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财政局年度个人总结

发布时间: 2019.08.15

2016年财政局年度总结范文。

岁月流逝,流出一缕清泉,流出一阵芳香,在某一段时间之中,我们经历了很多的事,我们一般会在事情结束之后写一篇总结,总结就是过去时间做的事的总检查、总评价,对于总结范文你有什么心得呢?小编为此仔细地整理了以下内容《2016年财政局年度总结范文》,欢迎您参考,希望对您有所助益!

在市委、市政府的正确领导下,全市财政系统坚持以邓小平理论和“xxxx”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,以打造“民生财政、绿色财政、效益财政、活力财政”为基本目标,服务安国发展大局,图强进位,真抓实干,市委、市政府及上级下达的各项工作强力推进,财政收入保持了较快增长,财政综合保障能力进一步增强,为我市实现跨越发展发挥了应有作用。
一、全年财政重点任务目标完成情况
在复杂多变的经济环境下,我市财政部门科学判断形势,加强监控分析,强化预算执行,使我市财政收入保持了较快增长,财政调控职能发挥充分,积极落实财政支农惠农政策,大力支持民生事业,确保了我市各项事业的发展。
(一)、财政收支保持了较快增长。
收入方面:1--9月份,我市全部财政收入完成36722 万元,完成保定市下达计划的83.6%,同比增长22.5%。一般预算收入完成19244万元,完成保定市下达计划的81.7%,同比增长12.3%。地方一般预算收入占全部财政收入的52.4%。预计全年全部财政收入将达到4.5亿元,一般预算收入达到2.4亿元。财政收入的增长主要得益于以下三方面:一是强化征管,坚持依法治税管费,加强与税务、人行国库和执收部门的协调力度,强化对重点税种和重点行业收入的动态监控。严格落实“收支两条线”制度,通过牢牢抓住票据管理这个源头,做到了应收尽收。二是加大了资金跑办力度,按照市委、市政府要求,各部门上下联动跑部进厅,截止9月底,全市共争取到位项目资金1亿元。三是盘活国有闲置资产取得一定成效。
支出方面:我市一般预算预计支出7亿元。确保了机关事业单位及公教人员工资按时足额发放、党政机关的正常运转;确保了对三农、医疗卫生、社会保障和再就业、教育等工作的支出,提高了对弱势群体的社会保障水平。确保了义务教育绩效工资等专项资金的支出,重点支持了城市三年大变样、落实招商引资等全市重点项目等支出需要。
(二)、财政调控职能发挥充分。
按照市委、市政府和上级部门决策要求,我市继续落实积极的财政政策,加强和改善财政调控,着力助推稳定发展、激活消费、促进发展。一是加大投入稳定增长。投入大量资金促进城乡建设。争取中央预算内基建投资,集中投向在建续建重大项目、保障性安居工程和城市基础设施建设,为药业产业园区创造更好的招商环境,服务企业。其中拨付资金2370万元用于园区的扩建和基础设施建设;拨付资金2201万元用于保障性安居工程;拨付资金2100万元用于中水回用和垃圾处理厂等建设。保持了必要的公共投资强度。二是落实政策激活消费。与有关部门协同配合、强化监管,发放家电、摩托车下乡补贴资金1124.2万元,进一步激活农村消费市场。三是申报项目促进发展,主要申报成功了农机深松、中小企业结构调整、地方特色中小企业发展、国际市场开拓资金等项目,争取到位资金450万元。
(三)、积极落实财政支农惠农政策。
落实支农惠农政策涉及我市35万农民切身利益,一直是我局工作重点,为落实好,我们提早谋划,精心准备,主要做了四项工作。一是落实粮食直补工作,共发放补贴资金3863万元,受益农民8.5万户,全部使用“一折通”发放;二是继续做好全市农业保险工作,今年我市参保小麦26.26万亩,参保玉米19.34万亩,财政补贴资金597万元。三是今年共有109个村成功申请一事一议项目,项目总投资1036万元,其中财政奖补资金505万元,用于修路、打井、铺设饮水管道等与群众生活密切相关的项目。四是强化水利建设。落实中央1号文件要求,增加水利建设投入,共落实资金1250万元,实施病险防洪加固,开展农田水利工程、地下管道节水工程、农村饮水安全工程建设,提高了农业综合生产能力。这些项目的实施,增加了农民收入,改善了农村生活条件,提高了农民生产积极性。
(四)、加大力度促进民生事业发展。
一是支持教育优先发展。全市教育预计支出1.6亿元,用于深化农村义务教育经费保障机制改革,使小学和初中生均公用经费保障标准分别提高到355元、655元。投入资金1316万元,推进中小学校舍安全工程。落实国家资助政策,发放资金508万元用于义务教育贫困生寄宿费、生活费补助,用于中职学校免学费、中职贫困生助学金。另外,我市农村教育债务化解工作将于近期完成,共偿还债务农村义务教育债务资金2909万元,维护了社会稳定。二是加大了全市医疗卫生支出,投入1.1亿元资金。乡镇基层卫生机构全部实行基本药物零差率销售,农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高到200元,参保(合)率稳定在90%以上,基本实现全覆盖。基本公共卫生服务人均经费标准提高到25元。三是提高社会保障水平。保证社会保障和就业资金支出,用于落实社会养老保险、城乡低保救助、军转优抚安置、困难群体补贴等社会保障政策;投入就业再就业资金527万元,实施创业帮扶工程、城乡技能扶助计划等。四是支持文化产业发展。落实资金194万元,支持“两馆”免费开放、农村文化工程、农家书屋、农村公益电影放映等。
(五)拓展思路,国有资产管理再上新台阶
在抓收入、保支出、细管理的同时,我们拓展思路,稳中求变,突出重点,扎实推进行政事业单位资产管理工作。
一是在全市行政事业单位中全面推行国有资产管理信息系统。摸清了行政事业单位的家底,此次清查涉及110户,总资产95573万元、固定资产为53427万元。动态掌握行政事业单位国有资产总体情况,提升国有资产的管理水平,确保国有资产安全保值。
二是规范了国有资产处置程序。今后国有资产的处置申请、评估及价格确认均由财政部门牵头,会同相关部门处置,资产评估结果报市政府批准后由财政部门备案。
三是加快了国有资产处置步伐。完成了百货大楼、水利局综合服务站、电力局旧家属院、交通局搬运站、市面粉厂的资产评估等前期工作,进入处置程序。
二、承担市政府承诺事项及保定市考核任务完成情况
(一)、认真落实承担市政府工作报告落实方案中承诺事项
按照市政府年初承诺要求,涉及我单位的政府重点工作是:加强农田水利基础建设,完成6200亩中低产田改造。截止10月初,农业开发框架工程建设基本完成,农业、水利、林业等主体工程正在加紧实施。已完成更新机井26眼、维修机井30眼,铺设防汛管道20公里,完成修建涵洞5座,开挖疏浚渠道5公里,拓宽、整修农田道路9公里,其中硬化完成1公里,植树5千株,科技培训200人次。建设作业通道30个。各项工程进度均达到任务要求。
(二)、保定市考核任务完成情况良好
一是我市全部财政收入、一般预算收入等任务完成情况良好
截止9月底,我市全部财政收入完成36722万元,占保定市下达任务目标43906万元的83.6%,超时间进度8.6个百分点。与去年同比增长22.5%,地方一般预算收入完成19244万元,占保定下达任务目标23565万元的81.7%,超时间进度6.7个百分点。与去年同比增长12.3%,地方一般预算收入占全部财政收入的52.4%,与xx年同期基本持平。由于第三季度的gdp尚未测算,全部财政收入占我市gdp的比重就无法反映。
二是教科文卫支出占财政支出比重达到目标要求
截止目前,教科文卫全部支出为20226万元,占财政支出58638万元的比重为34.5%。
(三)思想纪律作风整顿和队伍组织建设情况
按照市委市、市政府和省财政厅的安排部署,我们先后组织开展了“创先争优”、“创建六型机关”、“学习宣传李红英先进事迹”、“思想纪律作风整顿”活动。重点开展了“六项活动”,作为财政部门开展各项活动的载体。一是“对标先进、全面创优”活动。二是开展“党性教育”活动。三是开展“岗位奉献”活动。四是开展“服务群众”活动。五是开展“亮牌示范”活动。六是开展“组织创新”活动。
通过一系列活动的开展。使得财政干部素质明显提升。达到了提高服务水平、提升工作效能、优化财税环境、推进改革创新和提高干部队伍整体素质的目的。同时,严格落实各项工作制度。做好七个保持:即始终保持优美整洁的办公环境,始终保持文明礼貌的言行仪表,始终保持热情公正的服务态度,始终保持令行禁止的工作秩序,始终保持高效务实的工作作风,始终保持廉洁勤政的职业道德,始终保持团结和谐的人际关系。
今年,我市财政收入预计将达到4.5亿元,较去年增长0.7亿元,增幅达17%,保持了经济发展和财政增长的较快速度。但成绩来之不易,是在外部经济条件及其不利的情况下实现的,我市在保定市及扩权县的排名落后,财政收入规模小,经济实力较弱,缺少立市立财政的大项目等状况仍然没有改变。今后这些问题都需要我们在明年的工作中,认真研究制定对应措施,以提升我市的财政实力。

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2015年财政局年度总结范文


在市委、市政府的正确领导下,全市财政系统坚持以邓小平理论和“xxxx”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,以打造“民生财政、绿色财政、效益财政、活力财政”为基本目标,服务安国发展大局,图强进位,真抓实干,市委、市政府及上级下达的各项工作强力推进,财政收入保持了较快增长,财政综合保障能力进一步增强,为我市实现跨越发展发挥了应有作用。
一、全年财政重点任务目标完成情况
在复杂多变的经济环境下,我市财政部门科学判断形势,加强监控分析,强化预算执行,使我市财政收入保持了较快增长,财政调控职能发挥充分,积极落实财政支农惠农政策,大力支持民生事业,确保了我市各项事业的发展。
(一)、财政收支保持了较快增长。
收入方面:1--9月份,我市全部财政收入完成36722 万元,完成保定市下达计划的83.6%,同比增长22.5%。一般预算收入完成19244万元,完成保定市下达计划的81.7%,同比增长12.3%。地方一般预算收入占全部财政收入的52.4%。预计全年全部财政收入将达到4.5亿元,一般预算收入达到2.4亿元。财政收入的增长主要得益于以下三方面:一是强化征管,坚持依法治税管费,加强与税务、人行国库和执收部门的协调力度,强化对重点税种和重点行业收入的动态监控。严格落实“收支两条线”制度,通过牢牢抓住票据管理这个源头,做到了应收尽收。二是加大了资金跑办力度,按照市委、市政府要求,各部门上下联动跑部进厅,截止9月底,全市共争取到位项目资金1亿元。三是盘活国有闲置资产取得一定成效。
支出方面:我市一般预算预计支出7亿元。确保了机关事业单位及公教人员工资按时足额发放、党政机关的正常运转;确保了对三农、医疗卫生、社会保障和再就业、教育等工作的支出,提高了对弱势群体的社会保障水平。确保了义务教育绩效工资等专项资金的支出,重点支持了城市三年大变样、落实招商引资等全市重点项目等支出需要。
(二)、财政调控职能发挥充分。
按照市委、市政府和上级部门决策要求,我市继续落实积极的财政政策,加强和改善财政调控,着力助推稳定发展、激活消费、促进发展。一是加大投入稳定增长。投入大量资金促进城乡建设。争取中央预算内基建投资,集中投向在建续建重大项目、保障性安居工程和城市基础设施建设,为药业产业园区创造更好的招商环境,服务企业。其中拨付资金2370万元用于园区的扩建和基础设施建设;拨付资金2201万元用于保障性安居工程;拨付资金2100万元用于中水回用和垃圾处理厂等建设。保持了必要的公共投资强度。二是落实政策激活消费。与有关部门协同配合、强化监管,发放家电、摩托车下乡补贴资金1124.2万元,进一步激活农村消费市场。三是申报项目促进发展,主要申报成功了农机深松、中小企业结构调整、地方特色中小企业发展、国际市场开拓资金等项目,争取到位资金450万元。
(三)、积极落实财政支农惠农政策。
落实支农惠农政策涉及我市35万农民切身利益,一直是我局工作重点,为落实好,我们提早谋划,精心准备,主要做了四项工作。一是落实粮食直补工作,共发放补贴资金3863万元,受益农民8.5万户,全部使用“一折通”发放;二是继续做好全市农业保险工作,今年我市参保小麦26.26万亩,参保玉米19.34万亩,财政补贴资金597万元。三是今年共有109个村成功申请一事一议项目,项目总投资1036万元,其中财政奖补资金505万元,用于修路、打井、铺设饮水管道等与群众生活密切相关的项目。四是强化水利建设。落实中央1号文件要求,增加水利建设投入,共落实资金1250万元,实施病险防洪加固,开展农田水利工程、地下管道节水工程、农村饮水安全工程建设,提高了农业综合生产能力。这些项目的实施,增加了农民收入,改善了农村生活条件,提高了农民生产积极性。
(四)、加大力度促进民生事业发展。
一是支持教育优先发展。全市教育预计支出1.6亿元,用于深化农村义务教育经费保障机制改革,使小学和初中生均公用经费保障标准分别提高到355元、655元。投入资金1316万元,推进中小学校舍安全工程。落实国家资助政策,发放资金508万元用于义务教育贫困生寄宿费、生活费补助,用于中职学校免学费、中职贫困生助学金。另外,我市农村教育债务化解工作将于近期完成,共偿还债务农村义务教育债务资金2909万元,维护了社会稳定。二是加大了全市医疗卫生支出,投入1.1亿元资金。乡镇基层卫生机构全部实行基本药物零差率销售,农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高到200元,参保(合)率稳定在90%以上,基本实现全覆盖。基本公共卫生服务人均经费标准提高到25元。三是提高社会保障水平。保证社会保障和就业资金支出,用于落实社会养老保险、城乡低保救助、军转优抚安置、困难群体补贴等社会保障政策;投入就业再就业资金527万元,实施创业帮扶工程、城乡技能扶助计划等。四是支持文化产业发展。落实资金194万元,支持“两馆”免费开放、农村文化工程、农家书屋、农村公益电影放映等。
(五)拓展思路,国有资产管理再上新台阶
在抓收入、保支出、细管理的同时,我们拓展思路,稳中求变,突出重点,扎实推进行政事业单位资产管理工作。
一是在全市行政事业单位中全面推行国有资产管理信息系统。摸清了行政事业单位的家底,此次清查涉及110户,总资产95573万元、固定资产为53427万元。动态掌握行政事业单位国有资产总体情况,提升国有资产的管理水平,确保国有资产安全保值。
二是规范了国有资产处置程序。今后国有资产的处置申请、评估及价格确认均由财政部门牵头,会同相关部门处置,资产评估结果报市政府批准后由财政部门备案。
三是加快了国有资产处置步伐。完成了百货大楼、水利局综合服务站、电力局旧家属院、交通局搬运站、市面粉厂的资产评估等前期工作,进入处置程序。
二、承担市政府承诺事项及保定市考核任务完成情况
(一)、认真落实承担市政府工作报告落实方案中承诺事项
按照市政府年初承诺要求,涉及我单位的政府重点工作是:加强农田水利基础建设,完成6200亩中低产田改造。截止10月初,农业开发框架工程建设基本完成,农业、水利、林业等主体工程正在加紧实施。已完成更新机井26眼、维修机井30眼,铺设防汛管道20公里,完成修建涵洞5座,开挖疏浚渠道5公里,拓宽、整修农田道路9公里,其中硬化完成1公里,植树5千株,科技培训200人次。建设作业通道30个。各项工程进度均达到任务要求。
(二)、保定市考核任务完成情况良好
一是我市全部财政收入、一般预算收入等任务完成情况良好
截止9月底,我市全部财政收入完成36722万元,占保定市下达任务目标43906万元的83.6%,超时间进度8.6个百分点。与去年同比增长22.5%,地方一般预算收入完成19244万元,占保定下达任务目标23565万元的81.7%,超时间进度6.7个百分点。与去年同比增长12.3%,地方一般预算收入占全部财政收入的52.4%,与XX年同期基本持平。由于第三季度的gdp尚未测算,全部财政收入占我市gdp的比重就无法反映。
二是教科文卫支出占财政支出比重达到目标要求
截止目前,教科文卫全部支出为20226万元,占财政支出58638万元的比重为34.5%。
(三)思想纪律作风整顿和队伍组织建设情况
按照市委市、市政府和省财政厅的安排部署,我们先后组织开展了“创先争优”、“创建六型机关”、“学习宣传李红英先进事迹”、“思想纪律作风整顿”活动。重点开展了“六项活动”,作为财政部门开展各项活动的载体。一是“对标先进、全面创优”活动。二是开展“党性教育”活动。三是开展“岗位奉献”活动。四是开展“服务群众”活动。五是开展“亮牌示范”活动。六是开展“组织创新”活动。
通过一系列活动的开展。使得财政干部素质明显提升。达到了提高服务水平、提升工作效能、优化财税环境、推进改革创新和提高干部队伍整体素质的目的。同时,严格落实各项工作制度。做好七个保持:即始终保持优美整洁的办公环境,始终保持文明礼貌的言行仪表,始终保持热情公正的服务态度,始终保持令行禁止的工作秩序,始终保持高效务实的工作作风,始终保持廉洁勤政的职业道德,始终保持团结和谐的人际关系。
今年,我市财政收入预计将达到4.5亿元,较去年增长0.7亿元,增幅达17%,保持了经济发展和财政增长的较快速度。但成绩来之不易,是在外部经济条件及其不利的情况下实现的,我市在保定市及扩权县的排名落后,财政收入规模小,经济实力较弱,缺少立市立财政的大项目等状况仍然没有改变。今后这些问题都需要我们在明年的工作中,认真研究制定对应措施,以提升我市的财政实力。

2018年县财政局局长年度总结范文


一、201*年预算执行情况

(一)财政收支执行情况。收入执行,201*年,全市地方公共财政收入完成898.5亿元,同口径增长16.6%;全市政府性基金收入完成1009亿元,增长23.7%。支出执行,201*年,全市公共财政支出完成1162.6亿元,同口径增长20.4%;全市政府性基金支出完成988.3亿元,增长25.6%。

(二)财政收支执行特点。一是公共财政收入增长总体平稳。1-11月,市、县两级收入保持了均衡增长态势,全市地方公共财政收入继续保持平稳增长,呈现“小幅波动、总体平稳”的运行态势,收入规模和增幅在15个副省级城市中均排名第五。二是支出结构不断优化。1—11月,全市一般性支出仅增长6.4%,低于公共财政支出平均增幅3.7个百分点;“十大民生工程”投入达到354.8亿元,全市民生保障支出576亿元,占公共财政支出比重63.8%。三是支出进度仍然偏低。1—11月,全市公共财政支出完成预算的67.9%,低于去年同期2.5个百分点,其中,市本级公共财政支出进度仅为55.4%,低于去年同期12个百分点。

二、201*年财政工作开展情况

面对经济增速放缓、财政压力加大的复杂局面,我们坚持把“稳增长”放在首位,把“保支出”作为重点,把“严管理”作为保障,积极推进各项工作。

(一)强化征管与涵养财源并举,确保财政收入稳定增长。一方面,认真落实结构性减税政策,取消和免征30项行政事业性收费,实施了“营改增”试点,支持经济结构调整,涵养税源、培植财源。另一方面,加强收入征管,坚持依法征收、应收尽收,保持了财政收入规模扩张、结构优化、质量提升的良好发展态势。1-11月,全市地方公共财政收入增幅高于全省平均水平1.1个百分点,税收占比较上年提高0.8个百分点,生财能力和聚财水平不断提高。

(二)增加投入与完善机制并重,着力民生福祉持续改善。1-11月,全市公共财政用于民生方面的支出达到576亿元,比上年增加50.4亿元,其中,教育支出134.2亿元,医疗卫生支出30.08亿元,农林水事务支出58.4亿元,社会保障和就业支出22.16亿元,保障性住房支出10.24亿元,文化体育与传媒支出22.5亿元。在增加投入的同时,进一步完善教育、文化、医疗卫生、社保救助和村级公共服务与社会管理等方面的财政保障机制,确保了民生投入稳定增长。201*年,全市公共财政支出中民生支出比重达到66.4%,提高0.5个百分点;全市财政用于“十大民生工程”的投入达到425亿元,较上年增加57亿元,足额保障了“十大民生工程”项目的支出需要。

(三)支持产业升级与科技创新同步,促进经济发展提质升位。1-11月,市级财政工业方面投入44.1亿元,现代服务业方面投入24.7亿元,农业方面投入29.1亿元,科技创新方面投入6.3亿元,产业发展、招商引资,以及科技研发、技术改造等方面的重点项目支出得到切实保障。

(四)完善基础设施与环境保护兼顾,推进城乡建设转型升级。1-11月,市级财政基础设施和公共服务设施建设投入195.6亿元,其中,用于城市道路、轨道交通等“交通先行”方面的投入达到120.7亿元,用于天府新区、“北改”工程等“立城优城”方面的投入达到52.1元,用于雾霾防治、垃圾处置、城乡环境综合整治、生态湖泊水系建设等环境保护方面的投入达到22.8亿元。

(五)健全制度与深化改革联动,努力提升“科学化、规范化、法制化”管理水平。完善“三公”经费管理制度,从严控制“三公”经费支出。截至11月底,市本级“三公”经费较上年下降9.16%,其中,因公出国(境)经费下降53%,公务接待费下降55%,公车购置及运行费增长3.9%(主要是因为更换“黄标车”和购买生产性用车)。开展了财政存量情况摸底调查,基本摸清了全市政府债务规模和市级存量资金底数。调整完善市对区(市)县财政体制,包括对天府新区直管区的财政体制,201*年,对区(市)县各项补助总额达到247亿元,增长15.3%。大力推进预算绩效管理和加强专项资金管理,建立了绩效管理和专项资金管理的制度框架,从201*年开始将全面推行这两项改革。

xx市财政局201*年工作计划

一、收入方面,加大组织收入力度,保持财政收入稳定增长。做大财政收入“蛋糕”,壮大财政实力,努力为xx市加快发展提供更加坚实的财力支撑。

一是坚持积极稳妥的原则,合理安排公共财政收入预算。初步考虑, 201*年全市地方公共财政收入按同口径增长11%安排(奋斗目标增长12%,力争公共财政收入达到1000亿元)。

二是完善征管措施,加强收入执行管理。依法加强税收征管,堵塞征管漏洞,提高税收征管质量,确保税收平稳增长。统筹政府性基金收入、国有资本经营收入等各项政府性收入,积极争取上级转移支付收入,尽可能做大我市财力盘子。

三是加强财源建设,夯实增收基础。贯彻落实积极财政政策,发挥财政政策、资金吸附带动作用,着力加大先进制造业、现代服务业和都市现代农业重点项目投入,支持产业结构调整,促进经济平稳增长,巩固现有财源,拓展增量财源,构建经济发展与财源建设良性互动的机制。

二、支出方面,坚持集中财力办大事,切实保障全市重点支出需要。进一步从严控制一般支出,大力压缩“三公经费”和行政运行经费,调整和优化支出结构,紧紧围绕市委、市政府决策部署,切实保障民生福祉持续改善、城市建设提质升位、产业发展转型升级等方面的投入需要。

一是在支出安排上,突出重点。第一,按照“大民生要大投入”的要求,确保民生投入稳定增长,切实做好改善民生工作。初步考虑是:教育支出安排58.4亿元,文化体育与传媒支出安排21.4亿元,社会保障和就业支出安排36.6亿元,医疗卫生支出安排35亿元,住房保障方面安排19.4亿元。第二,围绕经济发展提质升位,加大对“产业倍增”战略重点领域和关键环节的投入,推进产业结构调整。其中,科技创新方面安排6.1亿元,支持工业发展方面安排20.4亿元,支持农业发展方面安排23.7亿元,支出服务业发展方面安排11.1亿元。第三,着眼城市建设转型升级,切实保障“交通先行”、“立城优城”重点项目需要,加快完善城乡基础设施。其中,围绕“交通先行”战略,安排重点项目支出110.9亿元;围绕“立城优城”战略,安排重点项目支出52.5亿元,包括:与民生息息相关的“北改”工程12亿元、天府新区建设资金12亿元等。

二是在支出执行上,提升效益。第一,编制好项目支出预算。督促配合专项资金主管部门,提前编制专项资金项目支出计划,尽早把专项资金预算细化到具体项目和实施单位,努力减少“有资金无项目”或“有资金等项目”等情况的发生,推动重大项目尽快见效益。第二,有序加快支出执行进度。在确保资金安全可靠的前提下,加快财政资金调度拨付,提高财政支出执行的及时性和均衡性,提高财政资金使用效率,充分放大财政资金的乘数效应。第三,加大预算执行中期调整力度。对执行不好、效益不佳的项目预算予以调整取消,统筹用于经济发展和民生改善其他重点项目,激活用好财政存量资金,减少资金的闲置沉淀。

三是在支出产出上,督促问效。第一,开展项目绩效目标管理,对所有重点项目全面编制绩效目标,逐步改变 “要钱容易、花钱随意”的现象。第二,深化项目绩效评价,继续扩大绩效评价覆盖面,全面开展部门自评,加强重点监督和重点评价。第三,加强绩效结果运用,用绩效评价结果引导预算安排,逐步树立“花钱问效、无效问责”的绩效意识。

(三)管理方面,按照“问题倒逼改革”的思路,针对突出问题完善管理制度。当前,在收支矛盾加剧的形势下,财政统筹力度偏小、财政支出绩效偏低、政府债务风险偏大是我市财政运行亟待解决的几个突出问题。通过前一阶段的调研,我们已经初步梳理了解决这些问题的办法和措施,并将以此为突破口,全面推进制度建设,不断完善公共财政体制机制。

一是完善政府性债务管理制度,切实防范和化解政府性债务风险。按照十八届三中全会“建立规范合理的中央和地方政府债务管理及风险预警机制”的要求,完善政府性债务管理制度,进一步规范我市政府性债务举借、使用和偿还各个环节的行为。第一,加快推行债务年度计划管理。对政府性债务收支计划进行综合平衡,控制政府性债务总规模。第二,完善政府性债务风险预警机制。定期通报政府性债务的风险状况,强化控制债务风险刚性约束,在有效化解存量债务、降低债务风险前,不准再举借新债,也不安排转贷地方政府债券资金。第三,积极推进公益项目建设市场化。特别是对能产生部分收入但不能保证盈利的项目,采取政府补贴等方式,吸引社会投资,减轻政府投融资压力。第四,严格执行偿债准备金制度。充实各级政府偿债准备金,确保政府性债务如期偿还。第五,完善政府投资公司法人治理结构。结合正在进行的市级国有企业资产负债情况专项调查,对资产和建设项目进行归类分析,选择一些项目引入社会资金,不断增强公司的盈利能力,逐步成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的市场竞争主体。

二是细化预算绩效管理办法,全面推行预算绩效管理。加大工作推进力度,协调各方共同参与。抓紧制定和完善相关管理制度,包括预算绩效评价管理办法、预算绩效管理问责办法、县级财政运行绩效管理办法以及专家管理、中介机构管理等配套办法,加快建立和完善绩效指标和标准体系。按照“编制围绕绩效、执行体现绩效、监督评价绩效”的要求,进一步深化部门预算、国库集中收付制度改革,细化预算编制,强化预算执行,严格预算约束,推进预算公开。加大重点督查、随机检查力度,加强预算绩效管理推进工作的督促检查,全面推进预算绩效管理工作。

三是调整完善专项资金管理办法,形成既有“顶层设计”又有具体办法的制度体系。全面清理现有专项资金,对不符合公共财政支出方向、项目绩效不佳的专项资金,予以调整取消;对使用范围相近、归属同一部门管理的专项资金,予以整合归并;对支持方向相似、归属不同部门管理的专项资金,按照“渠道不乱、用途不变、整合使用、各记其功”的原则,打破部门界限统筹使用。完善专项资金管理制度体系,根据新出台的市级财政专项资金管理办法,逐一制定或修订各项专项资金的具体管理制度,加快形成系统完备、科学规范、运行有效的专项资金管理制度体系,促进财经权力运行的制度化、规范化、程序化。

县财政局2017年度总结范文


我局政务公开工作在市财政局及区委、区政府的正确领导下,各职能股室的积极配合下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《转发国务院办公厅关于做好政府信息依申请公开工作意见的通知》和《广东省政务公开条例》,围绕工作中心、真抓实干、不断深化政务公开,取得了较好的成效。现根据《印发xx市xx区政府信息公开工作考核实施意见和xx市xx区政府信息公开工作过错责任追究实施意见的通知》(xx府办〔201*〕8号),现将我局财政政务公开工作汇报如下:

一、201*年政府信息公开工作的情况

(一)领导高度重视,积极推行政务、党务公开工作。按照区委、区政府有关政务、党务公开的要求,我局为确保工作落到实处,多次召开专门会议,研究政务、党务公开工作实施方案,要求各股室积极配合,各司其职。由于领导的高度重视,全局上下达成共识,齐心协力,政务、党务公开工作进展非常顺利,使群众能够及时了解党的各项惠民政策,了解财政工作的动态及办事程序。

(二)工作制度化,明确分工形成工作机制。为更好贯彻落实政务、党务公开工作,我局于成立了政务、党务公开领导小组,同时制定《xx区财政局政务公开制度》。政务公开领导小组组长由我局主要领导担任,成员由各股室及属下事业单位负责人组成。领导小组下设办公室,负责我局政务公开的日常工作。我局还根据《广东省政府信息公开审查办法》,制定了信息发布保密审查机制,严格按照“谁公开、谁审批、谁负责”的原则规范审查程序,落实审查责任,确保政务公开内容无涉及国家秘密和内部敏感事项。

(三)多渠道公开信息,真正做到阳光执政。我局以公示栏、政府政务网、电子触摸屏等形式公开了财政部门的机构职能、办事的规范性文件、本局年度主要工作任务分工表和其他便民服务的措施,使前来办事的群众能直观、方便地了解办理业务的程序,提高工作效率,实现了勤政为民的目的。同时,以《xx财政专报》为载体及时宣传财政最新动态、财政改革方向。另外,及时跟进、办理“12345政府热线”转办工作。

(四)及时向本局干部职工公开内务。我局主要通过网络办公系统和政务公告栏进行对内政务、党务公开,公开了如单位重大决策及执行情况,领导干部廉洁自律情况,干部提拔任用、人事管理情况,内部管理制度、单位财务收支情况和干部职工关心的其他事项。通过这些措施增强了机关内部事务的公开性和透明度,保障干部职工的知情权、参与权、表达权与监督权,极大地调动了干部职工的积极性。

二、政府信息主动公开情况

201*年,我局主动公开信息共179条。主要侧重点以下几个方面:一是公布内部机构设置及其相关工作职能;二是本局政务动态、财政相关法规、办事指南;三是政府采购政策法规、采购结果公布;四是会计管理及会计资格考试报名等信息。

三、政府信息依申请公开情况

201*年我局没有收到要求公开信息的申请。

四、政府信息公开相关费用情况

(一)我局政府信息公开事务支出列入本局公务经费支出。

(二)年内没有发生与诉讼(行政复议、行政申诉)有关费用支出;

(三)年内没有对公民、法人和其他组织相关收费。

五、申请行政复议、提起行政诉讼情况

201*年度我局没有发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案;没有发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政诉讼案;此外,也没有收到各类针对本部门政府信息公开事务有关的申诉案。

六、工作存在的主要问题和改进措施

我局狠抓了政务公开工作,促进了各项工作的开展,但距上级的要求还存在一定的差距,如信息公开的及时性有待进一步加强,政务公开工作还有待进一步深化等。针对存在的不足之处,我局将在新的一年积极向其他单位借鉴好的做法与经验,不断探索新办法和新措施。

七、201*年工作计划

(一)工作思路

围绕区委、区政府对政府信息公开工作的要求,高度重视信息公开工作,进一步完善体制机制,并将此项工作纳入年度工作计划,进一步加强领导,明确职责,确保信息公开及时准确。进一步扩大财政信息公开的内容和形式,继续推进信息公开工作有序、高效开展,切实保障公众的知情权和监督权。对于在工作中存在的问题,认真分析,切实改进,为我局与广大人民群众平等、广泛、深入地沟通搭建更为宽广平台,推动我局阳光型、服务型机关建设迈上新的更高的台阶。

(二)工作重点

1、加强监督,建立长效管理机制

进一步增强主动公开,并鼓励干部职工积极参与政府公开信息发布的监督,更好地服务政府、社会和群众。

2、统一认识,努力规范工作流程

进一步梳理有依法行使行政职权的股室所掌握的政府信息,及时提供,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,使公众能够方便查询。

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