以制度建设为保障,加强科学管理,规范审计行为,努力打造一支政治合格、业务精湛、作风过硬、甘于奉献的审计队伍。为此我们抓住先进性教育活动的有利契机,加强政治思想教育和廉政教育,强化理想信念和廉洁从审意识,筑牢拒腐防变的思想防线。先后出台了《泽州县审计局行政执法责任制汇编》和其它一系列加强机关作风建设的有关规定,以先进性教育和思想作风纪律整顿为突破口,规范了审计人员的行为,强化了审计人员的责任心,提升了审计工作的质量。

2、改进学习方式,加强审计队伍建设提高审计人员素质。搞好审计工作首先要提高审计干部的政治业务素质,为此我们坚持“三抓”,着力构建学习型审计机关,一是把政治理论学习作为内强素质的基础,持之以恒,长抓不懈,以学习贯彻十六大和十六届四中、五中全会精神为契机,以建立保持共产党员先进性长效机制为重点,以哲学、时事国际形势学习为基础同审计工作实践相结合,为确保学有成效,学以致用,针对性地提出“五有”要求即:有计划、有组织、有资料、有笔记、有检查,要求人人撰写心得体会,定期进行检查交流。二是廉政教育警钟长鸣,教育审计人员洁身自爱。年初组织全体审计人员参加了全市审计系统党风廉政建设会议,明确了党风廉政建设和反腐败工作要点,聆听市纪委书记为审计干部作报告,敲警钟;党支部书记大会小会讲廉政,时时刻刻抓廉政,多次在支部会、中层干部会、全体职工会议上作《实施纲要》、两个《条例》和“四大纪律”、“八项要求”专题辅导。统一思想,提高认识,牢固构筑拒腐防变的思想防线,努力锻造一支纪律严、作风硬、业务精、素质强的审计队伍。今年以来,凡是县内单位一律实行送达审计,保证了廉洁从审。

其次是结合审计工作特点和审计人员知识结构,进行业务知识培训。我们采用集中学习与小组交流相结合,个人自学与专家辅导相结合,请进来教与走出去学相结合,学习书本知识与工作中传帮带相结合。因时制宜、因地制宜、因人施教,开展灵活有效的业务培训,参加了市审计局邀请专家教授进行的审计业务培训,同时今年计划输出一批审计骨干脱产到审计系统的高等学府——南京审计学院专业学习。在上半年各项审计工作全面铺开之季,利用业务空隙组织开展审计业务交流活动,进行修订后的《审计法》和《财政违法行为处罚处分条例》的学习活动,精心选择典型案例进行分析交流。结合“金审工程”的推广应用,大力加强信息技术的培训工作,邀请专家进行授课,及时更新了审计人员的知识储备,有效提高了审计人员的综合素质。

(四)强化审计宣传,大力创优审计环境

今年,我局把加强审计宣传作为扩大审计影响,优化执法环境,树立审计形象的重要内容来抓,为此我们做了以下几项工作:

1、有效利用新闻媒体。由于县里领导的重视我们荣幸邀请到了崔县长在6月1日修订后的《审计法》实施之机,以新闻报刊为媒体作了重要讲话,为各部门理解支持和配合审计,创优审计环境发挥了显著的作用。同时我们积极策划、联系,主办了泽州报审计专刊,共计印刷了3000多份,利用全县领导干部大会之机,发送到在场的每一个领导干部同志手中,通过这种方式有效地扩大了审计的影响力。现在重视审计,自觉接受审计监督已成为了各级领导干部的共识,提升了审计宣传的效果。,目前我们新的审计宣传画册也正在筹划之中。

2、登上党校教育讲坛,审计宣传实现了“三个提升”。为宣传好新修订的《审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》我局多方联系,利用全县领导干部在党校集中培训的时机,由我局派人进行授课讲解,从而实现了“三个提升”:登上党校教育讲坛,提升了审计工作的高度;直接面对科级领导干部,提升了宣传对象的层次;各部门领导干部影响力大,提升了审计宣传的效果。

3、充分发挥信息宣传功能,及时反映审计工作动态和成果。我局非常重视信息工作,今年我们量化了信息指标,制定了信息奖励办法,规范了信息发送程序,扩大了信息分送部门,截止目前,共发送信息6 篇,扩大了审计结果的社会影响力,有效搭建了审计部门与其他部门沟通的桥梁。

(五)加强机关建设,继续开创党建工作新局面

1、开拓创新,加强规范化机关建设。为了建设全省一流,全县领先规范化的学习型机关。我们邀请县直工委的有关负责同志来局里实地考察,出主意想办法,提建设性的意见,同时积极学习环保局、建设局、地税局机关建设的有益经验,全体干部职工集思广益,制定方案。在大家共同讨论的基础上我们出台了,《泽州县审计局机关规范化建设实施方案》增设局史展览室、图书室、活动室,美化楼道,计划增设电子触摸屏设施,更好地加强审计机关的信息化建设。所有这一切的实施,必将进一步提升我局机关建设的水平,在全县起到示范、领跑作用。

2、强化服务意识,不断提高党支部的凝聚力和战斗力。今年以来,我局搬迁到新的审计培训中心进行办公,在新的环境下,提出了要将局党支部建设成为全县一流党支部的奋斗目标,为了实现这一目标,我们在以下方面进行了努力:一是加强支委自身建设,提高领导水平。完善支委工作例会制度,完善支委成员的工作分工;建立健全支部的其他工作制度,把支部工作纳入制度化、规范化的轨道上来。二是加强对党员的教育管理,健全发挥党员的先锋模范作用,研究、探索建立以发挥党员先锋模范作用为核心的量化考核体系;进一步健全党员大会制度和民主生活会制度,定期召开党员座谈会和群众座谈会。三是深入群众开展工作。支委成员、领导班子成员直接参加审计工作,了解审计一线的具体情况,及时找群众谈心,倾听他们的心声,解决他们在生活中遇到的困难,多做群众急需的事、多做群众受益的事。今年面对局机关搬家以来干部职工上班远,而局家属院又面临着供电,供气,供暖问题而无法入住的实际问题,局党支部多方协调加以解决,解除了干部、职工的后顾之忧,受到了一致好评。

3、把落实党风廉政责任制与预防职务犯罪有机地结合起来。一方面积极推行送达审计方式,由被审计单位将有关会计资料送达审计机关审计,为廉洁从审提供了制度保障;另一方面建立了审计人员廉洁从审台账,以审计项目为单位,记录审计人员在审计期间执行“八不准”审计纪律情况。与此同时制定了《泽州县审计局20xx年政风行风评议工作实施方案》成立政风行风评议工作领导小组,召开动员大会,并通过泽州县信息网站和泽州日报向社会作出了七条公开承诺。

4、继续引深开展“党员奉献日”活动,在去年普遍开展的基础上,丰富内容,活跃形式,进一步提升水平,按照我局党建工作安排,我局在每月最后一个星期的星期六以党小组为单位开展以便民服务、扶贫济困、送温暖、献爱心为主要内容的“党员奉献日”活动;在每季的最后一个星期的星期六以党支部为单位开展公益活动;指定张光明同志专门负责对金村镇下胡村的扶贫工作,实行局内党员和该村党员结对子,党员和贫困户、五保户结对子,在信息、技术、资金给予帮助,促使其脱离贫困,劳动致富。今年我们又先后4次到下胡村同该镇党委、下胡村党支部、村委及部分村民进行了座谈,共商该村发展大计,并向扶贫点捐赠电脑15台,办公桌椅3套,饮水机10台,受到了该村党支部和群众的一致好评。

总之,半年来在局机关党支部的带领下,我们坚持“坚定信念,牢记宗旨;勤奋学习,开拓进取;依法审计,客观公正;严谨细致,求真务实;廉洁自律,甘于奉献”的精神,党支部的创造力、凝聚力、战斗力进一步增强,广大干部职工的素质得到了进一步的提高,服务大局,创优环境,服务项目的意识进一步增强,机关作风进一步改进,党群、干群关系进一步密切,审计质量进一步提高,取得了一定的成绩。但我们也清醒的看到在我们的工作中仍存在着一些不容忽视的问题如:人员数量不足,审计任务繁重,工作管理还存在着薄弱环节,和一些先进单位相比还有一定的差距……在今后的工作中我们将继续解放思想、开拓进取、转变作风、服务大局,狠抓各项工作的落实,察实情、说实话、出实招、求实效,为泽州经济健康、快速的发展作出新的更大的贡献。

县审计局2017年工作总结


县审计局2018年工作总结

2018 年,我县审计工作在 县委、县政府的坚强领导下,在上级审计机关的指导下,坚持围绕中心,服务大局, 按照全市审计系统“提高审计质量、提升审计成效年”活动的要求,突出质量、成效两大重点, 着力在推动职责履行、加强技术创新等方面下功夫,维护了全县经济秩序,发挥了审计“免疫系统”功能和建设性作用。 至目前,全局已完成审计项目30项,正在实施审计项目6项,审计查出问题金额34873万元;提出审计建议58条,被采纳58条。

一、 坚持依法审计,不断强化审计监督职能

(一) 深化财政预算执行审计。 以摸清财政底数,提高财政资金使用绩效、保障公共资金安全为目标,财政同级审重点关注政府预算体系完善情况、国有资本预算编制、调整和执行情况、转移支付资金预算管理和使用情况、财政体制运行情况、政府债务管理情况等。围绕部门预算编制及执行、政府采 购、国库集中支付等改革措施落实情况,结合县直单位财务管理状况、 镇政府财政状况,注重从体制、机制上提出审计建议,为规范财政收支行为、推动财政体制改革发挥了积极作用。 研究制定了**县审计局《2016年度县级财政预算执行及其他财政收支情况审计工作方案》, 组织召开了财政、地税、教体局、人社局等27个部门主要领导和财务人员参加的审计进点会,安排部署了全年审计工作。在具体工作中 加大对部门、单位经费支出,特别是“三公经费”真实性、合规性、合法性的审计监督力度。对县财政、环保局、残联等9个部门预算执行单位进行了审计,并延伸审计了5个企业,掌握企业营改增后纳税的总体情况,税收收入增减 变化的规模、结构、原因。代表县政府向县人大常委会作了关于2016年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告 。

(二) 抓好民生资金和重点项目投资审计。 以规范建设行为、节约政府投资、提高投资绩效为目标,进一步加强对政府重大投资项目的审计监督,重点关注项目立项决策、工程招投标、工程建设管理等环节。牢固树立“民本审计”理念,紧紧围绕中央提出的“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策要求,进一步加大对民生项目和资金的审计力度,对县新型农村医疗基金、城镇医疗保险等16个项目进行了绩效审计,有效发挥了审计对政府投资项目建设的监督作用,不断规范建设管理,提高投资效益。

(三) 推进领导干部经济责任审计。 根据单位性质合理确定审计内容和重点,突出对政策执行、财政财务收支、项目建设管理、“三公”经费、重点经济事项决策、廉洁自律等情况进行审计, 着力检查领导干部守法守纪守规尽责情况,促进领导干部切实履职尽责。根据县委组织部委托,对县环保局、县残联、县供热中心等9个单位主要领导干部的经济责任及绩效情况进行了审计。审计中,重点对任期内重要经济指标完成情况、重大经济决策运作程序、重要经济事项落实效果、执行廉政纪律等情况,政府关注和人民群众利益密切相关的民生问题进行了审计。

(四) 加强国有企业审计。 以管好用好财政资金,切实保障财政资金使用的合法、合规和效益性为目标,对县聚业城市建设投资开发有限责任公司和县现代农业投资有限责任公司资产、负债及损益情况进行审计, 重点关注国有企业资产负债损益、国有资产真实完整、国有资本运营管理和保值增值、重大投资决策和绩效以及贯彻落实国家重大政策措施等情况, 有效促进国有企业规范运行, 确保国有资产保值和增值。

(五)配合完成交办的审计任务。 根据省审计厅统一安排,抽调2名新进人员赴省审计厅进行为期2个月的挂职锻炼;5月22日,根据市局安排,抽调1名业务骨干赴市局对全市2016年以来审计质量进行为期15天的质量检查;8月21日抽调1人参加肃南县领导干部自然资源资产离任审计;9月11日抽调1人赴甘州区对农机购置补贴资金管理使用情况进行专项审计调查;10月30日抽调1人赴市局完成全市审计系统优秀审计项目评选工作。

二、 强化审计质量,着力提高审计工作水平

加强依法审计、依法行政能力建设,进一步规范审计执法行为,提高审计质量,落实审计查出问题整改,推动审计成果转化,加快推进审计转型发展,有力地提高了审计机关公信力。

(一)加强项目质量管理,着力提升审计质量

牢固树立“审计质量是审计工作生命线”的理念,加强项目计划管理,狠抓重点环节质量控制,确保把问题查清、查透、查实,全面了解实际情况,如实揭示存在的问题,实事求是地做出评价,为县委、县政府领导决策提供了有益的参考,较好地发挥了审计的职能作用。 一是开展审计质量“大检查”活动。 结合 省厅 审计质量检查 , 组织全体干部分成四个小组,对照《审计项目质量规范化评分标准》和《**省行政机关行政处罚案卷评查内容和标准》,对上报的 A 、B 类共 18 个项目进行了重点检查。检查结束后,由各审计组组长对每个项目检查的问题进行了反馈,各组按照检查出的问题进一步进行了整改完善。 二是积极上报优秀审计项目。 按照省厅、市局优秀项目评选标准, 从项目一开始就着眼于打造“精品”,把每个项目都当作优秀项目来做,逐项逐条抓落实,力争把基础工作做精、做细、做实。 通过方案研讨会,明确审计重点;审中碰头会,理清审计思路;报告研讨会,确保审计质量 等“ 三会”,合力打造优秀 审计 项目。成立优秀审计项目评选小组, 采用评委一评、交叉互评、组长复审、集中复核的方式,对各组报送审计项目进行评选, 择优推荐了 2 个审计项目参加审计厅、市局优秀项目评选 。 三是做好审计项目审理工作。 制定了 《**县审计局审计项目审理工作办法(试行)》和《 **县审计局审计项目业务流程 》 等制度办法,对审理工作的主体、对象、范围、内容、重点、职责、权限、程序、流程等进行了明确规定。对每个项目 定期召开审理委员会,由审计组组长汇报审计实施情况、审计发现的问题以及被审计单位征求意见的情况。审计组成员通读审计征求意见稿,参会人员针对征求意见稿中存在的问题提出意见和建议,以互动的方式开展审计业务研讨,汇总参会人员提出的审计意见和建议,对征求意见稿进行修改形成正式审计报告。通过实行审委会制度,形成了审计经验共享和疑难问题会商机制,同时加强了审计人员对涉及的相关专业知识、法律法规及政策的进一步学习和理解,提升了审计能力。

(二) 树立科学审计理念,发挥审计的建设性作用

着力强化审计人员成果意识, 在审计成果的提炼、分析、整合上下功夫,及时准确地向县政府提供有价值的要情专报。 至目前,上报的审计要情和报告被县上领导批示18篇(次)。 始终把审计信息宣传工作作为提升审计工作的重点,加大宣传力度,拓展审计成果,不断增强审计宣传工作的辐射面和影响力,提升审计信息工作服务水平。 至目前,在《中国审计报》、《中国审计》、《**审计》、《**日报》等市级以上刊物和媒体上发表各类信息和理论文章203篇,扩大了审计工作的影响力,促进了审计成果的转化利用。

(三) 创新审计工作方法,推动审计工作新跨越

不断适应新形势、新任务对审计工作的新要求,始终把审计信息化和绩效审计作为审计事业转型发展的突破口和发展方向,用超前的理念、创新的思维谋划审计工作,解决审计发展中的难题,促进审计工作转型跨越发展。一是大力推进计算机审计。 坚持把计算机审计作为提高审计质量和效率的关键措施来抓,纳入年终考核,提出硬性指标,在年初明确要实施的计算机审计项目,认真制定计算机审计实施方案,按照计算机审计要求逐步实施,取得了明显成效。 二是扎实开展绩效审计。 围绕县委、县政府中心工作,坚持以提高政府性资金的投入产出效益为目标,以政府性资金绩效为主要内容,选择符合国家政策导向、政府关注、群众关心、对社会、经济、自然环境有较大影响,有利于提高其经济性、效率性和效果性的审计项目,来制定全年审计项目计划。进一步扩大政府投资工程项目审计的范围和覆盖面,积极探索政府投资工程资金的绩效审计模式,探索重大建设项目跟踪审计的经验和做法,提升政府建设资金的使用效益。三是积极推进购买审计服务工作。为充分发挥审计监督职能,缓解审计人员少、相关专业受限的突出问题,3月7日,县政府出台了《**县政府购买社会审计服务管理办法》 。 对于列入年度审计计划的固定资产投资项目,我局以购买社会审计服务的方式委托进行审计;对于未列入计划的项目 ,由建设单位自行委托符合资质条件的第三方服务机构审计,结果报审计局备案。通过购买审计服务工作, 既保持“政府购买服务”常态化,又保证“投资审计风险”的可控性 。

三、 加强科学管理,不断提升机关工作效能

切实加强机关自身建设, 努力打造团结和谐的审计干部队伍,不断树立审计机关为民务实清廉的良好形象。

(一)扎实推进党建工作。 按照县委组织部安排, 重点对“两学一做”学习教育进行回顾梳理、对标补缺,在总结反思、查找不足中提升工作水平,从实、学、做、改、建方面深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,确保“两学一做”学习教育常态化制度化真正落地、见到实效 。 按照县委《关于深入学习宣传贯彻省第十三次党代会精神的通知》要求,组织全体干部进行了认真学习。 组织全体干部赴开发区烈士陵园 进行革命传统教育,全体党员干部在纪念碑前举行了重温入党誓词仪式,为革命烈士敬献了花篮,深切缅怀革命先烈;通过纪念活动,全体党员干部党性得到了锤炼,纷纷表示要追寻先辈的足迹,继续发扬革命传统,与时俱进、开拓创新,扎实工作。10月18日以来,组织全局党员干部通过电视、网络等途径,通过集中学、自学等方式 ,制定了学习计划, 采取专题会、分组讨论等多种形式,认真学习党的十九大精神,把全体审计干部的思想和行动统一到会议精神上来,体现到具体的审计工作中。

(二)提升审计队伍素质。 始终把加强人才培养和队伍建设作为提升审计质量和审计工作水平的关键来抓,着力提高审计队伍整体素质。 采取“请进来教”、“走出去学”、“网授+面授”等方式提升学习效果,先后举办了 审计常用法律法规、公文写作、绩效审计等培训班4场(次)。 积极选派业务骨干32人(次)参加了审计署、省厅和市局组织的各类培训和实践锻炼。每周进行一次法律法规知识学习,班子成员和各股室股长进行法规制度讲解。 2018 年, 为了使新进人员能够熟练使用审计管理系统和现场审计实施系统,5月26日,聘请省审计厅工程师对我局全体人员进行了计算机实践培训,通过培训,使审计人员对审计管理系统和现场审计实施系统有了进一步的认识和体会,使全局计算机审计水平又上了一个新台阶,为全面推广和深入应用奠定了良好的基础。

(三)强化党风廉政工作。 切实落实领导班子在党风廉政建设工作中的主体责任,从思想上和行动上做到把主体责任时时放在心上、牢牢扛在肩上、紧紧抓在手上,在班子内部牢固树立了不抓党风廉政建设就是严重失职的意识,主要领导自觉履行第一责任人职责,坚持敢于担当、敢抓敢管、正已正人。其他班子成员按照分工承担各自责任,与分管股室签订《党风廉政建设目标责任书》,履行“一岗双责”,努力构建了班子积极负责、主要负责人自觉尽责、班子成员主动、审计人员认真履责的工作机制。始终把廉政教育作为加强党风廉政建设的切入点和增强审计人员拒腐防变意识的重要保证,及时传达学习中央、省、市、县及审计署、审计厅各项规定。同时,大力开展警示教育,筑牢审计人员廉洁从审的思想道德防线,组织干部进行廉政知识测试,达到了以考促学、以考促廉的目的。严格执行“八不准”审计纪律,每次审计组进点前,分管领导都要与审计组成员进行廉政谈话,重申审计纪律,进行警示教育,确保廉洁审计。项目现场审计结束后,由主要负责人牵头组成检查组回访被审计单位,听取意见和建议。

(四)做好其他各项工作。 组织干部职工学习市县环境督查相关文件和会议精神,按照县生态环境问题“大发现大整治”专项行动相关要求,对南丰乡7个行政村进行“十走”行动,全面彻底发现生态环境和环境卫生问题,现场移交问题清单、明确整改时限和责任人员,确保生态环境问题大发现大整治城乡环境卫生大清洁大整治专项行动取得实效。按照县委办关于开展“三纠三促”专项行动方案的要求,局党支部对“三纠三促”专项行动进行了研究部署,将重点工作任务细化分解到了各股室,明确了责任人和完成时限,确保专项行动有序推进。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真梳理在履行职责不担当、为民服务不作为、落实任务弄虚作假三个方面存在的问题,针对查摆出的问题,一一提出具体的整改措施,建立了整改台账,划定了整改时限,明确了整改责任,并狠抓整改落实。

县审计局2021年工作总结


一、全年工作开展的总体情况

XX年,在县委、县政府和上级审计机关的坚强领导下,我局干部职工认真履行职责,在严肃财经法纪、维护社会稳定、促进xx经济社会又好又快发展和廉政建设等方面发挥了积极作用。截止10月底,共完成审计(调查)项目126个,查出违规金额4316.09万元,损失浪费27万元,管理不规范金额5626.76万元,核减政府投资工程造价1431.88万元;提出审计整改建议并采纳180条;撰写审计信息39篇、简报28期、审计情况反映6期、审计建议函7期,县级以上报刊杂志采用或县委政府领导亲自批示30条(篇)。工作得到了县委县政府的肯定,受到了上级审计部门的表扬。

二、完成的主要工作任务

(一)突出重点,精心组织,进一步加大对灾后重建资金项目的审计监督力度,确保重建资金合理有效的使用

1、加强对特殊党费援建资金项目的管理、使用情况进行审计,并纳入今年计划项目。一是对xx“七一”中学、村级组织建设等重大援建项目进行跟踪审计,对发现的问题及时提出审计建议意见;二是重点对农房重建补助资金发放情况进行了审计。对已发现的全县存折账号重复的有799户、身份证号码重复的有323户、重建编码重复的有50户、身份证号码与账号同时重复的有67户等问题及时提出了审计建议,督促重建办和相关部门进行了核实、清理和更改。

2、继续对港澳援建项目实施跟踪审计。全年累计完成6个港澳援建项目跟踪审计项目,对发现的问题及时提出审计建议,确保并出具了阶段性公证审计报告6个。目前,正在审计的港澳援助项目共10个,在跟踪审计中,审计组就港澳援助项目中存在的工程进度缓慢、资金沉淀量大、设计、招标、投资概算等环节未执行相关规定等问题,及时向县协调办及相关单位提出了意见和建议,促进了及时纠正和整改。

3、加强对灾后重建1000万元以上的重点项目实施跟踪审计,确保不出大问题。对xx中学、城北中学、县医院门诊大楼、县看守所、西环线二期工程、血防站等灾后重建项目进行跟踪审计,多次参加相关会议,并到项目现场查看提出管理建议87条。二是完对县御河中学、实验中学、职业中专校、雄剑物流中心等灾后恢复重建项目进行了全程跟踪审计调查,提出审计建议5条,采纳5条。

4、进一步做好审计署、审计厅、xx市审计局对我县灾后重建资金项目审计(审计调查)的协调配合工作,为确保我县灾后重建项目及资金的规范管理和使用起到了积极重要的作用,今年来,我局先后协调配合审计署3次、审计厅5次、xx市审计局6次,累计派员协助审计108人次。

(二)加强对县本级预算执行的审计,发挥审计建设性功能

一是组织实施并完成对县广播电视局、县群工局部门预算执行情况的审计,查处各种违规资金422万元;二是完成了对县地税局机关经费的审计工作;三是重点对xx县财政预算执行情况和地税征管情况进行了审计;预算执行情况审计中共计提出审计建议13条;被采纳建议8条,撰写审计信息6篇,充分了发挥审计建设性功能。

(三)有序推进经济责任审计,促进我县各级领导干部依法履行职责

为有效开展好经济责任审计工作,一是我局提请召开了经济责任联席会议,及时研究确定了今年的任期经济责任审计对象,修改完善了《xx县经济责任审计联席会议实施意见》,进一步明确了经济责任审计联席会议各成员的职责和分工,促进了经济责任审计联席会议作用的发挥;二是进一步修改完善了《xx县行政事业单位领导干部经济责任审计工作方案》、《xx县地方党委、政府主要领导干部经济责任审计工作方案》,进一步明确了经济责任审计三级复核、审理审定的程序和方法,促进了我县经济责任审计不断深化。

今年以来,我局共完成了去年年底县委交办的对20名领导干部的任期经济责任审计,审计查出违规金额共计3773.29万元,上缴财政专户180.8万元,责令纠正3592.49万元,管理不规范金额5195.76万元,提出审计建议97条,整改落实86条,切实发挥了审计监督对领导干部监管工作的促进作用。

目前,县委组织部今年委托我局组织实施的23位科级领导干部任期经济责任审计项目已进行入扫尾阶段,预计10月底将全面完成。

(四)着力于维护国家和群众利益,加大专项资金审计力度

今年来,为切实维护群众利益,促进提高专项资金使用效益,积极推进了专项资金绩效审计。一是完成了对xx县血吸虫病农业综合治理项目资金的审计,查出管理不规范金额42万元。揭示了资金和项目管理中的违纪违规问题,从加强管理、提高效益、规避隐患等方面提出了建设性的审计建议书1篇。二是我局积极协助财政部专员办顺利完成了对我县锁定二级收费公路收费还贷工作的复查,为我县锁定该项1.59亿元债务争取资金奠定了坚实基础。

(五)加强投资项目审计,着力核减工程造价,降低投资成本,为国家单位节约建设资金,提高投资效益发挥审计监督作用

今年以来,我局在人员少、审计任务重的情况下,继续采用由我局直接实施审计、组织聘请有关专业人员实施审计和委托社会中介机构实施审计相结合的方式,共组织完成对政府投资的建设工程竣工决(结)算审计项目80个,审计总资金达19517.09万元,审计核减工程造价1431.88万元,为政府节约了建设资金,提高了资金的使用效益。

(六)强化措施,切实加强审计机关管理

今年,我局一是积极开展干部职工各种学习教育培训活动13次,其中局内组织学习195人次,外地考察学习45人次,外派干部参加省市县学习培训20人次,二是局领导与干部职工面对面思想交流20人次,审前廉政谈话21人次,确保了廉洁从审。三是组织干部职工收看思想教育类电影共计80人次,四是加强审计统计和分析,提出审计整改建议并采纳180条;撰写审计信息39篇、简报28期、审计情况反映6期、审计建议函7期,县级以上报刊杂志等采用或县委政府领导亲自批示30条(篇)。五是健立和完善各项规章制度8项,成立或调整各项工作领导机构及成员10个。通过强化措施和狠抓落实,进一步提升了我局干部职工的综合素质,有效地促进了审计机关管理,确保了全年各项工作的有序开展。

(七)认真做好县委、县政府交办的其他工作

1、努力做好与各单位和部门的协助配合工作,促进我县各项工作的有序开展。一是积极参与配合县财政、教育部门对我县的国有资产清理工作,为国有资产清理做出了积极的努力。二是协助重建办、县发改局、县财政局等部门和单位共同制定我县灾后恢复重建项目等管理办法或实施意见,有效地促进了我县灾后重建的规范管理。三是多次参加县统一组织的有关招投标、拍卖、工程量和材料价调整等会议。

2、继续认真贯彻落实扩权强县精神,积极与省审计厅做好对接,认真做好上级审计机关审计检查我县扩大内需和灾后恢复重建资金的筹集、拨付、管理、使用等情况就地审计工作,累计派员协助审计56人次。

3、积极做好帮扶乡镇的工作。根据县委、县政府的安排,今年我局先后联帮双龙镇和合兴乡,局主要领导多次到双龙镇和合兴乡进行调研,指导当地政府社会经济发展,并协助其制定经济发展规划和争取建设项目和资金,努力做好帮扶各项工作。今年来,在经费十分紧张的情况下,全局挤出4000元资金慰问贫困党员和母亲、困难户、残疾人、五保户、困难学生共计42人,对双龙镇和合兴乡的社会稳定和经济发展发挥了积极作用。

「 1」「 3」

三、存在的主要问题及困难

1.审计任务重与审计人员少的矛盾非常突出。审计队伍日趋老龄化。按照四川省审计力量配备应为总人口的十万分之五,目前我局在职人员24人仅占应配备审计人员的34.29%,且审计业务人员仅有14人。局机关在职人员中:实职副科级以上领导4人,退居二线领导人,后勤人,新进人员3人;50岁以上8人,占总人数的33%。

2.专业技术人才缺乏,特别是灾后重建审计监督中涉及到与工程项目相关的专业人才严重缺乏,目前只能依靠社会力量。

3.重建项目审计经费没有纳入预算保障。

4.随着我县各项审计工作的深入开展,受审计手段的限制,审计风险加大。

四、XX年工作思路

明年,我局将紧紧围绕县委、县政府的决策部署,牢固树立科学审计理念,认真履行审计监督职责,继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能,为推动我县经济社会平稳较快发展和加快建设灾后美好新家园作出积极的贡献。根据这个总体思路和工作目标,我局将着力抓好六个方面的工作:

一是重点加强对扩大内需促增长和灾后恢复重建资金项目的审计。二是继续深化财政预算执行及财政决算审计,预计开展审计项目4个。三是结合灾后重建审计监督工作,进一步加强经济责任审计,全面完成县委组织部委托的对离任或在任的单位或部门的主要领导干部进行经济责任审计。四是继续对10个“外国贷援款”项目进行跟踪审计。五是进一步加强民生工程专项资金的绩效审计(调查)。六是完成县委、县政府及上级审计机关交办的其他审计工作任务。

五、建议

1.重建项目陆续竣工以及领导干部“凡离必审”,大量的项目逐步送审,希望县委、县政府将我局委托社会中介机构参与灾后重建工程审计和领导干部任期经济责任审计专项经费一次性纳入县财政年初预算给予保障,以免影响灾后重建项目的竣工结算审计和领导干部任期经济责任审计工作的推进。

2.审计任务重,建议县委、县政府安排中心工作时尽量少抽调审计人员,属于县级管理部门的事项,审计原则上不参与。

"县审计局工作总结"延伸阅读