搜索

街道治气治理工作总结

发布时间: 2020.09.14

内控治理工作总结范文2020。

时间是不等人的,在目前的岗位上,又一阶段的工作过去了!“凡事预则立”,本阶段的工作总结需要尽早提上日程了。做好工作总结有助于自己工作中的升职加薪。您知道工作总结需要注意哪些方面?为满足您的需求,小编特地编辑了“内控治理工作总结范文2020”,仅供参考,希望能为您提供参考!

一、xx部内控支配

(一)自学企业治理晋升系列丛书《采购治理指点手册》;

(二)今年底前请xxx采购治理人员来培训或到xxx单位参不雅学习。

(三)按《物资采购治理制度》逐步完善相关的材料、表单。

(四)上半年完善相关的供应商评价体系。

(五)今年底前按6S要求完成采购档案规范化治理。

(六)按年度计划完成相关制度的编写和改动审核并申请公司宣布施行。

二、目前工作进度

(一)20XX年1月份完善了各部门报送月度物资需求计划流程 。

(二)20XX年3月份订定以下制度并进行了内部征求看法: 《基建期物资供应商治理法子(试行)》、《基建期物资保管颐养治理法度模范(试行)》、《基建期危险化学品治理节制法度模范(试行)》

(三)20XX年4月对《采购物资招标流程》进行修订。

(四)20XX年4月到xxxx企业进行对标学习。

(五)20XX年4月xxx部内部进行内部物资采购专业知识培训。

(六)按6S治理要求规范采购档案规范化治理。

三、取得的经验及存在的不够

取得经验:

(一)采购风险的节制,比如预付款都能节制在xx%以下,削减企业承担的风险。

(二)内节制度相对健全,所有物资采购都依照审批权限和法度模范。

(三)供应商选择,树立健全的供应商治理体系,目前采购物资暂不呈现质量或售后办事问题。

(四)对市场查询访问研究较为深入,对拟采购物资的行业都进行市场查询访问,写出查询访问比选申报,为实施采购提供决策根据。

存在不够:

(一)需继承完善xx部各项规章制度,树立健全的制度体系。

(二)信息化手段应用率不高。信息技巧给我们企业的治理晋升提供了切实有效的手段。电子化采购的好处是显而易见的,它可以或许轻松实现信息共享、操作规范、及时监控、快捷高效。但从现阶段我们采购治理工作的实际看,采购信息系统的扶植相对滞后。

(三)采购人员专业不够。对付采购员专业才能不够,都是半路落发,人员素质不高,梯队扶植不够,这些都成为了制约采购工作效率晋升的紧张问题。

四、下一步工作支配

精确把握采购治理成长偏向,树立集中、高效、透明的采购治理体系。

(一)针对不够必要有健全的制度,完善各项规章制度,为下一步工作做好根基筹备。

(二)充分应用信息化手段。采购治理成长的每一个阶段都随同着信息技巧的成长,或者说,信息技巧的成长都匆匆进了采购治理程度的晋升。信息透明、高效了,我们的采购工作能力变得透明、高效。

(三)向供应链治理改变。今世采购治理,不仅要对产品进行治理,也要对提供这些产品的供应商进行耐久持续的治理,同时还要对物流、仓储等供应链环节进行全面的治理。

(四)增强惩防体系扶植。通过完善采购治理体制,树立多部门相互制约机制,实现阳光采购、透明采购,不仅能规范采购行为,低落采购本钱,也能有效防止糜烂,避免采购干部走上歧途,确保制度上实现反腐倡廉。

(五)内部人员增强专业知识的学习,晋升治理才能。

Gz85.Com更多工作总结范文小编推荐

档案治理工作总结范文2020


我们在各项工作中形成的档案,具有保存代价的历史记录,是领导决策的根据,是对工作查考的凭证,是自力的经济监督运动的载体,也是科学研究和根基设施、设备扶植的靠得住材料。因此,档案治理工作的紧张性毋庸置疑。从20xx年年底接手档案工作的无所适从到现在对档案治理有一个对照详尽的认知,很感谢局领导和同事们的支持,以及在实践工作的开展历程中档案局的同仁们给予的耐心指导。现就我局档案治理环境做一个简单的总结。

一是明确专职档案治理人员。我局已成立了档案工作领导小组,肯定办公室一名工作人员兼任档案治理员,具体负责文书档案的收集、归纳、整理、上传等工作。由于我局各种审计项目繁杂:一是经责审计光阴跨度大、范围广、一个项目从发出征求看法书到出具审计申报持续几个月期间包括结论性、证明性、立项性、其他备查文件资料四大类文书材料,材料多且收集艰苦,因此经责档案由各项目主审担负兼职档案人员,负责整个审计项目的材料收集和整理,材料收集完成后移交给办公室档案人员负责编制目录、统一编号及装订成册。二是我局一年开展工程审计项目近两百个,项目异常多,加之局领导高度看重审计档案工作,今年进行人员调剂时支配了一名人员专门负责工程审计档案材料的整理归档。以上举措,为我局档案工作的开展提供了充沛的人力保障。

二是健全治理制度,规范治理法度模范。依据领导要求,我局现阶段正进一步健全档案治理相应的规章制度,从档案收集、整理、立卷、归档、保管、统计、借阅、应用、平安、保密等环节进行规范,以确保各种档案收集齐全、整理规范、保管有序。

三是强化监督,严守规范,增强档案借阅法度模范治理。依据档案治理和保密法要求,严格依照规定法度模范,做好查阅挂号,做到档案交代有记录、履行清点有手续,并挂号造册,确保审计档案和涉密信息的平安。

四是增强档案室硬件扶植。着力增强档案治理根基扶植,配备平安防护设施。在档案室里配置复印机,以方便调阅档案人员使用,尽量让审计档案不出档案室,更洪水平的保障审计档案的平安,设置翻查阅记事本,详细记录外单位来查阅、复印相关档案的光阴、档案号、单位名称和查阅人等信息。

我局在坚持保密原则的根基上,牢靠建立档案工作为一线审计人员办事的理念,档案治理人员常常了解审计人员对档案资源的必要,积极主动为一线审计人员提供所需的各类档案材料。20xx年我局内部应用以前年度审计档案材料多次。为我局开展现场审计提供了大量靠得住的根据,充分施展了档案的作用,取得了较好的社会和经济效益,为财政财务出入审计、领导干部经责审计、工程审计等更多范畴提供了科学名贵的根据。在往后的档案工作中,我们将继承尽力,将我局的档案工作做得更好。

学校治理工作总结范文2020


学校的治理环境抉择了一所学校的教授教化质量,如何进步治理程度,怎样做才算是高程度的学校治理?依据本人对学校治理阅历和学习其它学校的胜利经验,现就如何增强学校治理谈谈本身的一些观法。

一、制度要健全,执行要得力。

实行老例治理的紧张目的是维护学校优越的教导教授教化秩序,使全体师生养成优越的行为习惯。而习惯的养成来自于光阴,没有切实可行的规章制度来约束,便没有耐久一贯的坚持执行,没有等量齐看的严格要求,优越习惯的养成绩不会落实到实处。完善各类制度,用合理的制度来制约人,引导人,鼓励人。要进行充分的查询访问阐发,让适合的人做适合的事。依据岗位性质和人的思想觉悟、才能高低、性格特点等择优上岗,做到知人善用、扬长避短、人尽其才。学校要树立科学的选人、用人、监督、评价等治理制度,实行严格的治理法度模范。

二、监督要到位,反馈要实时。

在学校各项工作稳定运行历程中,常常会呈现一些背离目标的苗头,偏离正常轨道的趋向和意想不到的突发变乱。有问题并弗成怕,症结是要实时发明并进行有效的调剂,这里所说的问题实际上是指学校教导教授教化工作应有状态与实际状态之间存在的差距,要实时察觉问题。这就要求学校的校干、监督人员要明察秋毫,实时反应,然则在我们的工作中往往存在碍于情面,要么不反省,要么反省也是走马看花,对付存在的问题也是睁一只眼闭一只眼。这样导致制度形同虚设。从今以后我们要矫正思想,为了学校、教师、学生的长远成长,做到实时监督和反馈,不能怕冒罪人。

三、增强师德教导。

学校的一切工作以教授教化为主,所以学校的治理要环抱这教授教化而展开。教师在教授教化中处与主导位置,教授教化质量的高低归根到底取决于他们。因此,学校治理的一个很紧张的方面便是对教师的治理。教师教导学生,不仅仅用本身的知识,更紧张的是用本身的品德,用本身的修养,用本身优越的行为习惯。为此,学校要将师德师风扶植常抓不懈,号召全体教师修正自身言行,履行师德规范。

四、家校配合治理模式。

学生的教导是学校教导、社会教导、家庭教导的配互助用,此中家庭教导对学生教导的影响是最大的,父母是每一位学生的第一任先生。所以在学校治理中,应增强家校联系,把家长也加入学校的治理工作中。学校应多召开家长座谈会,让家长和学校面对面讨论学生教导问题;还要公开先生电话、校长电话,发放调盘问卷,通过多种形势的家校交流,拉近间隔,理顺关系,充分调动家长的积极性,真正使学生家长介入到了学校治理中来,形成校长、先生、学生及家长四位一体的教导治理格局。

2020专项治理工作总结范文


篇一:纠正安全生产方面损害群众利益行为治理工作

根据局的统一安排部署,我办按照《株洲市住房和城乡建设局关于开展坚决纠正安全生产方面损害群众利益行为专项治理工作方案》之要求,以专题文件、会议等形式进行了广泛发动,成立了以主任为组长的专项整治工作领导小组,深入排查存在的问题,以群众最反感、反映最强烈、影响制约安全生产最关键的问题为重点,找准安全生产方面存在的突出问题,并认真落实整改,确保安全监管工作服务于民、取信于民。现将专项治理工作开展情况汇报如下:

一、进一步强化安全生产责任意识

一是强化“一岗双责”和“党政同责”。按照《湖南省党政领导干部安全生产“一岗双责”规定》(湘办发?20xx?5号)和《湖南省安全生产监督管理职责规定》(湘政办发?20xx?4号)文件要求,进一步抓紧构建安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作格局。建立健全“一岗双责”和“党政同责”。要求各供水企业将安全生产监管职责与党政工作分工同步明确、绩效同步考核,落实“管业务必管安全、管生产经营必管安全”。严格专题会议议事制度。各供水企业有安全生产监管职责的单位党政主要负责人每个月至少召开一次专题会议,部署安全生产重点工作,解决存在的具体问题。

二是强化企业主体责任。明确企业主要负责人、安全分管领导、一线班组长的安全责任。重点落实隐患查治、作业现场安全管理等安全管理制度及安全规章规程等。重点落实企业自身安全考核制度。要求各供水企业每月、每季、全年进行安全绩效考核,确保企业随时处于安全运行状态。

三是强化安全生产宣教培训工作力度。充分利各种宣传手段,广泛宣传安全生产法律法规。建立和落实从业人员全员培训制度,确保企业从业人员,特别是特种作业人员和企业主要负责人、安全管理人员100%持证上岗,全面提高从业人员危害隐患因素的识别能力、防范处置能力和应急救援能力。

二、建立健全安全事故隐患查治长效机制

安全生产大检查活动是统领供水安全生产工作的重点之一,也是深化安全隐患排查治理的重要手段。今年以来,我办按照“全覆盖、零容忍、严执法、见实效”的总体要求,结合供水行业实际,把安全生产大检查作为常态化工作抓实、抓细、抓严,积极探索和建立安全生产大检查的长效机制。

一是规范隐患排查管理。结合我市供水行业实际,就突出的、常见的安全隐患梳理制定《安全隐患查治一张表》,指导和督促企业按照隐患排查表实行班班(天天)排查、督促企业落实隐患自主排查整改机制,促使企业全体员工能够识别隐患、排查隐患、防范隐患和处置隐患。

二是规范隐患查治监管。建立和落实从业人员全员培训制度, 3-9月份累计培训1000余人次,确保企业从业人员,特别是特种作业人员和企业主要负责人、安全管理人员100%持证上岗,全面提高从业人员危害隐患因素的识别能力、防范处置能力和应急救援能力。各企业实行班班查治、班组长作业现场全程随时排查、安全管理人员现场定时抽查、企业分管领导每天检查、企业主要负责人每周抽查3次。安全监察采用“四不两直”(不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待,直奔基层、直插现场)的方法,重点检查企业隐患排查制度执行和隐患的整改情况。3-9月共开展专项督查6次。

三是规范隐患查治制度。为促进企业落实隐患查治的主体责任,要求企业层层建立隐患排查表报告制度。各供水企业坚持安全生产大检查“安全隐患查治小结“每月一报”,督促和指导企业落实隐患自主排查和整改的主体责任,实现安全隐患的全闭合管理。累计出动检查人员130人次,监督检查供水企业36家次,责令改正1起。

二0XX年XX月XX日

篇二:安监局关于开展坚决纠正安全生产方面损害群众利益行为专项治理工作进展情况汇报

根据兵团和师市的统一安排部署,我局召开专题会议进行了工作研究和广泛发动,成立了工作机构,深入排查存在的问题,以群众最反感、反映最强烈、影响制约安全生产最关键的问题为重点,找准安全生产方面存在的突出问题,并认真落实整改,着力整顿安全生产秩序,切实强化安全生产监管,坚决纠正安全生产方面损害群众利益的行为,确保安全监管工作服务于民、取信于民。现将工作进展情况汇报如下:

(一)全面落实安全生产责任。落实安全生产责任体系不健全、工作不到位、责任追究不到位的问题。按照国家和兵团有关文件要求,进一步抓紧构建安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作格局。建立健全“一岗双责”和“党政同责”制度。将各单位和各负有安全生产监管职责的部门的安全生产监管职责与党政工作分工同步明确、绩效同步考核,落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”总要求,落实安全生产直接监管责任。

(二)深入开展安全生产行政不作为、慢作为和乱作为行为整治,坚决查处安全生产监管执法不严、执法不公,失之于宽和失之于软的问题。严厉查处安全生产领域无视职工

生命安全侵害群众利益的行为,严格按照“四不放过”和依法依规、实事求是、注重实效的原则,加大责任追究力度,从重从快查处安全生产事故,切实维护群众利益。依据兵团煤监局提出的9条停产整顿工作内容,结合煤矿工作实际,制定了《六师五家渠市煤矿停产整顿验收表》,细化了验收内容和标准要求。师市安监局和各产煤团场、公司向停产整顿煤矿派出驻矿人员,对煤矿的停产整顿情况实行专人盯守,检查督促各煤矿积极开展自查自改和隐患整改效果评价活动。师市聘请自治区、兵团煤矿专家组成验收组,分别对各煤矿的隐患整改工作情况及效果进行验收,凡达不到验收标准的,一律不得恢复生产。

(三)开展安全生产重点行业领域事故隐患集中整治。师市安委会印发了《六师五家渠市关于进一步加强安全生产工作的紧急通知》,明确了十项安全生产重点工作,要求自下而上全面开展一次拉网式的安全大检查和在煤矿、道路交通、化工、建筑、消防和人员聚集场所开展专项整治行动。按照国务院和兵团安委会的部署,师市成立了油气输送管线和城镇燃气安全专项整治工作领导小组,印发了专项整治工作方案,师市建设、安监、质监等部门组织对师市辖区内41条天然气管线、142个阀井和路径师市辖区内的17条长输油气管线进行了安全隐患排查,建立了师市辖区内油气管道基本台账资料,对存在的隐患进行了全方位治理,取得较好效果。

(四)加大安全生产“打非治违”力度。按照兵师工作部署,师市安委会印发了《关于集中开展“六打六治”打非治违专项行动实施方案的通知》,成立了专项整治工作领导小组,明确了重点整治行业和领域,提出了工作要求。师市安监部门在“六打六治”打非治违专项行动期间,共关闭企业13家;责令停产停业整顿企业30家;约谈企业负责人40人次;下达整改指令文书260份,排查隐患1152条,已整改1065条,整改率92.4%;发放建议书37份;经济处罚207.33万元。

(五)认真抓好重点时段安全生产工作。“三秋”及“国庆节”期间,师市印发了《关于认真做好“三秋”及国庆节期间安全生产工作的通知》。按照文件要求师市安监部门按照“四不两直”的工作要求,多次对轧花企业安全管理工作和机采棉现场进行了抽查,对发现的隐患问题及时反馈给企业所在团场分管领导,督促做好隐患整改,对劳务市场进行检查,排查农民工在运输、生产、生活等方面的安全隐患。

通过开展专项治理工作,安监局进一步强化了责任体系建设,从严实施行政许可,把好证照发放和安全生产“三同时”审查的源头准入关,加大典型案件查处力度,坚持“四不两直”,深化安全生产大检查,主动接受社会监督,充分发挥主流媒体的作用,广泛宣传新《安全生产法》等法律法规,增强全民安全意识,不断夯实安全生产基础工作。

XXX党支部

20XX年XX月XX日

内控管理工作总结


健全和完善内控管理制度,是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来,我行在内控管理建设中,进行了积极有效的探索,对增强我行业务竞争能力,提高经营管理水平发挥了积极的作用,取得了一些成绩,20xx年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题,制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。

一、完善内控主体建设

建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化,使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处,使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求,理解和掌握内控要点,及时发现问题和风险,把这些作为加强内控建设的重要任务。

完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验,积极运用现代科技手段,逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示,重视早期预警,认真执行风险提示制度。

树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时,重视安全性和流动性,在追求业务高速发展同时,更重视风险防范和内控建设。

建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统,为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制,及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。

重视对管理人员的监管。要加强对管理层、决策层的监督控制,解决控下不控上的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理,实行内控问责制,促使其转变观念,发挥模范带头作用。

二、强化内控责任落实

加强组织领导。建立内控组织机构,成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组,明确职责和目标,形成由行长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓,层层抓落实的组织架构,负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设,切实加强组织领导,扎实采取有效措施,为开展内控管理工作奠定坚实基础。

建立例会制度。全行要加强学习,熟练掌握各项规章制度,做到有章可循,定期进行风险排查和案件分析;要晨钟暮鼓地强化防范意识,大事敲钟,小事敲鼓,没事敲木鱼,做到警钟长鸣。要深刻吸取反面典型的沉痛教训,未雨绸缪地完善预防措施;要加强制度建设,不断完善内控管理制度,各部门要充分发挥指导、监督作用。

强化部门自律监管。业务主管部门要实施一岗双责、发挥再监管作用,要强化授权管理,认真履行岗位职责,确保监督不流于形式;同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检查实施方案,坚持自律监管与自查自纠相结合、常规检查与专项检查相结合,确保监管检查到位,不走过场,不留监管盲点;监察部门要对业务部门进行再监管,使监管真正落到实处,不断提升有效监管水平。

落实防控措施。在日常经营管理中,要注重对风险点的防范,全行员工都应切记隐患险于明露,防范胜于补牢,责任重于泰山。各业务部门要真正把各项防范工作落到实处,组织飞行队加强内控管理工作检查力度,做到边检查、边通报、边整改、边处理。具体做到以下几点:一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施;二是对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻;三是针对检查存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题,制定配套的措施和实施细则;四是对以前规章制度的执行情况进行综合考核,确定重点监控部位,进行重点检查;五是配备专职监管进行检查辅导,检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞,及时反馈信息。六是抓好整改落实。对各类检查中发现的存在问题要抓好后续跟踪检查,认真分析问题产生的根源,做到查找重点,对症下药,强力整治。对整改不到位进行补缺补漏,做到正视问题,认真对待,逐条落实,确保规范;对能整改的,当场予以整改;对既成事实不能整改的从中吸取教训,有效防范,严防边改边犯、改后再犯的现象;确保整改工作取得一定成效。七是严格追究责任。要真正提高内控制度的执行力,就要强化责任追究,完善惩诫问责制度,对存在问题整改不到位、有章不循、屡禁不止的责任人要从严处理,建立违章责任登记制度,实行严格惩诫。监察部门要加大执法监察力度,强化监督检查,按照责任到位、追究到位、惩诫到位、整改到位的原则严肃对违法违纪人员的查处。

三、强化各种规章制度的执行力

强化检查。要重视检查制度落实情况的重要性,不要等上级布置时来抓检查,或发生案件后进行检查,而是应该要做到常规性检查,把执行力作为各级管理人员的首要职责,各业务主管部门要定期制订检查方案,事后的检查结果要书面报告行领导,以此作为考核职能部室工作质量的主要依据。一要提高检查频率。安全保卫、信贷、会计、科技、员工行为检查或考评等要订出规划,规定多少时间必须检查一次。二要确保检查质量。检查之前要有检查提纲,包括内容、要求、检查人员组成、目的要求等,检查之后要有书面总结。三要突出风险点检查。全面检查是需要的,但更重要的是应找准风险点,多搞一些突击性的、专题性的、带有苗头性的、针对性的检查。

严格问责。重奖之下必有勇夫,而重罚之下,必将使违规者付出昂贵的代价,使之不敢违规。其内容主要有:业务主管部门有无按规定组织本专业制度执行情况进行检查,其方案和检查质量结果,问题的整改情况的落实情况如何;检查组人员有无做和事佬情况,有无该查而不查,有无应发现而未发现,有无发现了未作报告、未要求其进行整改等情况。通过问责,对制度执行不到位的,要提出批评。如造成损失的,则视其损失情况进行责任追究。同时,对制度执行有力的同志要及时进行表彰以弘扬正气。

实施倒查。实践表明各类问题大多暴露在基层,在操作人员,但往往根在各级管理层,在于管理层管理不力,制度执行力不强。所以,执行力的实施内容应加上实施严格的责任倒查制度,建立检查人员对检查事实要负事实责任,以提高检查人员的责任心和检查质量;各业务主管部门未加强管理、未按规定组织各类检查、未及时组织整改,而延误时机造成损失的要倒查其责任。

定期轮岗。轮岗工作是银监会和上级行业管理部门的要求,是案件专项治理的强制性要求,是防范各类风险暴露和各种陈年老帐的有效途经,也是锻炼人才、培养复合型人员的有效途经。由于我行员工无论何种岗位,都有一定的职权,所以轮岗应该是全员的轮岗,但关键岗位的轮岗尤其必要。轮岗除了暴露问题外,也能约束有关人员违规的不良心态的产生。信贷人员的轮岗,可以是管片管户的轮岗,也可以是跨网点轮岗。

四、强化合规管理

增强合规意识。合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动,是为适应股份制改革和现代商业银行公司治理的需要。目前,我行内控管理还存在诸多薄弱环节,迫切需要增强合规意识,实施合规管理,有利于确立我行风险管理核心。开展合规管理是员工增强自我保护意识和能力的需要。全面增强合规管理,以有效识别、防范和化解风险为目的,避免因不遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁,监管处罚,重大财务损失风险和声誉损失风险,确保各项业务稳健发展。

加强合规评价。只有加强合规评价,才能及时发现各级行执行合规管理的好坏。合规评价的内容主要由组织合规、权限合规、制度合规、监督合规和安全合规五个方面组成。组织合规主要评价岗位责任制度、学习制度、报告制度、休假制度、回避制度等。权限合规主要评价执行上级权限管理规定、授权制度、各岗位权限。制度合规主要评价严格执行各项规章制度、依法合规经营、合规操作。监督合规主要评价各级领导履行检查制度、主管人员落实检查制度情况。安全合规主要评价经营安全的结果,防止各类案件的发生。

提升合规管理水平。强化规章制度的学习和执行,正确运用规章制度和合规操作。构建合规管理平台,把制度执行落实到操作层面,将合规风险发生的概率降到最低。加强对制度和操作合规性的监督和再监督,主要是对各业务主管部门及人员进行自查、检查、督促是否执行各项制度的落实,监督保障部门及人员应强化再监督管理职能。建立存在问题的整改机制、重视违规问题的后续检查,突出抓好存在问题的整改。建立部门合规协作机制,强化部门之间的协调配合与互动,确保合规管理的效率与质量。

"社区治理工作总结"延伸阅读