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单位审计工作总结

发布时间: 2019.08.15

2020年行政单位审计工作总结。

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制定一份工作总结,可以帮助我们更好的展望来年工作。《20xx年行政单位审计工作总结》是工作总结之家为大家准备的,希望对大家有帮助。



篇一:


20XX年,我局审计工作紧紧围绕区委、区政府的中心工作,以上级审计机关确定的重点任务为核心,以审计“全覆盖”为目标,不断深化财政审计、经济责任审计、政府投资项目审计、专项审计和审计调查及企业审计,充分发挥审计监督的作用,为推动全区经济发展做出了积极的努力,较好地完成了年度各项工作任务。现将工作情况总结如下:


一、党建工作


今年以来,我局按照“思想建党、制度治党、作风兴党”的总思路,着力于党建工作热起来、党内生活严起来、党内活动活起来,切实加强机关党组织建设,以抓党建促进审计事业发展。


(一)加强领导、明确职责,确保党建工作责任落实。


为进一步加强我局党建工作,我局于年初开展党支部换届选举工作,局党组召开专题会议,研究和部署了2018年全局党建工作,制定了党建工作年度计划,做到党建工作有步骤、有计划;同时,严格落实机关党建工作责任制,明确党组书记为基层党建工作第一责任人,班子成员履行基层党建工作“一岗双责”,明晰了工作责任,促进党建工作各责任主体职责落地生根,做到党建工作有人管、有人抓。


(二)加强基层组织建设,增强党组织的凝聚力、战斗力。


1.按期进行党支部换届选举。我局于年初开展党支部换届选举工作,推选了机关党支部书记、组织委员、宣传委员,成立了新一届*xx区审计局支部委员会,增强了党组织的战斗力,优化了党组织的队伍结构。


2.积极开展支部活动。今年以来,我局按期组织以“3+X”模式开展“党员活动日”和召开党员大会,以党支部为基本单位,以党的组织生活、党员志愿服务等为主要方式,因地制宜开展形式多样、内容丰富的党员活动,丰富了党员干部的业余文化生活,提升了支部的影响力和凝聚力。


(三)注重加强日常管理,强化党员队伍建设。


1.强化党员学习教育。


单位微信工作群开展党员教育;以“三会一课”制度为载体,重点组织学习了党章党规和总书记系列讲话精神,组织全体党员分别以“我为xx发展献一策”、“弘扬道德风尚做品德合格党员”和学习“xxx、xxx等同志先进事迹”为主题,开展“两学一做”专题学习教育讨论活动;党组书记和党支部书记分别以《讲政治、有信念、做审计战线合格的*员》、《严肃党内政治生活、做合格*员》等为主题,为全体党员干部讲授3次专题党课,与大家进行讨论交流发言,认真倾听大家的意见;同时,开展2次廉政党课,强化全体审计干部的廉洁自律意识。每名党员结合自身思想和工作实际,围绕每月学习重点,撰写个人学习教育笔记,持续贯彻学习热潮,确保学习任务完成,学习教育活动取得实效。


2.认真开展廉政警示教育。


围绕“守纪律、讲规矩”主题,以学习贯彻《党章》、《准则》、《条例》为契机,扎实开展党性党风党纪和党内法规学习教育,强化党员干部守纪律、讲规矩的意识。及时通报典型案件,传达贯彻中央和省市区关于党风廉政建设和反腐败工作有关精神,组织干部职工观看了《毒针》及《岁月的坚守》等警示教育片,增强警示教育的生动性和震撼力,切实加强了局机关党风廉政建设的宣传与干部职工的思想教育。


3.积极开展在职党员进社区和微心愿认领活动。


全局在职党员主动前往自己所在社区报到,积极认领微心愿,并通过开展春节慰问、文明创建、志愿服务等一系列丰富多彩的活动切实为社区群众服务,帮助社区困难群众解决生活问题,促进社区党的基层组织建设,确保服务活动取得了实效。


4.做好发展党员和党费收缴工作。


坚持按照党员标准和发展程序,本着成熟一个发展一个的原则,把先进分子吸纳到党内来,不断为党的肌体注入新的活力,今年已成功发展一名*党员。规范党费收缴管理工作,认真组织、督促党员按期缴纳党费,及时汇总上缴,进行公示,主动接受监督,做到了党务工作公平、公正、公开。


二、审计业务工作


(一)依法审计,突出重点,预决算执行审计关注范围不断扩大。


为认真贯彻落实审计工作精神,我局以促进规范预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中,紧紧围绕区人大年初批复的预算,既关注财政性资金,又关注其他资金;既关注各单位财政收支的真实性、合法性,更关注专项资金的使用方向、使用效益。重点对2017年度区级财政管理情况及区卫计局、区环卫局等部门预算执行情况进行了审计。审计资金总额123840.26万元;审计查处主要问题金额1668.55万元,其中查处管理不规范金额1668.55万元;提出审计建议12条。目前,正在开展对xx镇2016—2017年度的财政决算审计工作。


(二)围绕中心,服务三农,开展专项审计和审计调查。


我局从区委、区政府重点关注的问题入手,着力抓好各类专项审计和审计调查。重点对2017年度美丽乡村专项资金、2018年度林业专项资金进行了审计,对2018年度农业支持保护补贴资金管理及使用情况开展了专项审计调查。截至目前,已完成2017年度美丽乡村专项资金审计项目,审计资金总额800万元,审计查处主要问题金额45万元,其中管理不规范金额45万元,提出审计建议2条;其他2项专项审计和审计调查工作正在开展


(三)积极稳妥,促进依法行政,经济责任审计效果不断突显。


今年我局狠抓了领导干部经济责任审计,加大从源头上治理腐败力度,积极组织经责办联席会议相关单位,对区人大办等44个单位(部门)主要领导开展了离任经济责任事项交接工作,并根据我局2018年审计工作计划和区委组织部门的委托,对区财政局等18个行政单位党政领导干部开展了任期经济责任审计工作。审计中,除抓好被审单位的财政财务收支审计外,还特别注重对领导干部在科学依法行政、廉洁自律等方面进行审计,并作出客观评价。从源头上预防和惩治腐败,揭露问题,增强领导干部的责任感,对促进我区领导干部增强法律意识、责任意识、廉政意识、提高管理能力和水平起到了积极的推动作用。截至目前,已完成15项经济责任审计,审计资金总额109273.88万元,审计查处主要问题金额20077.68万元,其中查处违规资金168.01万元,管理不规范金额19909.67万元,提出审计建议35条。其他3项经济责任审计工作正在开展。


(四)加强管理,严格监督,政府投资审计水平不断提升。


我们以项目工程竣工决算审计为主要形式,以工程造价审计为重点,深入揭示投资领域中挤占挪用建设资金、工程管理不规范等问题,科学评估项目建设的经济效益、社会效益、环境和生态效益,提出审计意见和建议,促进规范了政府投资项目建设和管理,提高了建设资金使用效益。有效地发挥了审计在节约财政资金、提高投资效益、促进廉政建设、保证工程质量等方面的作用。


(五)积极开展企业审计,促进企业健康有序发展。


通过审计,发现了公司经营管理中存在的问题,提出了完善管理机制的审计意见,提高了企业经营管理水平和运营绩效,促进了企业健康有序发展。目前,我局委托甘肃镍华会计事务所,正在开展对金昌市天庆房地产开发有限公司自成立以来的资产负债损益情况的审计工作。


(六)督促完成审计整改工作。


今年,我局积极督促审计发现问题的整改落实,就2015年区级财政预算执行和其他财政收支审计报告反映问题的整改情况进行了后续跟踪监督和审计回访,督促各相关部门单位按照区政府要求,认真整改审计查出问题,及时纠正违法违规问题,推进审计整改工作务实有效,基本达到了整改要求。


(七)积极完成上级交办的其他工作。


省审计厅对xx区2017年四季度贯彻落实重大政策措施情况跟踪审计发现的问题,我局及时跟进、协调、指导有关单位对审计提出的问题进行了整改落实,并将整改情况报送区政府。


(八)起草《关于开展领导干部自然资源资产离任审计的实施意见》。


我局起草了《关于开展领导干部自然资源资产离任审计的实施意见》,已经区委、区政府常委会审议通过并印发执行。


(九)积极参与省级优秀审计项目评选。


为进一步提高审计项目质量,我局把年度优秀审计项目评选工作作为推进审计质量建设的重要抓手,积极组织参与省级优秀审计项目评选的上报工作,严格按照评选标准,认真完善xx区环境卫生管理局2017年度预算执行和其他财政收支情况审计项目资料,确保参选的审计项目在规范化和审计成果方面具有“双优”特点,打造精品审计项目。


三、“十区”建设工作


结合区政府下发的“十区”建设目标责任书考核内容,我局重点做好以下工作:


(一)“崇德之区”建设。


我局认真开展文明交通行动,积极参加区统一组织的志愿服务活动;坚持做好“逢六站路”工作,在责任路段开展全域无垃圾清理、文明交通劝导等常态化活动。同时,积极参与文明城市创建工作,先后多次配合龙门里社区、金冶里社区参与环境卫生整治活动。


(二)“尚学之区”建设。


1.我局结合单位实际,从4月份开始,将“两学一做”学习教育和政治学习相结合,每月统一安排学习计划,每周开展理论学习,及时传达会议及文件精神。


2.定期向单位干部职工推荐学习书籍,并已发放《致加西亚的信》、《中国家风》、《全面从严治党》、《*讲故事》、《*的七年知青岁月》等书籍;认真开展读书交流活动,组织干部职工交流心得体会。


3.组织全体干部职工迅速掀起学习贯彻党的十九大精神热潮,印制《xx区审计局学习宣传十九大精神资料汇编》,通过集中学、自学等方式,采取专题会、分组讨论等形式,切实把全体审计干部的思想和行动统一到会议精神上来,体现到具体的审计工作中。


4.结合党员活动日,开展巩固十八届六中全会精神学习效果、基层党建知识测试和十九大精神“应知应会”测试活动,及时强化巩固学习效果。


(三)“活力之区”建设。


面对今年招商引资新任务、新要求,我局充分发挥局领导班子成员带头作用,现已协调xx区xx堂药房项目、xxx商贸有限公司项目和xx市xx科技发展有限公司高产优质苜蓿示范建设项目等3个项目,2018年到位资金总额3800万元,完成年度任务的126.67%。


(四)“智慧之区”建设。


根据单位实际,制定我局智慧之区建设工作实施方案,并对单位信息化建设情况进行摸底调查,主要了解网络、计算机、信息系统应用、信息系统安全等内容;同时,根据省审计厅计算机联网审计工作进度和要求,逐步推进我区计算机联网审计建设。


(五)“阳光之区”建设。


1.结合单位实际,制定我局阳光之区建设工作实施方案和任务分解表,成立领导小组;并制定“阳光之区”制度建设示范点创建工作实施方案。


2.全面清理现有制度。认真对局机关现有制度进行全面梳理,区分“废、改、立”三种类型,对从严治党、干部管理、财务管理、机关日常管理等方面的50多项制度进行了重新拟定和完善,并将“三重一大”等重要决策的范围、内容、权限纳入党组工作制度中,切实做好制度的废、改、立工作,使制度建设体现较强的针对性和实效性。


3.签订党风廉政责任书。一季度召开一次党风廉政专题会议,各股室负责人签订党风廉政建设承诺书和党风廉政建设目标责任书;同时,领导班子成员对全体党员干部开展集体约谈。


4.扎实开展廉政党课活动。以“两学一做”活动为契机,开展“学习中国*廉洁自律准则”主题党课,提升审计干部廉洁自律意识。


5.提升工作透明度。全面推进党务、政务、财务公开,做好年度预决算公开。


6.积极开展“三纠三促”和“两查两保”专项活动,认真查摆问题,建立整改台账。同时,组织全体干部职工召开“三纠三促”专题工作推进会,集中学习区委、区政府的相关文件精神和会议精神,各股室中心负责人作表态发言,继续开展自查自纠,形成了抓常抓长、抓细抓实的长效机制。


四、精准扶贫工作


根据区委扶贫办的要求,召开驻xx村脱贫攻坚工作会议,传达相关会议精神和工作要求,并组织我局和成员单位区环保局的帮扶干部职工,前往xx村对4户贫困户和20户脱贫户逐一进行走访,详细了解其生产生活情况,并根据4户贫困户的实际困难,制定帮扶计划和帮扶措施。同时,始终把产业扶贫作为首要任务,按照精准扶贫的要求,积极帮助xx村加快实施贫困户危房改造工程。20XX年,帮助xx村积极开展新农村建设项目,修建10户D级房屋,切实保障贫困户基本住房安全;积极改善基础设施条件,完成一事一议财政奖补项目和100万元美丽乡村建设项目;开展村庄环境卫生综合治理,实施亮化工程,村内安装太阳能路灯20盏。


同时,结合“庆七一”建党节活动和学习贯彻党的十九大精神活动,先后深入xx村开展党课教育活动,引导党员学深悟透,融会贯通,做到学而信、学而用、学而行,做一名实实在在的合格党员。


五、争取项目资金工作


根据年初区委、区政府下达的向上争取资金40万元的任务要求,我局现已经争取了40万元资金,已完成任务数的100%。


六、协助配合,实现共赢


一是配合完成了xx区专项巡查工作;


二是配合市纪委完成了扶贫领域监督检查工作;


三是配合市审计局完成了永昌县领导干部自然资源资产离任审计工作;


四是配合市审计局完成了全省农村公路政策措施和农村畅通工程等专项资金管理使用情况跟踪审计工作。


七、存在的问题和今后的打算


一年来,审计局班子成员和全体干部职工做了大量的工作,取得了一些成绩,但与上级的要求和群众的期望相比,还存在着一些差距,主要表现在:


一是面对新常态下的审计工作,在审计思路上还需要进一步拓宽。


二是加强审计人员业务素质的培训,提升工作效率和质量。


今后,我们将积极开展审计调查研究,进一步加强审计监督力度,确保公共资金、国有资产、国有资源的使用和管理落到实处;以领导干部履行经济责任审计为重点,促进党风廉政建设,继续抓好我局班子成员自身建设和干部职工教育培训,打造一支政治强、业务精、作风实、纪律严的审计铁军,培养和造就审计人员谋划有方、提笔能写、开口能说、问策能答的能力和水平,为xx区审计事业做出积极的贡献。


八、20XX年工作思路


20XX年,区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下,主要开展以下十一个方面的审计工作:


(一)严格公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任审计。


(二)配合完成20XX年度xx区稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实跟踪审计。


(三)做好20XX年度区级预算执行和其他财政收支情况审计。


(四)做好20XX—20XX年度双湾镇政府财政决算审计。


(五)根据区经济责任审计联系会议安排和区委组织部的委托,开展领导干部经济责任审计。


(六)根据上级审计机关的安排,完成或配合完成各类专项审计或专项审计调查。


(七)完成重点建设项目的竣工决算审计。


(八)根据省审计厅计算机联网审计工作进度和要求,逐步推进我区计算机联网审计(金审工程三期)建设。


(九)全面完成党建和“十区建设”年度任务。


(十)对上一年度审计查处问题的整改落实情况进行全面督查。


(十一)完成区委、区政府安排的其他工作任务。


篇二:


今年以来,围绕县委、县政府经济建设工作中心,以十六大精神和“三个代表”重要思想为指导,按照《审计法》要求,履行工作职能。以学习教育提高人员素质为基础;以党风、行风建设为龙头;以提高审计质量争创精品项目为主线,全面推进机关建设。在审计监督工作中,认真贯彻落实审计署5、6号令,严格程序,以法行政,开拓进取,提前45天完成了全年工作任务。回顾全年工作,主要做法有以下几个方面:


一、认真履行好审计职能做到监督与服务双向用力


(一)突出重点积极开展审计监督维护财经法纪


一是规范了预算执行工作行为,今年的预算执行审计共查出有问题资金3838万元,在微观审计中,我们针对存在的往来账科目清理不及时、违规调整税种、混淆入库级次、延压税款、违规退库、票据管理不规范、白条抵库、违控购置、扩大收费范围、少缴税金等10个方面存在的问题,经综合分析,有针对性地提出了改进意见与建议,规范了财政财务收支工作行为,纠正了存在的问题。


二是追收了漏缴税金535954元,其中:隐瞒业务收入漏交税金及附加291971元;租赁费收入漏交税金及附加109303元;漏缴土地使用税19464元;漏交个人所得税80216元;漏交营业税35000元。针对存在的漏税问题进行了收缴和限期收缴入库。


三是查处了“三乱”问题,涉及金额达989658元,其中:乱罚款13800元;乱收费512042元;乱发奖金补贴463816元。针对存在的问题下达了审计决定,进行了处理处罚。


四是阻止了国有资产流失,审计发现,有的单位在固定资产管理方面存在着固定资产不建账登记和新购固定资产不入账问题,两个方面涉及固定资产金额达132万元,针对存在问题,协助被审计单位对固定资产进行了清理、登记、建账,有效地防止了国有资产流失。


五是扼制了高、估、冒算行为,配合县城改扩建工作,受县政府委托,我们对9项城建工程进行了跟踪审计,通过开工前、施工中、竣工决算全程审计监督,保证了工程质量,避免了损失浪费,扼制了高估冒算行为,审计投资总金额2866万元,审计核减332万元,为财政节省了建设资金。


(二)转变作风贴近被审单位做好服务工作


在转变作风做好服务方面:


一是实行送达审计,少给被审计单位添麻烦,今年以来,我们改变了一往就地审计的做法,对30户被审计单位实行了送达审计,这样做第一减少了被审计单位对审计组人员的应酬,审计期间不影响被审计单位正常工作开展;第二不牵涉被审计单位领导和财会人员精力;第三避免了请吃请喝不廉洁问题的发生。被审计单位比较满意。


二是实行一审双果,一次审计,出具两个报告,完成两个项目,这样既提高了工作效率,也减少了进点审计次数,少添麻烦。


三是审计处理坚持“四宽四严”,既促进经济发展从宽,损失浪费从严;改革失误从宽,明知故犯从严;用于生产经营和公益事业从宽,用于个人和小团体消费从严;初次违规从宽,屡查屡犯从严。通过“四宽四严”原则,为被审计单位创造一个宽松的外部工作环境。


四是组织实施“131”服务活动。按照县委、政府提出的“围绕中心,服务大局”的要求,我们组织实施了“131”服务活动。即:审计一个项目,做好三项服务:办成一件实事,提一条合理化建议,建一份经济档案,为县委、县政府提供一条审计信息。服务工作实行一项目一考核,考核结果做为年度工作考核内容。通过服务活动开展,今年以来为企业办实事6件,提改进意见建议49条,建经济档案8份,为县委县政府提供审计信息21件。


五是征求意见取得支持让单位满意。


在审计监督工作中,我们采取两种方式征求意见:


1、把被审计单位的领导请到审计机关交流情况,交换看法,进行思想勾通。今年共请单位领导到审计机关交换意见40人次。


2、领导上门回访调查研究,征求意见,今年由局领导带队到单位回访31余人次。


六是审计促进了稳定工作。


二、精心组织增措施加力度积极开展争创精品工程


在今年的争创精品活动中,我们做到精心组织,强化领导,主管局长、股长、审计组长层层签定目标责任书,确保审计工作质量,为鼓励先进,我们对年内在全市取得前三名审计项目实行了重奖,在创精品项目活动中,我们的主要抓了以下两方面工作:


(一)创精品项目坚持“七个统一”抓好“八个环节”


为了加大争创精品项目力度,每个项目审计我们做到了“七个统一”:


一是统一组织审前调查,为项目审计寻找突破点;


二是统一进行审前培训,掌握审计方法和审计技巧;


三是统一进行审计工作方案的审定、把关;


四是统一由主管局长带队审计,抓廉政措施落实;


五是统一研究违纪、违规问题的定性处理,提高审计质量;


六是统一进行审计回访,征求意见;


七是统一对项目审计入档资料通过三级复核进行把关。


“七个统一”强化了对审计项目的领导。


细化措施,从八个环节抓起加力度:


一是目标责任要求到人,由主管局长、股长、审计组长层层签定工作目标责任书,要求每个业务股年内要有一个以上审计项目在全市审计系统取得前三名,创优项目多重奖,对完不成的进行处罚。


二是审计程序符合规定。按照国家审计准则规定实施审计,做到程序合法、合规。采取:内部复核、内部督查、走访调研三种方式对程序进行监督。


三是审计决定落实要达100%。审计决定落实采取四条措施:第一把被审计单位领导请上来,勾通、交换意见;第二申请县主管领导调度、加压;第三通过奖惩措施调动审计组人员的积极性;第四通报批评公开曝光。


四是意见、建议切实可行。要求审计组提出意见和建议要具有科学性、建设性、实效性。组织好审计组二次进点,搞好跟踪服务。


五是建档资料齐全有序。项目审计资料建档,实行审计组长负责制,并采用领导观模,业务股交叉检查,档案人员审检等方式进行监督和把关。


六是廉洁自律从建章立制抓起。围绕落实好“八不准”审计工作纪律和各项廉政建设工作规定,建立健全六项廉政建设工作制度,给局领导划分了廉政建设分管范围,对领导实行责任追究,对审计组实行廉洁自律工作一票否决制。


七是内部督查不走过场。我们重点抓好三个环节:第一实施审计期间由主管领导现场督查指导抓质量、抓廉洁;第二项目归档资料实行三级复核严格把关;第三让群众评论项目质量,按好、中、差顺序进行排列曝光。


八是自觉接收社会监督。通过审计政务公开、社会承诺、廉政反馈卡、上门征求意见四种方式,接收社会监督,提高审计工作透明度。


(二)奖励先进调动积极因素增动力


在争创精品项目活动中,严格奖惩,项目奖励从三方面抓起:


一是审计阶段。能如实揭露被审计单位存在的问题,审计项目做到了实事求是,问题定性处理、处罚依据的法律、法规准确,审计决定落实率高;


二是年度审计项目在全市审计系统评比中,取得前三名以上审计项目,市局奖励后县局继续进行奖励,实行重复奖励;


三是股室年度工作在全局排列第一名,股室的股长,在县对公务员年度考核中定为优秀,并报县政府进行奖励。


三、健全制度强化管理促进党风廉政建设工作开展


(一)加强学习教育提高对廉政建设工作的思想认识


围绕提高党风廉政建设工作重要意义认识,我们开展了四项教育:


一是践行“三个代表”重要思想,开创一流业绩教育,要求全体审计人员立足本职,做好工作,转变作风,扎扎实实地做好本职工作。


二是党纪党规,以法行政文明执法教育,利用正反两面典型进行正确的思想引导,帮助干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观,做执法守纪的模范。


三是抵制行业不正之风,廉洁自律教育,要求全体审计人员正确使用“审计监督权”和“审计处理权”,自觉执行审计“八不准”工作纪律。


四是党员思想入党教育,要求党员干部认真学习贯彻党章,按党章规定严格要求,发挥好表帅作用,牢固树立全心全意为人民服务思想。


围绕抓好四项教育,年初建立了党风廉政建设教育计划,配合思想教育,我们举办学习专栏六期,开展学习交流二次,树立先进典型二人,取得了比较好地效果。


(二)健全制度强化党风廉政建设工作管理


党风廉政建设工作,我们从建章立制入手,先后建立健全了《党风廉政建设责任追究制》、《审计组廉洁自律工作纪律》、《审计人员廉洁自律守则》、《审计政务公开制度》、《领导跟班作业工作制度》、《错案和执法过错责任追究制度》、《加强班子建设十条措施》。


围绕抓好制度落实,我们采取了五条措施:


一是党风廉政建设工作实行一把手工程,实施中做到每个项目一调度,每月一研究,每季一评优。由一把手通过县电视台向社会作出党风廉政建设承诺,接收监督。


二是跟踪巡视抓制度落实,由主管纪检工作的领导负责,通过跟班作业、明查暗访、座谈调研、审计回访等形式,到作业点进行督查,了解审计组人员党风廉政建设工作纪律执行情况,这样,有效扼制了借工作之便有违反廉政建设工作纪律问题的发生。


三是请上来征求意见和廉政反馈卡制,围绕党风廉政建设工作开展,我们对审计组人员采取了两条监督措施,第一对被审计单位领导实行请上来制度,征求意见。第二项目审计实行廉政反馈卡制,审计终了后由被审计单位将审计组廉政情况填入卡内,反馈于审计机关。今年我们请企业领导到机关交换意见40人次,收到被审计单位廉政反馈卡30件,没有发现违反廉政纪律问题。


四是为局班子成员建立廉洁档案,廉洁档案包括住房情况、干部收入、乘车情况、现金证券登记四方面内容,实行对党员干部的内部监督和事前警示,使领导班子成员自觉做到廉洁自律。


五是实行审计政务公开,围绕审计政务公开工作,我们建立了领导小组和监督小组,加强审计政务公开工作管理设立了举报箱和举报电话,让社会进行监督。


(三)党风廉政建设实行一票否决


在党风廉政建设工作中,对违反廉政工作纪律行为,坚持责任追究,实行一票否决制。对责任人和所在股室去销年内评选先进资格,在对公务员年度考核中评为不称职,对主管领导实行廉政责任追究。通过两项措施,扼制了行业不正之风。


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行政单位工作总结


【2015年行政单位工作总结】

2014 年度行政部工作总结及 2015 年计划2014 年马上就要结束了,行政部作为公司的后勤保障部门,在过去的一年中为 公司的发展默默的付出着,在集团领导的带领下,做出了一些成绩,但也存在一些困 难和不足之处,现将 2014 年行政部工作汇报如下

一、档案管理方面 1、归档 档案管理一直是行政工作中比较薄弱的一项工作,2014 年第四季度开始,行 政部依据相关规定并结合各部门工作中的实际情况,逐渐确定了各部门档案的归 档范围和档案管理的规范性。

2、管理 根据公司管理制度要求,档案实行统一领导、集中与分级管理相结合的管理 模式。行政部对档案室重新做了调整,档案柜也重新分配,并且设定了兼职档案 管理员,负责对本部门所存档案及时归档和借阅等工作,并做有档案借阅登记。

二、办公设备管理方面 为了统一管理、控制成本,公司所有办公设备由行政部经过货比三家后,统 一采购验收入库后按需配置到各部门,并且监督管理。公共办公区域办公设备由 行政部统一管理,所有办公设备的耗材皆由行政部管理配备。

三、办公用品管理 公司各部门的办公用品都实行由部门按需申报,行政部统一后按需采购、入 库,各部门按要求领用。办公用品的发放、采购和管理,建立办公用品台账和领 取记录。 四、会议管理 会议管理是行政工作的一部分, 做好公司会议及其他各部门会议的组织和后勤服 务工作。落实各类会议的会前准备、会后的会议纪要的整理及发送各部门等工作。

五、制度的建设 配合总经理在原制订的各项规章制度基础上进一步补充和完善,包括《办公用品 管理办法》 、 《公司车辆管理办法》 、 《办公区域卫生管理办法》 、 《招待用品管理办法》 、 《办公室用电安全规范》 、 《文件签批流程》 、 《证照管理标准》 、 《网购管理办法》 、 《印 章的管理标准》 、 《办公室卫生检查扣分管理制度》 、 《会议管理办法》等等。根据企业 现状,进行修改和完善,近期已将公司新的规章制度制定出来,下一步就需要相关领 导进行会审。

六、车辆管理 为领导和员工提供便利的交通工具是行政部重要工作内容之一,后勤保障更 是一项重要工作,2014 年开始,行政部保障了各部门员工外出工作的便利,员工 满意度也得到提升。一年来,行政部结合工作实际,在车辆管理的方面,达到一 车一人,定期保养,责任到人的管理方式,车辆的高效管理,为公司各项工作的 开展创造了良好条件。

七、网络管理 为了保障集团的日常办公,加强公司现代化办公需求,本年度 OA 办公进行试 用阶段。对各部门办公设备的配置保养和维修。保证各部门的通讯和网络畅通。

八、总结:存在的困难与不足 (一) 困难

1.

行政部较频繁的人员流动,带来工作不连续的问题。

1) 人员的变动造成个别工作的中断,如:工作交接的不顺畅,各项记录的不完善, 没有电子档案。需要重新建立完善各项记录的电子档案。以便于汇总和保存。

2) 办事风格的不同,也容易引发多方面的不适应。

2.公司的阶段性发展带来的整体认识偏差及重视程度不足的问题。

1) 各方面还是更习惯把行政部作为单纯的服务职能来对待, 2) 公司目前所处的阶段,有规范管理的必要性,但这种必要性还没有达到普遍感到 “急迫”的程度。在整体氛围可有可无的情况下,工作推进的难度可想而知。

3.现行及试行制度本身尚待完善,由此可能引发的问题。例如:工资福利制度的改 革、财务报销制度的改革等。

(二) 不足

1.团队建设、内部管理尚有不足。

1) 由于行政部管理幅度较宽(行政部现在涉及的工作已经越出了单纯一个部门的范 围)、事务性强,需要部门员工普遍做到一专多能,且相互之间有团队、补位意识。

这一点上还需进一步加强。

2) 行政部内部管理,如车辆、人员管理、文件传递等,仍有提高的余地。

2.责任心、责任感有待进一步加强。

1) 行政部工作“即时重要”的性质,决定了工作琐碎但责任重大的特点。

2) 部门内个别岗位尚存在人员不足等问题, 4.

服务意识与服务水平尚待提高。

1) 目前部门个别岗位服务意识不足,需要提高工作责任心。

2) 服务水平与服务技能有直接关系,好在部门员工普遍悟性较强,且大部分均有上 进心。

九、小结 行政部在公司安排的任何工作中一定要首当其冲。困难是存在的,现实的,难免 的;我们的不足也是显而易见的。但行政部有决心也有信心迎难而上,在伴同公司发 展壮大的过程中整体提升!2014 年已经过去,在新的一年里,我们将继续围绕公司中 心工作,克服缺点,改进方法;深入调研,掌握实情;加强管理,改进服务;大胆探 索行政部工作新思路、新方法,促使行政部工作再上一个新台阶,为公司的健康快速 发展做出更大的贡献! 2015 年行政部工作计划针对 2014 年工作中遇到的的困难及不足,行政部将正视困难,广泛沟通,保持 耐心,虚心求教,加强学习,经常培训,提高认识,严格自我要求,并在明年工作计 划中逐步改进。

下面根据 2014 年度工作情况与存在不足,结合目前公司发展状况和今后趋势, 行政部计划从下几个方面开展下一年度的工作

1.制定行政部全年事项实施计划表。制定工作内容和工作节点,使行政部工作有步 骤的按计划实施和完成。

(一月份完成)

2.制定计划控制费用,做好全年资金计划(一月份完成) ,月资金计划按全年计划节 点来申报。

3.努力提高行政办公室人员的综合素质,加强理论学习、业务学习,强化服务与管 理意识,制定相应的考核管理制度,明确分工,充分调动工作积极性,使公司后勤服 务管理工作再上新台阶。

4.以完善部门每个员工岗位职责为契机,强化岗位意识、责任意识,通过梳理每个 岗位的工作流程,明确责任界限,提升服务意识与服务水平。

5.充分考虑员工福利,做好员工激励工作,做好员工职业生涯规划,培养雇员主人 翁精神和献身精神,增强企业凝聚力。多关心员工,多了解员工在工作和生活中遇到 的困难,尽力给予帮助和解决。

6.大力加强员工岗位知识、技能和素质培训,加大内部人才开发力度。

7.以公司制度体系建设为契机,每个岗位就自己的管理范围,从新审视涉及到的制 度、规定,提升规范化、制度化管理的水平。

8.弘扬优秀的企业文化和企业传统,用优秀的文化感染人;结合集团的企业文化宣 传,办一些有文化特色的活动。 9.

建立内部纵向、横向沟通机制,调动公司所有员工的主观能动性,建立和谐、融 洽的企业内部关系。

10.提高员工工作积极性,提出具体的奖励项目计划。在 2 月份前提报。河南蓬勃实业有限公司 行政部 2014 年 12 月 18 日

【2015年行政单位工作总结】

行政管理部 2015 年上半年工作总结上半年,行政管理部围绕公司中心工作,创新思维、打破常规,充分 发挥管理、协调和服务职能,同各兄弟部门和各基层单位一道,凝心聚力 为公司脱困发展作出了积极贡献。现将上半年工作总结如下:一、上半年主要工作完成情况(一) 、齐抓共管 “全面强化基础管理工作”稳步推进。

今年,按照公司总体要求,组织策划并牵头实施了公司《全面强化基 础管理工作实施方案》 ,通过开展以“沉心静气、苦练内功” , “团结一致、 重塑信心”为主要内容的全面强化基础管理工作专项活动,各专业组、各 部门、各单位重拳出击、综合治理、一抓到底,确保了此项工作持续稳步 推进,并见到实效。在重点解决执行力弱化、作风纪律松懈、现场管理不 到位、工作效率低等突出问题方面起到了积极效果,为全面提升公司各项 基础管理水平奠定了基础。

(二)高效协调 管控水平进一步提升 工商事务完成 5 家贸易公司平台改造工作; 完成 10 余项工商事务工作。

合理规范证照、印章使用,保证各部门单位需求。

综合事务受理各类事务 50 余件。完成并协调了办公室搬迁工作;完成 各级各类接待 107 次共计 296 人次,承接各级会议 89 余次。合理派车 228 车次,代驾 88 车次,安全行车 10 万余公里。

法律事务共审核完善各类合同 1538 份;受理已发生诉讼案件 158 个, 进入执行程序 45 个。

监察审计重点针对大宗物资质量及安全等风险防范,调整并优化现场 督查组的运行模式;适时对各单位绩效考评开展了例行审计工作。

房产土地完成 XX 的用地、用房;协助财务部完成房屋、土地使用税的 申报;完成 XX 项目租用土地的补偿确认工作,为公司节约 10 余万元的补1 偿费用。

(三)优化配置 人力资源结构进一步优化 人力资源强化岗位调整和整合,从严优化核定岗位定员。上半年截止 2015 年 6 月底共有在册员工 7674 人(包括万顺 437 人) ,与去年底(8380) 相比减少 706 人。

体系流程针对公司机构改革,修订完善了公司相关管理制度,上半年 新增、更改A类文件83份/次,作废A类文件3本;实施体系运行监控,确保 公司体系工作有效运行;持续推进班组“精细化”管理工作,提高班组管 理水平和工作效率。

上半年共举行各类内训214项,共计参训5346人次。新办、复审特种作 业人员,特种设备操作人员327人。

保险保障批准办理退休 76 人;根据省市相关文件精神,完成缓缴社会 保险费的申请。协调处理好劳动纠纷案、工伤事故案;做好应急措施,针 对社保缓缴和欠费带来的养保、工伤、医疗等一系列问题,稳定员工队伍。

积极社保相关政策及文件,最大限度维护公司和员工利益,每月公司少支 出失业保险费 8.14 万元。

(四)强化服务 确保了食品卫生安全。

酒店实行差异化服务,完成婚、寿宴计 20 余次,圆满完成公司内外接 待任务。

网络系统确保顺行, 保障了集团的计算机信息网络系统、 K3、 pSp、 SAp、 OA 等系统的正常运行,开发了“公司微信平台” 。

(五)文化建设 内树信心外塑形象 组织承办集团公司春节及 17 周年系列活动,增强了员工凝聚力,对外 展示了集团及公司良好的形象。

党群工作启动了“慵懒散浮拖”整治活动,拟定了“党员干部、管理 营销人员、科长主管”作风建设指南; 全力做好后勤保障 班中餐进一步优化送餐流程及配餐点,降低了车辆费用和人力成本并2 工会完成帮扶资料及建档 1281 份,发放帮扶金 71.3 万元;组织 297 名困难职工免费体检。

新闻宣传工作围绕企业重点和中心工作,以“团结一致、重塑信心” 为宣传主题,在全体干部员工中大力宣传弘扬“坚定不移、百折不挠”绝 不屈服的精神,为公司脱困发展营造良好的舆论氛围。三、上半年工作不足1、各单位为体系而做体系的“两张皮”现象仍未杜绝。因各单位体系 管理、安全环保管理人员变化频繁,不能有效指导体系工作的正常运行。

2、部分单位管理未真正实现扁平化,主要体现在对技术员、安全员、 工班长无实质性优化。

3、因社保缓缴和欠费带来的养保、工伤、医疗等一系列问题尚未有效 解决。

4、全面强化基础管理工作有待进一步深入推进。四、下半年重点工作(一) 、基础管理工作一要深入持久的狠抓环境卫生、道路抛洒、物流 畅通、定置管理、文明生产、办公秩序等工作;二要坚持以体系思想指导 生产、指导经营、指导管理,继续清理优化各类管理制度和文件的适应性 和可操作性,确保体系审核换证顺利通过。

(二)、人力资源工作一要组织对各单位、部门扁平化工作的落实情 况进行摸底调查。二是狠抓培训工作,结合企业实际需要,要多手段、多 渠道、多模式开展培训;三要针对社保缓交和欠缴,主动联系政府部门进 行沟通协调,并要及时做好员工解释安抚工作。

(三)、监察审计要转换角色,转换思维开展工作,要自觉避免被干 扰、被困扰,要对现场督察组的工作效率进行研究和定位。

(四)、风险诉讼工作任务艰巨,要不折不扣与地方法院保持密切沟 通,要丰富、谨慎、细致的研究风险化解和应对手段,重点关注平台资金3 安全。

(五)、房产土地要全力配合“棚户区改造的实施方案”落实各项工 作;完成延珍、营销大楼的外售分户;继续开展闲置房屋、土地资产的盘 活工作。

(六)、网络通讯要严查、严防办公室人员代理服务提供,公司微信 平台要及时拓展到集团,要想办法解决通讯电缆光纤长期被盗事件。

(七)、酒店、班中餐要重点研究浪费现象,做到“够吃吃好”,酒 店要转变和提升接待环境和接待能力,开发大众菜品,吸引大众消费。班 中餐要持续严防非员工就餐,高度重视食品安全和食品卫生。

(八)、综合事务工作要严格控制“五大费用”的使用和管理,要分 析车辆使用流程和细则,重点与租赁公司对接好用车模式。要以良好的企 业形象和节约意识完成公司各级接待任务,强化服务意识,协调意识、攻 关意识。

(九) 、传媒宣传要围绕中心工作,踩准阶段性重点工作,进行舆论导 向和宣传,要关注一线员工,丰富宣传手段。对数字电视的推广合作要进 行研究,收益分成要提高比例。

(十) 、企业文化建设和党群工作,要持续开展“庸浮懒散拖”的检查 和整治,要以《党员干部、管理营销人员、科主管作风行为指南》为要求 进行持续验证,整顿干部员工队伍,做到真正意义上的风清气正;要开展 好“夏送清凉、冬送温暖” 、 “金秋助学”等困难帮扶工作,全面维护员工 队伍稳定。

各位代表,上半年,行管部在公司领导的关心和指导下,在各兄弟单 位的支持和帮助下,各项工作稳步推进、成效显著。下半年,我们将不辱 使命、再接再厉,大胆探索行管工作新思路、新方法、新模式,更好地发 挥参谋助手和综合协调作用,为公司的发展做出积极的努力和贡献。

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【2015年行政单位工作总结】

(讨论稿)十六届一次职代会 2015 年 工 作 会 创建文明矿表彰会大水头煤矿材 料坚守红线 依法运营安全发展 奋力攻坚为全面构建幸福美好新靖煤再做新贡献——矿十六届一次职代会暨 2015 年工作会报告 (2015 年 1 月 16 日)各位代表、同志们

根据会议安排,我向大会作行政工作报告,请审议。第一部分2014 年工作总结2014 年,我矿在公司的正确领导和大力支持下,以科学发展 观为统领,认真贯彻“安全攻坚年”各项工作,全面落实安全生 产主体责任,严格执行各项规章制度,严肃责任追究,全力抓好 “保安全、促生产、抓煤质、增效益”四项重点工作,在全矿上 下的共同努力下,各项安全目标和经营指标全面完成,全矿保持 了发展稳定局面。全年主要完成了以下工作

一、 安全生产、科学运营,各项指标任务圆满完成 安全杜绝了重伤及重伤以上人身事故;原煤产量计划 220 万 吨(含公司追加 10 万吨),完成 220 万吨;原煤销售计划 220 万-1- 吨,完成 227.5 万吨(含调入煤 7.67 万吨);掘进进尺计划 7000 米,完成 7000 米;瓦斯抽采计划 1630 万立方米,完成 1632.7 万 立方米;储备物资占用额计划 677 万元,完成 595.63 万元;成本 计划 199.61 元/吨,实际 193.28 元/吨;回采率计划 76.55%,实 际 76.55%;煤质计划热值 5320 大卡/千克、块煤率 9.5%,实际热 值 5359 大卡/千克、块煤率 11.47%。

二、求真务实、攻坚克难,矿井安全生产稳步推进 紧盯安全目标,坚持“精于岗位、忠于己任,履职尽责、全 力以赴,坚守红线、守住底线”的要求,稳步推进矿井安全发展。

(一)确定目标、理念引领,提升意识保安全。按照公司“安 全攻坚年”总体工作要求,我矿紧紧围绕“零死亡”的安全奋斗 目标,始终坚持“四个一切”的工作原则,时刻保持“半夜警醒” 的警觉性,居安思危、警钟长鸣,切实把安全工作摆在一切工作 的首位,理顺安全与生产的关系,严把制度责任落实关,强化干 部职工安全意识,保证矿井安全生产。

(二)创新管理、超前出击,风险预控抓防范。通过严格执 行安全例会制度、强化安全风险预控、落实安全防范措施、完善 风险预控管理机制等,实现了全矿井岗位自主管理和风险超前防 范。重点以不安全行为管控为重点,认真开展安全工作重点检查 专项行动,落实岗位危险源辨识和岗位红线管理制度,着力增强 管理和考核力度,做到了安全隐患闭环管理,提高了安全生产的 超前性和预见性。

(三)强化监管、落实责任,注重现场查隐患。通过强化现 场安全监督管理,确保了管理人员对井下作业点的监管全覆盖。

通过严格执行交接班制度,杜绝了空班、漏班、迟下、早上现象 的发生。通过狠抓班组现场安全管理,确保了班组安全运行和现-2- 场作业安全。通过加强重点难点工程管理、职工安全行为规范专 项整治、隐患排查整改挂牌督办等,实现了安全隐患发现、整改、 验收、复核的闭环管理模式,有效提高了隐患排查整改工作实效。

(四)群策群力、安全联保,整治工作全覆盖。通过建立零 星岗位人员“自保、互保、联保”三位一体的安全管理格局、开 展“三不放心”、一对一谈心对话活动等,充分发挥“互相帮助、 互相提醒、互相制约、互相监督、互相管理”的约束作用,对不 放心地点、 不放心岗位、 不放心人员进行了重点管理, 杜绝了 “三 违”现象,实现了“四不伤害”目标。通过开展“家庭联保、亲 情互保、安全联保”、“情系安全手拉手”结对帮扶互助、不安 全身心因素排查疏导、亲情感召等活动,并签订安全联保责任书, 有力促进了矿井安全生产。

(五)提升标准、动态管理,狠抓质量强基础。按照“突出 亮点,整体推进”的思路,全面实施安全质量标准化精细管理。

把安全质量标准化与安全结构工资的 20%挂钩,全年安全质量标 准化考核 218567 元,安全结构工资考核 77710 元,有效提高了安 全质量标准化建设水平。坚持每月进行 6 次专项检查、召开专题 会议,严格执行全过程动态达标机制,全年共计检查 72 次,解决 各类问题 7533 条,在公司安全质量标准化检查中均达一级标准, 保持了矿井质量标准化国家一级标准。

三、科学组织、均衡生产,全年生产目标顺利实现 2014 年,我矿严格按照采掘接续计划,精心组织生产,努力 提高生产工艺水平,有效提高回采率和原煤质量,在确保矿井安 全的前提下顺利实现了原煤生产目标。

(一)统筹部署、精采优掘,均衡生产提质量。结合长期发 展战略目标,适时调整生产布局,着眼长远,致力于均衡、集约-3- 生产,定期分析矿井各类数据参数变化,及时解决以矿压防范和 顶板管理为重点的各种生产问题,确保生产工作顺利推进。安全 顺利完成了东 109、西 201、东 109 工作面掘进等重点工程。统筹 兼顾,顺利完成了西 1120 运输大巷等系统巷道的维修加固工作。

积极开展地测工作,揭露大小断层 10 余条,为原煤安全顺利回采 提供了合理指导。

(二)产研结合、技术攻关,科技兴煤促生产。继续加强“产 学研”合作模式,探索研究各类技术理论课题,为矿井科学发展 提供了保障。

加强岩移观测, 确保了西 202 水体下安全回采。

《岩 巷综合机械化快速掘进及综合防尘技术研究》 项目获 2014 年度甘 肃省煤炭工业技术进步二等奖,《高瓦斯三软厚煤层煤与瓦斯安 全共采研究》项目获得甘肃省科技厅科学技术进步二等奖、获煤 炭工业科技进步一等奖。科学合理的制定矿井采掘接续计划,确 保了采掘接续正常、合理。依据矿井地质条件及煤层赋存,制定 和实施薄煤层开采规划方案,确保了薄煤层的顺利回采。优化巷 道支护参数,继续向“两高一低”支护方向发展,提高了成巷质 量。开展技术练兵活动,加强 QC 管理,鼓励技术创新,为原煤生 产提供了技术支持。

(三)突出重点、严格管理,“一通三防”稳运行。认真开 展巷道贯通工作,及时调整贯通后的通风系统,实现通风安全。

维护西 1120 大巷等井下通风巷道,保证了矿井通风系统稳定。通 过优化设计高位钻孔参数,提高抽采力度,确保了东 108 工作面 回采期间瓦斯治理安全。强化防突预测管理工作,在巷道掘进期 间施工走向条带长距离瓦斯释放钻孔,确保了工作面的安全顺利 掘进。对采掘巷道的重点区域范围内的瓦斯进行重点监控,全面 保证了瓦斯易积聚地点的安全治理工作。

积极开展瓦斯等级鉴定,-4- 完成了 2014 年矿井瓦斯等级鉴定工作。

(四)完善系统、全员管理,重视机运筑保障。落实包机责 任制,强化生产设备日常维护,提升了机电设备管理水平。完成 了农场、东 109 掘进工作面、西三采区等区域供电系统改造、调 整和 35KV、6KV 变电所及其附属供电系统的电气设备春季检查检 验工作。全程参与相关作业规程的审查、复审及贯彻工作,及时 编制各采掘工作面的供电设计、更新各类机电图纸,保证了井下 供电安全。建立完善机运技术资料库,提高技术服务管控能力, 开展了机电设备检修质量专项整治和设备“零”影响活动,为矿 内实施 4S 设备管理提供了硬件支撑和技术支持。

严格执行岗位责 任制,做到定人、定机、凭证操作,定期开展维护保养和切换运 行试验,建立定期设备强制检测、检验的跟踪台帐,为安全生产 提供了坚实保障。

(五)靠前指挥、灵敏调度,统筹兼顾总协调。通过工业电 视、监控监测系统等对井下进行了全面实时在线监控,保证了指 挥得力。完善监控视频网络,在重点区域及要害场所增设监控视 频装臵,为适时监控提供了保障。坚持每天召开晨会或调度会, 为生产调度和安全生产进行科学指导,保证了各项安全生产工作 落实到位。通过上级安监部门的检查和验收,进一步完善了“六 大系统”建设,加强调度信息化、数字化建设,增强了调度工作 的灵敏性、科学性、及时性。

四、规范经营,降耗增效,经济运行质量全面提升 按照公司整体上市经济运行相关要求,结合我矿生产接续状 况及实际经营情况,不断强化经营管理,认真开展各项节支降耗 工作,全面降低生产经营成本,努力提升企业经济效益。

(一)紧跟形势、依法运营,规范管理抓经营。及时维护人-5- 力资源数据管理库,重新采集人员信息 2051 人,加强长旷和出勤 不正常人员管理, 对 23 名出勤不正常人员通过法定程序进行了解 聘;依法续签劳动合同 176 人;对生产经营、生活福利、环境保 护、工程承包、技术合作等经济业务工作,严格按照合同流程签 订合同,有效避免了经济纠纷和合同争议。全面落实《职业病防 治法》,全年参加职业健康培训 9 人,参加特殊工种健康检查 695 人,参加退休、转岗、解除劳动合同人员离岗体检 18 人,参加健 康普查(包括女工体检)1814 人。同时,对生产一线职工高标准 配备了个体防护用品,完成职业病危害因素监测,对存在的问题 及评价书的建议进行了整改。结合环境保护标准化建设要求,完 成了环境保护标准化建设暨环境信用评价工作和资料汇编等,达 到了环境保护标准化建设, 矿井环境信用评价为 B 级及以上企业。

(二) 科学核算、绩效管理,强化考核促规范。坚持“效益优 先、注重贡献、公平分配”的原则,不断完善薪酬分配机制,一 是加大绩效工资分配的激励和杠杆作用,提高了基层单位生产积 极性。二是大力压缩非生产性成本支出,严格控制五项可控费用, 降幅达 20%以上。三是强化班组核算,定期对各生产单位的班组 核算工作进行检查,确保了班组核算工作的准确性和及时性。四 是不断加强资金审批、运转、调拨等流程管理,提高财务收支、 数据统计、凭证审核、纳税申报、资金支付等工作的及时和准确 性。五是加强劳动定额管理,强化核岗定员工作,为加强计件工 资管理和合理组织生产提供了依据。六是认真开展公司上市后的 专项资金使用、工伤认定补助、劳保调整发放、职业卫生保障、 专业评估评价等工作,使经营工作更趋规范化、科学化。

(三)节奖超罚、修旧利废,挖潜降耗增效益。制定《材料回 收复用和修旧利废管理办法》,成立领导小组负责回收复用、修-6- 旧利废工作,通过执行采掘工作面回撤前对回收物资进行清点建 账,下达回收计划,明确回收去向,强化交旧领新管理,对未按 要求回收的物资按原值的 50%进行考核,对能够重复利用的物资 按原值的 30%计价发放,使各类物资得到有效的回收复用和修复 利用,全年材料回收复用、修旧利废实现产值 500 万元以上,有 效降低成本费用 2.4 元/吨。

(四)优化工艺、全程管控,调整思路提煤质。针对煤炭市 场疲软,销售工作困难等实际情况,矿积极调整思路,以“抓煤 质、促销售、保效益”为原则,成立煤炭质量和回采率管理领导 小组,完善《煤炭质量考核办法》,细分考核项目,形成矿、部 室、连队、班组四级煤质管理网络,着力抓好煤质日常管理和考 核,通过狠抓生产源头管控、及时调整采煤工艺、提高筛选和人 工拣选效率、开展装车点抽查、盯点、督导等工作,狠抓煤炭质 量,全面完成了公司下达的煤质指标和销售任务。

机关单位审计工作总结


工作总结必须有情况的概述和叙述,有的比较简单,有的比较详细。这部分内容主要的是对工作的主客观的条件、有利和不利的条件以及工作的环境和基础的等进行分析。工作总结频道为您整理了《机关单位审计工作总结》,感谢阅读!
【篇一】

xx审计室在xx社xx(xx)党工委、办事处的正确领导下,在xx审计局的指导帮助下,围绕审计工作二十字方针,结合xx实际,强化职能,服务经济,扎实开展内审工作。

一、强化职能,规范审计程序,提高财政财务审计质量

根据xx实际情况,去年我们对本xx所属公司、事业单位及部门xx个帐户实施了财务收支审计和专项审计,并积极探索尝试了同级财政审计。在总结过去审计工作的基础上,扬长避短,不断加以完善,克服以往工作中存在的随意性,规范了操作程序,不断提高审计质量。

1、规范审计程序。

审计前,深入了解被审计单位的基本情况,掌握重点,有针对性地编制审计工作方案,使审计项目有计划、有步骤地开展。在审计过程中,对照审计方案,检查所审计的内容和项目进展的时间节点,并对审计结果进行跟踪回访,检查被审单位落实审计建议的执行情况,提高了工作效率和质量。

2、把握审计重点。

根据被审单位的不同情况,我们有的放矢地开展工作。一是选择重点单位。主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位;二是选择重点内容。注重被审单位的特点,选择重点审计内容。如:在审计xx文化中心时,针对“文化中心”开展专项活动多的特点,注重财政专项拨款资金使用和管理的情况。针对审计发现的问题,专题出台了《xx专项活动(工作)资金管理办法》。

3、监督与服务并举。

审计的目标不仅是查错纠弊,更重要的是在指出不足的同时,帮助被审计单位完善制度,改进管理,实现财务和审计“共赢”。在开展审计时,我们采取积极沟通,主动交流,以审代帮的工作方法。对被审单位存在不足和问题,采取灵活多样的整改形式,注重看效果。有的口头提出,有的写进正式审计报告;有的边审边纠,有的限期整改;还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。

通过实施项目审计,使我们在实践中得到了知识的积累,审计制度的完善,审计质量的提高。通过审计工作的不断开展,也使我们有机会帮助会计人员规范会计核算,加强会计监督,起到了完善和改进各单位、各部门内部管理的作用。

二、服务经济,落实整改措施,促进经济管理规范有序

在以往的审计工作中,我们xx也客观存在着重查轻改、前查后犯和以前年度审计整改不到位的现象,为了切实解决这些问题,经请示xx后,由审计室统一负责内外审计查出问题的全面整改工作。

1、落实国家审计结果整改措施。

xx根据xx审计局对本xx经济责任审计报告中提出的需要纠正和改进的事项及审计建议,及时组织相关职能部门,积极研究制定整改措施。办事处主要领导先后二次召开由xx财政、审计、经管、会计所等部门及各大公司负责人参加的“落实审计整改措施”专题会,逐条讨论,制定纠正和改进措施。

根据整改会议精神,我们认真落实整改措施,每条整改措施指定专人负责落实,跟踪督促各大公司及部门相关责任人员限期完成整改事项,并要求各单位将应整改事项落实情况逐条以书面回复。整改工作在我们的帮助和督促下,各单位在二个月内完成了整改事项。

我们还根据审计建议和领导的要求,结合本xx在经济发展中存在的薄弱环节,经过班子成员和相关部门反复研究讨论,于2018年初建立和完善“xx财务管理制度”等八项制度。为使出台的制度真正落到实处,我们会同监察等部门定期对各单位制度执行情况进行监督检查,使xx经济更加健康有序发展。

2、落实内审审计结果整改意见。

去年我们对实施审计单位的审计结果,尤其是对机关、事业单位、直属公司20xx至20xx年x月期间的有关内容开展的财务会计检查结果,根据办事处领导的要求,认真落实整改意见。我们的做法是:

一是将各单位检查出的问题分类汇总,并报xx主要领导及纪检部门;二是召开相关职能部门负责人会议。对查出的问题,认真加以分析,共同讨论改进办法,提出整改意见;四是会同经管站、监察对全xx会计人员召开会议,下发整改意见书;五是对各单位落实整改情况进行再检查。通过落实整改意见,各公司根据各自实际情况都建立了内控制度,而且装订成册;还建立了各种台帐,如:租赁收入、工程付款、各种票据;加强了合同管理,合同协议编号登记,专人保管;为加强事前监督,建立重大事项报告制度,并列入会计考核内容。

从我们对各单位、各部门的审计回访中发现,通过审计整改措施的落实,一是各级领导更加重视财务和审计工作,二是财务人员工作责任心有了提高,会计人员监督职能得到了体现;三是全xx财务管理工作正逐步走向制度化、规范化。一系列审计工作的开展,取得了较好的审计成果,为完善xx经济管理起到了理顺、推动、促进作用。从而增强了我们从事审计工作的信心。

三、增强责任意识,努力做好基建项目审计,发挥“卫士”作用

随着xx对实事工程及工业园xx基础设施等项目投入的增加,工程项目数量和结算金额近年来成倍增长,而我们审计室现有的二位内审人员都是来自于会计岗位,都是审计战线上的新兵,对基建审计来说更是门外汉。要把好基建项目审计关,我们感到难度大,责任重。为做好工程审价工作,在工作中,我们牢记职责,努力学习,始终坚持实事求是和廉洁自律的工作作风,规范操作,从严审计。

1、及时掌握情况。

针对科室人手少,项目多的状况,年初我们主动到各建设单位了解全年工程项目开工建设情况,掌握项目具体实施时间,从而有计划安排好审计项目,做到心中有底,忙而不乱。

2、严格规范操作。

严格按xx“基建工程项目审计流程”及“建设工程项目八项管理制度”操作。对x万元以上的工程项目参与项目的评估和评标工作,提前介入工程项目的管理监督,保证了集体投资建设工程项目规范、有序、有效管理。

3、工作严谨细致。

为确保审计项目质量,不管是寒冬酷暑,做到不论项目大小,内审还是外审,每个项目参与现场拉尺丈量,获取第一手资料。在确定价格上,对内审项目,金额虽小,我们也认真对待。每一项目通过市场询价、比价,确定相对比较合理的价格,再请中价机构专业人员把关;对外审项目,经常主动与审价机构联系,及时掌握项目进展等情况,认真核对“征求意见稿”,监督外审项目审价质量。

4、注重关口前移。

一是审计人员参与项目评估评标,二是实行跟踪审计制度,去年我们对x万元以上项目全部实行跟踪审计,x万元以下项目根据项目必要性确定审计方式。

5、敢于勤于学习。

在实践中我们体会到,要胜任审计工作,不仅要有高度责任感和廉洁从审思想,还要不断提高和更新业务知识。为此,我们勤思多问,经常总结成功之处和不足,想方设法通过各种途径增长知识。一是向书本学。二是在实践中学。三是向同行学。通过学习,给日常工作带来很大帮助,逐步提高了业务技能。

2018年,经过内审和外审共同努力,共完成工程项目审计x项,其中:内审x项。送审金额x万元,审定金额x万元,核减x万元,核减率x%。为xx增收节支x万元,充分发挥了内审的“经济卫士”作用。

过去的一年,我们xx的内审工作在各级领导关心支持下,取得了一些成绩,但对照内审工作的要求,以及形势发展的需要,还存在差距。

在今后的工作中,我们要以高度的责任感和良好的精神状态,不断探索审计工作新途径,创新工作方法,进一步加强监督,强化服务,在实践中完善工作,在规范中发展工作,在发展中提高工作,努力为xx经济健康发展贡献力量。
【篇二】

今年,县审计局在县委、县政府的正确领导下,在上级审计机关的精心指导下,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真履行审计监督职责,各项工作取得明显成效。

截止12月底,我局组织实施审计项目26个,已完成审计及审计调查项目23个,其中:县本级预算执行审计1个,部门预算执行审计5个,税收征管审计1个,领导干部任期经济责任审计3个,政府性固定资产投资竣工决算审计4个,企事业单位财务收支审计5个,专项审计调查项目4个。审计查出主要问题金额1014万元,其中:违规问题金额387万元;管理不规范金额627万元。固定资产投资审计核减投资额49万元。应归还原渠道资金16万元;应调账处理金额241万元。

今年以来,我们扎实开展了“三严三实”专题教育活动,审计业务工作取得了较好成绩,圆满完成了上半年各项目标任务。审计工作的正常开展,在促进依法行政、维护财经秩序、推进廉政建设、优化县域经济发展环境等方面发挥了积极作用。

一、深化预算执行审计,促进财政资金使用效益,维护了财政资金安全

今年,我局以促进健全统一完整的政府预算体系、提高预算管理水平、推动完善公共财政体制为主要目标,开展了县本级及5个县级部门预算执行和其他财政收支情况审计,以促进地税系统依法行政、提高税收收入质量为目标,开展了县地税系统2018年度税收征管情况审计。

在预算执行审计中,我们从深化组织管理、拓展审计内容、探索效益审计、强化审计整改等方面开展了有效探索,促进了财政资金使用效益的提高。

审计在关注一般预算、基金预算的基础上,对非税收入、财政转移支付、政府负债以及其他各种专项资金(基金)组成的政府性资金的使用管理情况进行审计,全面系统地反映全部政府性资金的分布状况、总量规模、管理现状和主要支出方向,进一步优化了支出结构。并积极探索效益审计,重点对交通、农业、教育、医疗、卫生、社会保障支出预算执行效果、重大建设项目效益、预算执行单位损失浪费等情况进行专项审计,特别是围绕“三公”经费和会议费的审计,关注中央“八项规定”等制度的贯彻落实情况,促进被审单位加强经费管理,进一步强化整改落实,坚持边审边改原则,严格按照县政府办公室印发的《陇县审计整改工作实施办法》的规定,督促被审单位认真落实审计结论,积极整改存在问题。县十六届人大常委会第次会议审议通过了我局受县政府委托所作的审计工作报告,并对审计结果给予充分肯定。

二、深化政府投资审计,促进提高了政府投资效益

今年上半年,我们以项目工程竣工决算审计为主要形式,以工程造价审计为重点,对城镇保障性安居工程、旱作农业示范工程、东部商务区建设等4个政府投资建设项目进行了审计,深入揭示投资领域中高估冒算工程成本、挤占挪用建设资金、工程管理不规范等问题,科学评估项目建设的经济效益、社会效益、环境和生态效益,提出审计意见和建议,促进规范了政府投资项目建设和管理,提高了建设资金使用效益。

三、深化经济责任审计,促进了干部守法守纪守规尽责

今年我局狠抓了领导干部经济责任审计,加大从源头上治理腐败力度,围绕强化对权力运行的监督和制约,加强了对领导干部经济责任的科学界定,促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识,提高了领导干部的民主决策能力和当家理财的水平,进一步强化了审计查出问题的整改工作和审计成果转化运用工作,促进了党风廉政建设和依法行政。

还协同组织部门确定了2018年度领导干部任中经济责任审计对象,将部门、单位落实中央“八项规定”和省、市相关要求情况作为经济责任审计的重要内容,加强了对会议、接待活动等行政经费使用情况的监督审查。

根据县委组织部委托,以促进作风建设和廉政建设为目标,今年我局将组织实施经济责任审计项目5个,目前已完成3个,其他经济责任审计项目正在加紧实施。

四、深化专项审计和调查,发挥了审计服务发展的专业优势

以促进党的惠民政策落到实处为目标,继续对县本级稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况进行跟踪审计;以摸清情况,揭示问题,提高单位工作经费使用效益,切实促进严格遵守中央“八项规定”要求为目标,配合县纪委对我县各单位“三公经费”支出情况进行了审计调查,并延伸审计调查了部分基层单位,促进完善了单位办公经费管理。

五、坚持用信息化推动审计技术方法创新,推进了科技强审

进一步完善了“信息网上走、业务网上办、台帐网上建”的审计工作模式,提升了审计工作在信息化环境下查错纠弊、规范管理、服务发展的能力和水平。突出计算机审计成果的开发应用工作,加大优秀AO应用实例和计算机审计方法的培育力度,深化了计算机信息技术在审计实践中的应用。

六、抓实审计业务管理,提高了审计质量和审计效能

今年,我局严格执行审计准则,控制审计重点内容确定、审计方法和执行步骤、审计结论等过程管理,做到严谨慎密,符合规定。在审理和复核中,实行审计案卷评查,作为优秀审计项目推荐和奖评的基础,提高了审计质量和水平,促进了审计人员审计技能的提升。

对每个审计项目进行,把审计项目分类管理,完成情况纳入审计组业绩考核;对每个审计项目实行承诺制,由被审计单位向审计局承诺、审计组长向局党组承诺、审计组成员向审计组长承诺,承诺审计质量和廉洁从审;坚持每周一上午召开审计业务会议,及时把握审计项目管理情况和重点工作推进情况,问效问责,督导推进工作,同时建立了重大审计项目实施方案集体审定制度,进一步保证了审计过程的规范和严谨。

七、加强干部作风建设,提升了审计机关形象

一是以深入开展“三严三实”专题教育活动为主抓手,进一步加强了机关党建工作,积极实施的党组成员讲党课活动与专题研讨活动同步开展。年初,调整充实了党风廉政建设领导小组,专门召开机关党风廉政建设工作会议,学习传达了全国、全省、全市审计机关及县委党风廉政建设工作会议精神,总结20xx年廉政建设工作并研究部署20xx年工作。

抓好党风廉政建设责任制的落实,将全年党风廉政建设任务分解到股室和个人,层层抓落实。组织全体党员干部认真学习“三严三实”相关篇目及有关党纪条规。实行审计纪律公示制和回访制,从严管理审计队伍,确保廉洁从审。进一步完善了审计干部岗位廉政风险点防范制度,并强化了对局内人、财、物等关键岗位、重点环节的监督和制约。在审计业务工作中,加大了对部门预算、项目资金及“三公经费”的审计稽查,达到了从源头上预防和治理腐败的目的。

二是扎实开展党员干部直接联系服务群众工作,全局11名党员干部与城关镇xx村的20户贫困群众结成帮扶对子,开展了形式多样的帮扶工作,在群众中树立了审计干部的良好形象。

三是自觉积极贯彻落实中央和省、市、县委关于争先创优等活动要求,强化责任教育。在全局进一步营造了讲奉献、顾大局,讲责任、敢担当,讲正气、守纪律,讲团结、建和谐,讲创新、谋发展的浓厚氛围。

2019年,审计工作要紧紧围绕县委、县政府年初确定的总体思路,以扎实开展“三严三实”专题教育活动为载体,以更有效发挥审计的经济监督作用,强化审计服务大局功能为主线,全力创先争优。重点做好以下工作:

一是进一步深化财政审计。认真贯彻落实县十九届人大常委会第x次会议对2018年县级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告的审议意见,跟进做好审计整改情况的检查和汇报,切实发挥好审计工作的“审、帮、促”作用。

二是进一步加大政府投资审计力度。认真学习贯彻省、市审计工作会议精神,按照县人代会提出的“对政府投资项目全程跟踪审计”的要求,进一步深化审计内容,强化审计管理,推进落实政府投资项目必审制;进一步加强对中介机构参审工作的组织管理和督导,确保审计质量和效率,不断探索创造政府投资审计亮点经验。

三是不断加强和改进经济责任审计。进一步健全完善审计评价、结果运用、问责和整改等制度;完善经济责任审计工作联动机制,充分发挥经济责任审计联席会议的作用;抓好审计发现问题的整改督查,促使被审计单位全面彻底地解决存在的问题。

四是进一步提高审计工作科技含量。着力加强计算机审计方法、AO应用实例的发掘编写工作,实现上报数量和质量、获奖数量和层次双提升;在全面开展数据式计算机审计的基础上,着力探索实践信息系统审计,开展计算机联网审计,推进计算机审计工作在全市争先创优。

五是进一步加强审计人才培养工作。坚持“请进来、走出去”和业务交流、岗位练兵等学习培训方式,推进全员培训。实施“传帮带”工程,通过以老带新、以强带弱、加强交流等方式,促进队伍整体素质提升。突出加强年轻干部培养力度,增强队伍活力。鼓励和引导从事审计业务的人员取得与审计工作相关的专业技术资格,确保必要的专业胜任能力。

六是进一步加大招商引资和争取资金工作力度。在上半年已经争取市级补助资金4万元,落实招商引资到位资金500万元的基础上,2019年继续把争取资金和招商引资工作放在更加突出的位置,纳入机关内部管理考核内容,激发全体干部参与争取资金和招商引资的积极性,推进全员招商引资,确保圆满完成年度争取资金28万元、招商引资到位资金1000万元的目标任务。
【篇三】

为认真贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和财经法律法规,我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路,突出对局属各单位内部控制审计和群众关心的问题开展审计及财务监督检查,在促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,提升市民生活环境等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务。现就2018年内部审计工作总结如下:

一、基本情况

县城管局为县本级一级预算行政执法单位。内设办公室、卫生股、城管股、审批股、计财股5个内设机构,管理县执法大队、环卫一所、环卫二所、园林局等4个下属事业(含参公)单位。其中执法大队实行“县级一级预算,内部二级核算”的预算和财务管理办法,环卫一所、环卫二所、园林局属一级预算全额拨款事业单位。

二、内部审计工作开展情况

1.加强领导健全机构,形成有效的内审工作机制。

我局一直非常重视内部审计工作,局党组对经济责任审计工作给予高度重视和支持,20xx年局内部成立了以局党组书记为组长,分管领导为副组长,计财股人员为成员的审计小组,切实保证审计工作不中断。

2.贯彻重点审计,全面督促检查的方针。

在财务管理和收支的基础上,针对上级的有关精神和我局财务工作的实际情况,按八项规定要求重点对4个下属事业单位在财政经费支出、经营收入支出,固定资产管理、专项经费使用、政府采购管理、基本建设项目管理、个人收入发放情况等进行了财务监督检查,并在年内在全局进行了两次全面专项检查。经过审计和财务监督检查,有利地促进了我局财务工作的规范化,杜绝了违规违纪问题的发生,提高了财务管理工作的水平。

3.规范内部审计程序,提高审计工作质量。

审计工作是审计人员执行政策的过程,审计时审计人员严格按照内审程序,认真对待每一次审计过程,包括审计依据、范围、程序、审计评价,在审计前确定审计内容并告知下属单位,审计过程中认真做好审计底稿记录,归纳问题,及时沟通反馈,坚持依法审计,及时形成审计报告。

4.通报审计结果。

审计工作结束后及时向局党组汇报审计情况,通报审计结果,研究确定审计结论和整改意见,征求被审单位意见,提出整改意见,限期整改。

对审计中发现的普遍问题在全局通报,对财务管理上存在的问题分析归纳,并从业务上进行指导,要求各单位认真整改审计中发现的问题,认真执行并及时完善各类财务管理制度。

三、存在的问题

从审计和财务监督检查情况看,各单位能够不断健全财务管理制度,会计基础工作进一步规范。被审计单位所有的收入和支出都已全部纳入单位统一管理,从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,财务收支真实,基本合规,但还存在着一些问题:

一是预算执行机制还不够完善,未能定期对预算的执行情况进行分析;二是资产管理不够严格,政府采购管理不够完善;三是项目管理工作效率不高,建设项目实施进度较为缓慢,项目实施结束后未能及时开展竣工财务决算。

四、2019年审计工作主要思路及打算

1.加强政治业务学习和研究,特别是内部审计专业知识的学习,提高内审工作的水平,加强审计风险的防范。

2.继续做好职工关心的经济热点问题的专项审计检查。在检查中,注意点面结合,从宏观着眼,微观入手,并通过审计检查报告,及时向局党组领导提供信息,为局宏观决策服务;同时对反映集中的问题提出相应的建议,完善相关内审制度。

3.继续做好项目审计工作,配合审计部门对项目竣工结算审计,确保审计质量,提高审计效益。

4.进一步完善内部审计制度,对原有的内部审计制度进行修订。

事业单位政审个人总结


20xx年10月,××系统(单位)面向全社会提供了一个公开、公正、公平的岗位公开招录公务员机会,本人有幸以优异的成绩成为××系统(单位)拟录用人员,现在我即将开始人生的另一段旅程,并逐步完成从企业到机关公务员的这种环境和角色的双重转变和适应。为了能更好的走向工作岗位,让领导对我有更深的了解,现对自己以往的工作、思想、生活情况做如下小结。
一、 工作方面
参加工作以来,我本着团结同志、顾全大局、作风严谨、虚心好学、积极向上的原则,充分发挥自己不怕麻烦,不怕吃苦、虚心请教、主动学习、自我摸索和实践相结合自身优势,在较短时间内便熟悉了本岗工作,明确了工作的程序和方向,提高了工作能力,在具体的工作中能形成一个较为清晰的工作思路,能够顺利的开展工作并熟练圆满地完成本职工作。工作质量成绩、效益和贡献普遍得到了领导和同事的好评。基本做到了事前有计划、事中有实施、事后又总结,有轻重主次地完成了领导及组织交办的各项工作,达到预期的效果,同时我在工作中学习了很多知识,也锻炼了自己,经过不懈的努力,使工作水平有了长足的进步,开创了工作的新局面,为联发及开发区的工作做出了自己应有的贡献。
二、 思想政治方面
长期以来,我思想上积极要求上进,行动上时刻以优秀*员模范标兵为指引,时时处处严格要求自己,积极向党组织靠拢。在日常的工作、学习和生活中,能够认真贯执行彻党的基本路线方针政策,主动通过报纸、杂志、书籍、网络等积极学习政治理论,并积极投入到具体实践当中。工作以来,先后被评为公司优秀文明员工、优秀*员,2006年7月光荣地被评为系统优秀*员。
三、生活方面
在生活上,我严格要求自己,友好同事,尊敬领导和长辈,。多年来,我一直坚持自我检查和自我反省,生活上勤俭节约,不乱花一分钱。在单位和家庭,我总是友好对人,从不和同事及家人争吵打架。当同事在生活和学习上有困难的时候,我也总是尽自己的努力去帮助他们。对于领导和长辈,我一向十分敬重,因为他们传授了我知识并在我成长的历程中给了我指导和帮助。
总结自己多年来的工作、学习、生活情况,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够完善,这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里,在新的工作岗位上,我一定要继续加强学习,严格要求自己,在实践中不断提高自己的工作能力、应变能力、人际交往沟通能力等,力争做一名合格的机关工作人员,为××系统(单位)的事业发展和壮大做出自己应有的贡献。

"政府内部审计工作总结"延伸阅读