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审计局上半年工作总结

发布时间: 2019.09.18

市审计局上半年工作总结、主要经验和下半年工作打算。

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市审计局上半年工作总结、主要经验和下半年工作打算

市审计局20xx年上半年工作总结、主要经验和下半年工作打算
今年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,在自治区审计厅、市局指导下,认真贯彻执行党的十七大和十七届四中全会精神,坚持以科学发展观为指导,团结和带领全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为
促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。
一、基本情况
20xx年上半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、市政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计调查以及自治区审计厅统一组织及授权审计的项目,审计工作取得了一定的成绩。
今年上半年,我局共完成审计(调查)项目9个,审计查出违纪违规金额442万元,管理不规范金额1358万元。基建工程预结算审核项目69个(其中工程预算52个),送审总金额17472万元,审定总金额15704万元,核减1768万元,核减率10.1%。审计后出具审计(调查)报告9篇,提出建议17条,被采纳17条。提交审计专题、综合性报告和信息简报10篇,被批示、采用5篇次。
(一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计。我局以科学发展观为指导,总结历年审计工作经验的基础上,构建大财政审计理念,对我市财政预算执行和其他财政收支情况进行全面审计,并延伸审计了清湾镇和新荣镇人民政府及所属单位预算执行情况,市机关事务管理局、市经贸局、市人口和计划生育局和市工业园区管理委员会及下属单位等单位预算执行及其他财政财务收支情况。在审计工作中,做到了“三个注重”:一是注重调整审计思路。把着力点放在促进加强财政管理和财政制度改革上来,推进依法理财、依法治税的进程,由查错纠弊向揭露问题、分析原因、提出建议上转变;二是注重突出审计重点。加强对财政部门内控制度、财政预算编制、财政资金分配的审计监督,注重以提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,紧紧抓住“预算执行”这条主线,实现由收支审计并重向支出审计为主转变。三是注重审计调查。由以会计核算中心查账、从上至下顺延审计为主,向注重审计延伸、抓住重点线索、发现问题、由下向上各个突破转变。重点监督是否按照构建和谐社会和公共财政要求,调整财政支出结构和各种专项投资结构,提出促进全市经济和社会科学发展快速发展的意见和建议。此项目审计查帐工作已结束,已进入征求意见阶段。
(二)以监督权力运行为目标,做“优”经济责任审计。我局根据市委组织部的委托,上半年,已对市水利局、交通局、塘岸镇、清水口镇等4个单位5名党政领导干部开展了任期经济责任审计工作。在审计过程中,除抓好被审单位的财政财务收支审计外,还特别注重对领导干部在廉洁自律等方面进行审计,并作出客观评价,为市委、市政府正确使用干部提供了可靠依据。在已审计结的4个项目中,共查出违规资金435万元,管理不规范金额1358万元,查补漏缴税费11万元,补缴财政金额259万元。针对存在的问题,对被审计对象应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,向被审计单位提出了整改意见,对违规问题依法作出了审计处理决定。
(三)以扩大内需建设项目为重点,做“大”政府投资审计。1—6月,全市已完成政府投资项目审计(核)69项,比去年同期增加了578%,主要是扩大内需建设审计项目大幅增加。送审投资总额17472万元,审定投资总额15704万元,审计核减金额1768万元。主要存在工程价款不实、概预算编报不规范等问题。我局严格执行《市政府投资建设项目管理办法》和实施意见,全面落实重大建设项目必审制和跟踪审计制,重点保证对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。在继续发挥工程投资竣工决算审计优势的同时,依法开展了工程量结算计价招标及标底预算审计。按照“抓住源头,审计关口前移”的原则, 对新开工的项目,开展工程发包前工程量结算及预算控制价和标底预算审计, 不但进行投标价或工程量清单审计,还进行建设过程中的设计变更、现场变更签证审计。上半年,共对52个新开工的项目进行预算审计,送审投资总额12197万元,审定投资总额11308万元,核减高估冒算、多计工程量及多计材料调差价等889万元。
(四)以维护民生为己任,做“强”专项资金审计调查。我们继续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。上半年主要做好审前调查相关工作,组织审计人员参加了区厅

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举办的中小学校舍安全专项资金审计调查、污水垃圾处理设施建设项目跟踪审计和退耕还林专项资金的审计调查培训会,为扎实开展这三项审计调查工作作好准备。
(五)积极完成区厅交办的任务,做“活”授权审计(调查)项目。上半年,组织开展了中央扩大内需投资建设项目资金跟踪审计调查和城区给水工程建设项目跟踪审计调查等工作,目前,这两项工作正在进行中。下半年,我们将按照区厅的安排,开展社会保险基金审计、救灾资金管理使用情况、市城镇生活垃圾处理设施建设项目情况跟踪审计调查(续审)、市城镇污水处理设施建设项目情况跟踪审计调查(续审)等项目。
(六)以市委、市政府工作为中心,做“好”交办的各项工作。今年以来,我局认真贯彻落实市委、市政府主要领导的批示精神,认真完成市委、市政府交办以及其他部门委托的其他审计核实工作。一是抽调人员积极配合市人大做好民生项目调查。二是派出专人到挂钩村指导各项新农村建设工作。三是派员参加扩大内需建设项目异地督查工作。工作得到了市委、市政府以及其他部门的充分肯定,审计核实的结果得到了有效的利用。除此,还派出专门人员加强对我市政府投资项目招投标工作和政府采购工作的监督。
二、主要做法
(一)抓好领导班子建设和队伍建设,努力构建团结、创新、奋进的领导集体。一是加强学习,领导班子除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓。二是加强思想交流和沟通,搞好团结。班子成员自觉维护团结,经常主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位领导干部的专长,调动各自工作的积极性,同心同德干事业。四是积极推荐优秀干部,培养优秀专业人才,整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。
(二)抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素质。一是学习方法灵活多样。每周五上午为学习日,以会代训,采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。学政治理论知识。使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质;学习审计新业务知识。开展专业技术知识培训,并定期举办审计项目交流汇报会,促使大家钻研业务,努力提高审计水平和审计质量,增强开拓创新能力。今年以来,参加区厅和市局组织的各种业务培训12人次。三是学法律法规知识。组织干部职工学习《宪法》、《审计法》、新《审计法实施条例》、《公务员依法行政读本》等法律知识,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计的水平。四是提倡学历教育。我们创条件、给时间,积极鼓励干部参加各种形式的学历教育,以提升审计人员学历层次,增加自身知识含量。五是学习好计算机知识。狠抓电脑培训,组织审计人员学习计算机知识,学习计算机辅助审计技术和oa管理知识,努力提升现代审计技能,提高整体审计工作管理水平。
同时,我们以学习为契机,加强思想政治工作。今年以来,我局认真抓好领导班子中心组和干部的理论学习。年初制定理论学习方案,分专题深入学习。上半年,主要开展各级“两会”精神、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《四项监督制度》等专题学习,我们通过多次集中学习、自学、上专题辅导课、参观学习、座谈讨论等多种形式的学习,力求从总体上把握、从内容上加领会和理解,在行动上自觉用法律、规定指导各项审计工作。通过学习,我局干部的精神面貌焕然一新,思想得到了解放,创新意识增强,工作作风有了明显的改进,审计工作的水平和效率有了进一步提高。
(三)抓好业务建设,提高审计质量和水平。一是进一步严格审计程序,例如加强审前调查;审计通知书附上承诺书,实行双向承诺,分清相关的责任;提出时限要求,以确保审计的质量和效率。二是加大学习培训力度,开展领导带学、同志帮学、专家讲学等形式多样的专业学习活动。三是加强与人事、组织、纪委、检察院等有关部门的沟通联系,加大查处违法违纪行为的力度。
(四)抓好党风廉政建设,确保廉洁审计。一是认真抓好党风廉政建设工作的组织领导。年初,成立党风廉政建设领导小组,专门召开机关党风廉政建设工作会议,学习传达了全国、全区审计机关党风廉政建设工作会议精神,总结廉政建设工作,研究部署20xx年工作。二是抓好党风廉政建设责任制的落实。局党组书记与党组成员、各股负责人签订责任状,层层抓落实。三是组织全体党员干部认真学习有关党纪条规。四是实行审计纪律公示制和回访制,从严管理审计队伍,确保廉洁从审。审计期间,不定期到被审计单位调查回访审计人员遵纪守法情况,以此加强审计人员的廉政执法监督。
(五)扎实推进绩效建设工作深入开展。我局积极转变审计方式,提高了工作效率,完善规章制度、规范行为,把绩效建设工作落到实处,更好地发挥了审计监督作用。一是坚持制度建设。修订完善上下班制度、请销假制度等制度。坚持不定期查岗,每周不少于二次。保证在上班时间不玩游戏、不串岗聊天、不做与工作无关的事项。二是审计效率建设。审计项目实行就地审计与送达审计相结合,对时间紧的审计项目,由分管领导和审计组长亲自抓,在保证质量的前提下,加快审计进度。三是审计组建设。强化班子成员责任制。每个审计项目都有局分管领导参与,及时发现问题,解决问题,提高了审计工作效能,做到廉洁从审。四是审计联席会议建设。定期召开经济责任审计联席会议,组织、纪检、监察和审计部门审前交流沟通,审初联合进点,审中互通情况,审后联合督查,形成审计监督合力。
三、存在的主要问题
(一)人员少、任务重的矛盾突出。随着审计地位的不断提升以及我市经济的迅速发展,审计任务特别是政府投资审计工作越来越重,现有的审计人员已不堪重任。不仅人员少、任务重,而且干部队伍的知识结构不尽合理,特别是政府投资方面的审计人才更加缺乏,影响了审计事业的进一步发展。
(二)审计质量和水平有待提高。一是审计技术单一,手段落后。当前审计业务干部虽然基本掌握计算机运用,但未能真正很好运用计算机进行辅助审计,计算机审计实际操作能力和水平还有待提高。二是审计质量控制薄弱,质量有待加强。审计项目质量控制方面虽然采取了许多措施,但由于时间紧,任务多,审计组织手段和审计技术方法落后等有待进一步创新。
四、下半年工作打算
(一)继续深入开展绩效考评工作。按照市委、市政府的部署,继续深入开展绩效考评工作,扎实开展“争先创优”活动,进一步解放思想,提高效能,树立科学审计理念,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,认真履行审计职责,促进我市经济社会发展。
(二)集中力量抓好各项审计工作。下半年,我局的要把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计以及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源,采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人才匮乏的问题。充分发挥审计“免疫系统”功能,为我市经济社会的发展保驾护航。
(三)加大审计质量控制,提高审计项目管理水平。重点抓好以下几点:一是采取“请进来,走出去”的方式,加强干部的学习培训力度,完善干部知识结构,提高审计业务水平;二是逐渐普及计算机辅助审计,提高审计效率;三是加大审计复核的力度,严把质量关;四是制定审计项目管理办法,在计划管理、质量管理、成本管理等方面,加强规范化管理。

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县审计局上半年工作总结和下半年工作打算


县审计局上半年工作总结和下半年工作打算


一、上半年工作总结
今年以来,我局在县委、县政府正确领导和市审计局的正确指导下,认真贯彻党的十七大和十七届四中全会精神及县委十五届九次全会精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕县委、县政府中心工作,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真学习贯彻新《审计法实施条例》,加强“人、法、技”建设,强化审计监督和服务职责,充分发挥审计免疫系统功能,加强机关效能建设,审计工作质量和工作成效有了显著的提高,被评为全省审计系统先进集体。截至目前完成17个审计项目,查出违规金额58894万元(其中违规使用专项资金2869万元),收缴审计罚没款769万元,调整账目3480万元,提出审计建议27条,提交各类审计信息14篇。为维护我县经济工作秩序,为近海经济又好又快发展作出突出的贡献。
(一)审计工作取得新成果
1、财政预算执行审计不断深化
我局以科学发展观为指导,总结历年审计工作经验的基础上,构建大财政审计理念,对我县财政预算的批准和在执行中调整变动情况的合法性及预算收支的组织完成情况作了全面审计,并延伸了10个预算单位、8个二级预算单位和5个三级预算单位,重点对政府债务情况进行了专项审计调查。在审计工作中,以推进依法行政、规范财政资金分配行为、维护群众利益、促进财政资金使用更加合理、合法、高效为目的,对关系经济社会发展大局、人民群众切身利益的重大事项进行关注,注重从体制、机制和制度层面揭示问题、分析原因、提出建议,促进深化改革和规范管理。通过预算执行审计,发现存在预算收入不够真实、滞留专项资金、政府债务管理不规范、违反“收支两条线”有关规定等问题。对发现的问题,依照有关法律法规分别进行了处理并提出建设性建议。针对预算执行审计发现的问题,提出了深化“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的财政管理体制改革的审计建议。建议财政部门要加强预算管理,科学测算预算盘子,从严控制预算追加,积极推进细化部门预算,及时下拨各项专项资金,加强对预算执行过程的监管,切实提高我县财政资金使用效益,确保预算资金高效运行。针对政府债务存在的问题提出了要增强政府债务的风险意识,合理确定政府负债规模的审计建议。对进一步规范预算行为,加强预算管理和领导层决策提供了依据。4月29日向县人大常委会做审计工作报告时,反响热烈,受到县人大常委的好评。
2、经济责任审计工作取得突破
我局根据县委组织部的委托,对县劳动局、城建局、近海经济区经济局、统计局、计生局、经信局、供销联社、牛心乡等8个单位9名党政领导干部开展了任期经济责任审计工作。在审计过程中,除抓好被审单位的财政财务收支审计外,还特别注重对领导干部在廉洁自律等方面进行审计,并作出客观评价,为县委、县政府正确使用干部提供了可靠依据。在已审计结的6个项目中,共查出违规资金5846万元(其中违规使用专项资金103万元),收缴罚没款147万元,调整账目3125万元,查补漏缴税费4.1万元。从审计结果看,虽未发现这些同志个人有侵占国家资财的行为,但存在抽逃注册资金、工程结余款未及时上缴、私设账外账、坐支非税收入、虚列收入、漏缴税费等一些管理方面的问题。针对存在的问题,对被审计对象应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,向被审计单位提出了整改意见,对违规问题依法作出了审计处理决定。4月15日,我县召开经济责任审计工作联席会议,传达了《中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室关于经济责任审计工作指导意见和全国经济责任审计情况通报》,并就如何充分发挥联席会议的作用,进一步搞好经济责任审计工作进行了深入研究,会议研究决定要加大任中审计力度,今后重点对任职超过5年以上的领导干部进行任中审计。
3、专项资金审计成效显著
我局按照“财政资金运行到哪里,审计就跟进到哪里”的要求,对农业专项资金进行全方位监控。上半年先后对国土、林业、农业等专项资金进行审计。在审计过程中,以资金为主线,首先从财政局摸清各专项资金的底数和流向,找出审计重点,然后再制定详实的审计方案,有的放矢,确保审计成效。在退耕还林专项资金审计调查中,发现大部分乡镇专项资金未全部用于退耕农户项目,部分乡镇将专项资金用于支付县苗圃绿化苗木款,某乡镇将专项资金用于支付防虫费和三北防护林及造林补助,针对存在的问题我局提出了合理的审计建议,对促进国家退耕还林政策的落实,切实维护广大退耕还林农民的合法权益发挥了重要作用。
4、认真完成县委、县政府和上级审计机关交办的审计任务
(1)通过对规划和国土资源局及其所属事业单位的财政财务收支审计,收缴专项资金结余款416万元,公允地反映了土地出让金等资金的使用和管理情况,并提出了切实可行的审计建议。
(2)根据县政府的工作安排,我局对城市

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基础设施配套费收缴情况进行了专项审计调查,通过审计发现存在虚列收入上缴配套费造成虚增财政收入、虚挂债务的问题,将直接影响城市配套建设,针对发现的问题提出切实可行的建设性意见和建议,为县政府决策提供了重要依据。
(3)根据市审计局的统一部署,对我县政府债务开展了审计调查。针对政府债务的规模、用途、融资渠道和债务风险进行了深入的分析,查明债务管理、使用方面存在的问题,并针对政府债务审计调查发现的问题,就进一步促进政府和有关部门及资金使用单位加强政府债务的管理,提高资金使用效益,提出合理审计建议。
(4)按照上级审计机关的要求,对我县向玉树灾区地震抗震救灾捐赠资金进行跟踪审计,截至目前,县教育局、县慈善总会接受捐赠资金415万元,已全部上缴,确保了捐赠资金的使用效果。
5、加大审计信息化力度
从2月份开始,审计oa管理系统在我局正式开始实施。实施和推进oa系统办公后,局机关所有文件、材料的起草、签发、流转全部依托oa平台进行,此举不仅加快了行政业务公文的审批、流转速度,同时能够有效避免公文的层层传阅核发,节约办公经费支出,对于进一步提高审计工作效率,推进节约型机关建设,实现机关自身的科学发展具有里程碑式意义。
(二)狠抓审计机关“人、法、技”建设,创建学习型审计机关
今年以来,我局按照县委的统一部署,创建学习型审计机关,弘扬“精神”,开展创先争优活动,制定了学习计划、培训计划,加强政治理论学习,加大宏观经济知识、审计业务、法规制度和计算机辅助审计培训力度,将审计质量建设引向深入。
1、学习方法灵活多样。向全体审计干部发出建设学习型机关倡议书,在全局上下掀起一股学习的热潮。采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。
2、学习内容丰富多彩。一是学政治理论知识。使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质;二是学习审计新业务知识。开展专业技术知识培训,并定期举办审计项目交流汇报会,促使大家钻研业务,努力提高审计水平和审计质量,增强开拓创新能力。今年先后3次参加市局举办审计业务培班;三是学法律法规知识。组织干部职工学习贯彻新《审计法实施条例》,4月30日,由法规科王兴龙同志就如何贯彻实施好新《审计法实施条例》做好依法审计工作进行了专题讲座,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计的水平。四是开展网上培训。充分利用市审计局oa系统内网资源,组织开展网上培训。
(三)廉政建设抓实抓牢,树立审计新形象
廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线,为加强廉政建设,我局在坚持依法审计的前提下,积极倡导文明审计、廉洁审计,并通过开展一系列活动把这新理念变为实际行动,逐步提升审计干部廉洁意识。一是按照县委的统一部署,开展“讲党性修养、树良好作风、促廉洁自律”活动,通过开展活动,进一步增强全体审计人员的廉洁自律意识。二是着力倡导文明审计。要求审计人员做到:审计要依法并严格按法定程序,工作要遵守审计纪律,坚决杜绝门难进、脸难看、事难办的不良作风,遇事要讲耐心道理,言行举止要文明,不讲粗话、大话、过头话和伤害别人感情的话,审计情况要如实反映,处理问题要实事求是。三是践行“廉洁审计”。审计组每次在进点前,不仅要学习和熟悉相关的审计业务,而且要组织学习有关的审计工作纪律和廉洁自律的有关规定。审前要作出审计工作“八不准”公示,审后由局法规科到被审计单位“八不准”反馈意见,对审计人员依法审计、廉洁从审、秉公执法情况进行及时有效全方位的监督。
(四)内审工作再上新台阶
为进一步开展内审工作,构建内审工作体系,提高我县内审人员的业务水平,缓解审计机关的工作压力,减少审计死角,经县政府批准,在我县有二级预算单位和下属企业的13家县直重点行业主管单位,成立内部审计科室,配备2名以上专职内审人员,我局负责指导工作,并定期培训、组织经验交流,目前13家行业主管单位均已成立内审机构。
二、下半年审计工作打算
下半年审计工作总体思路是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,围绕县委、县政府工作中心和全县经济发展大局,贯彻落实科学发展观,进一步贯彻审计“二十字”方针,充分发挥审计在保障国民经济社会运行中的“免疫系统”功能,加大审计监督的力度,提高审计工作水平,为促进全县经济社会又好又快发展做出贡献。
(一)开展清理政府债权债务工作。根据县政府的工作安排,我局决定举全局之力对全县各乡镇、县直各部门及有关财政预算执行单位的债权债务进行审计调查,摸清全县债权、债务家底,锁定县、乡两级财政债权、债务底数。加强全县债权、债务管理,化解财政风险。
(二)经济责任审计要再上新台阶。下半年,要以扩大离任和任中审计为重点,推进经济责任审计工作,积极为县委、县政府的宏观调控服务。对我县任职超过五年的领导干部进行任中审计
(三)加快信息化建设步伐。继续加大信息化审计力度,组织全局同志参加ao认证考试,争取实现完全利用计算机开展1-2个审计项目。进一步启动oa系统的其它模块功能,所有的公告通知发布、个人信息资料传输等将全部在oa平台上完成。
(四)绩效审计要迈出新步伐。选择县委、县政府和人民群众关心的重点项目进行审计,重点审查资金是否按规定用途使用,是否存在被截留、转移、挪用、挤占等问题,最大限度地节约政府投资,减少损失浪费。
(五)继续加强审计队伍建设。以学习贯彻党的十七届四中全会深入贯彻科学发展观为重点,全面加强队伍建设。建设“学习型”审计机关,着力提高审计人员的理论水平和业务能力,全局大兴学业务、懂业务、精业务之风,打造一支素质高、业务精的审计干部队伍。
下半年全县经济社会发展的任务繁重,我们要深入贯彻温家宝总理提出的“审计工作要为经济发展和社会进步作出更大贡献”的要求,全面落实科学发展观,与时俱进,乘势而上,开拓创新,强化监督,为构建和谐、富裕的新做出更大贡献。

审计局2020年上半年工作总结和下半年工作打算


20xx年上半年,县审计局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻落实全国、全省、全市审计工作会议精神,认真贯彻落实县委、县政府决策部署,突出审计工作重点,切实履行审计监督职责,推动全县审计工作科学健康有序发展。现就20xx年上半年工作总结和下半年工作打算情况报告如下:

一、20xx年上半年工作总结

(一)突出监督重点编制年度项目计划。20xx年,县审计局紧紧围绕重大政策措施贯彻落实、打好三大攻坚战、推动高质量发展、强化对权力运行的监督制约等审计监督重点,紧扣县委、县政府重点工作、重点项目、重点建设、重点领域等中心工作开展审计监督。在前期调研的和征求意见的基础上,及时召开全县经济责任审计联席会议,确定经济责任审计项目计划,连同财政审计、公共投资审计、政策落实审计等审计项目计划一起报县政府审定批复。根据县政府的批复,20xx 年共组织实施政策落实审计、资源环境审计、财政审计、经济责任审计、公共投资审计、专项审计(调查)和效益审计、其他政府交办事项计7大类24个审计项目,其中政策落实审计5个,财政审计10个,经济责任审计5个,公共投资审计3个,涵盖重大政策落实、脱贫攻坚、重点项目建设、自然资源资产等审计监督重点。

(二)持续深化专项资金审计。县审计局进一步创新审计组织方式,积极尝试购买社会服务,深化预算执行审计、经济责任审计和政府投资审计,继续开展党政领导干部离任交接工作。3月份召开全县20xx年度预算执行审计和全省重点审计事项集中进点见面会,县财政局、县地税局、县市监局、县科技局等被审单位和涉及全省重点审计事项的共28家单位参加会议,突出重点审计事项开展预算执行审计,重点审计事项专题报告已经按时上报。县本级和县科技局、县市监局、县统计局等6部门的20xx年度预算执行审计实施阶段已经结束,目前正在整理审计工作底稿,出具审计报告。县科技局和县市监局的经济责任审计已经全面实施。已经完成全县保障性安居工程跟踪审计和国家重大政策措施落实情况一季度、二季度跟踪审计及全县灾后水利薄弱环节治理建设项目审计。共完成政府投资决算审计项目103个,送审金额2.87亿元,审减金额1747.8万元,审减率6.1%,50万元以下建设项目审计备案104个。

(三)积极稳妥推动审计管理体制改革。县审计局积极推动政府投资审计改革,坚持转型转向,专题上报《关于贯彻落实黄山市政府投资项目审计监督办法等相关事项的请示》,促进县政府及时制定下发了《关于贯彻落实黄山市政府投资项目审计监督办法等有关事项的通知》,要求各建设单位认真贯彻落实。同时我局还下发文件,就政府投资审计改革过渡期间有关事项作出明确规定,从4月1日起我局不再受理工程结算审计项目。同时邀请县财政局、住建委、公管局等单位召开政府投资审计座谈会,整理规范当前政府投资审计资料,着手转型后的中介协审机构库建设,为政府投资审计全面转型做好充分准备。积极应对审计管理体制改革,找准审计工作方向,对照上级审计机关要求,在服务地方社会经济发展的同时,依法独立高效开展审计监督。

(四)有序推进村居主要负责人经济责任审计。县审计局按照上级审计机关要求,结合今年村两委换届,突出村乡(镇)政府主体责任,稳步推进村居主要负责人经济责任审计,强化村居主要负责人经济责任审计工作业务指导,及时转发《安徽省村居主要负责人经济责任审计暂行办法》至全县21个乡镇,提出贯彻落实意见,将村居主要负责人经济责任开展情况纳入乡镇党政主要负责人经济责任审计范围。4月份,安排审计人员分片对各乡镇开展的村居主要负责人经济责任审计进行现场业务指导,督促各乡镇在审计实施结束后,将村居主要负责人审计报告等资料上报审计部门备案。并要求各乡镇以此为契机,大力推进内部审计工作,强化内部控制和监督,推进村级监督常态化,促进审计全覆盖。

(五)大力加强党员干部政治思想教育。县审计局坚持把党员干部政治思想教育作为全局政治建设和意识形态建设的重要一环,不断巩固基层党组织标准化建设成果,认真落实六项制度,按时按规完成支部换届,深入开展党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想学习,严格执行党员学习制度和党组中心组理论学习制度,对照学习计划,按月组织党组中心组理论学习,记好学习笔记,严格执行民主集中制,严抓意识形态不放松,创新方式开展党员教育活动,通过党员微信群、工作QQ群上传中央审计委员会第一次会议和习近平总书记讲话精神材料,发挥新媒体教育宣传作用。组织科级干部、中层干部、全体党员参加全县十九大学习轮训班,联合歙县审计局党支部开展我们的节日清明节主题党日活动,全体党员赴商山镇双桥村集体参观了孙起孟故居陈列馆,接受革命传统教育,并重温入党誓词。六一前夕,赴山斗乡中心小学开展情暖留守儿童,助力脱贫攻坚主题活动,为贫困农村留守儿童送去书包、衣物等学习生活用品。联合市局党支部开展建党97周年纪念活动,七一前夕,赴板桥乡梓溪村开展红色梓溪,铭记先烈主题活动,着力提升全局党员干部的四个意识,坚定理想信念,补足精神之钙。

(六)从严从细抓好党风廉政建设。县审计局始终把党风廉政建设作为审计工作的高压线,切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任,严格落实三重一大制度和一岗双责,坚持底线思维和红线意识,坚持审计项目廉政监督员制度,严格执行审计八不准,推进全面从严治党向审计现场、审计一线延伸,扎实开展全省审计机关纪律作风专项整治月活动,促进审计组廉政纪律落实,持之以恒推进四风专项整治。积极配合市委、县委巡察,根据巡察办要求,提供审计报告、基建审计报告目录清单等资料,抽调3人参加全市卫计系统、精准扶贫精准脱贫专项巡察。联合财政部门,开展五一、端午节期间公务接待专项检查和全县新型工业化资金管理使用专项检查,及时上报监督检查情况报告。进一步加强审计干部廉政教育培训,通过参加安徽干部在线学习、审计大讲堂、审计署区县审计局长培训班、中国审计数字在线网网络培训班、以会代训等形式,提高审计干部廉洁自律意识,促进文明审计、廉洁审计。


市粮食局上半年工作总结、主要问题和下半年打算


市粮食局上半年工作总结、主要问题和下半年打算

市粮食局20xx年上半年工作总结、主要问题和下半年打算
20xx年上半年,我局在市委、市政府的正确领导下,上级业务部门的直接指导下,落实科学发展观,围绕市委、市政府的工作大局,进一步深化粮食流通体制改革,确保我市粮食安全,保持社会稳定。主要做了以下几方面工作:
一、抓好订单直补与储备粮收购的准备工作
最近,自治区人民政府已经召开了20xx年全区储备粮直补订单收购工作会议,继续实行订单直补收购,任务尚未下达。但夏收在即,我们正在做好入库的准备工作。一是协助市政府将任务分解下达到重点产粮区乡镇,有任务的镇也要把任务落实到村、组、户,发给《售粮证》。二是准备仓容,由于企业改革,绝大部分粮仓已被处置,现只有空仓3600吨,准备采取边收边调、边收边销的策略,解决仓容不足问题。三是做好宣传发动,直补订单收购,是自治区人民政府的一项惠民政策,把直补金额直接补给售粮农户,增加农民收入。
二、加快新粮仓建设
兴民粮食直属库建设项目是市人民政府投资(从处置粮食企业资产收入中划拨)建设的项目,也是国债资金建设项目。计划投资2800万元。该项目于3月15日正式开工,前期工程第2、4、5、7号仓0.79万吨仓容四幢仓库已完成;第6、8、9、11号仓0.69万吨仓容四幢仓库正在建设中;附属工程即办公楼也在建设中。按招标文件及施工合同约定,今年年底主体工程要全部竣工。
三、做好职工队伍的稳定工作
根据北政发[]59号文件精神,我市国有粮食企业改革已于底基本结束。粮食企业原职工900多人被解除劳动关系后,有些事关切身利益的问题仍未得到很好的解决,不时有个别人到局时或其他部门上访,要求解决问题。针对这一情况,局领班子成员经常深入基层,深入细致地做好职工的思想政治工作,教育职工要认清形势发展趋势,要以大局为重,国家正处于计划经济与市场经济的过渡期,有些企业关门倒闭在所难免。同时,我们要靠自己奋斗,积极参与市场竞争,找到自己的立足之地。通过做工作,原职工们有所理解。每次来访,局分管领导都向他们做耐心的思想工作,宣传解释国家粮食企业改革有关政策,尽量把问题在系统内解决,不向市委、市政府上交难题。由于工作过细,上半年没有出现职工上访现象。基本维护了社会的稳定。
四、抓好安全生产和防汛工作
安全生产责任重于泰山。我局领导把安全生产作为头等大事来抓,落实安全生产责任制,成立安全生产领导小组。局长逢会必讲安全,做到常抓不懈。分管副局长具体抓落实,与办公室人员一起定期或不定期到生产第一线检查安全生产,特别重点检查招商项目所办的厂、处置不出的闲置房屋。发现不安全隐患的,都能及时地督促其进行整改,做到防患于未然。今年汛期救灾形势严峻,我局及时成立了防汛工作领导小组,党组书记、副局长陆丰任组长,副局长岑运荣、李元章、纪检组长张家春任副组长,干部下包联系点,责任到人。并制订有《市粮食局防洪救灾预案》和《安全生产事故救援应急预案》。多年来,没有安全事故发生。
我们虽然做了一些工作,也存在一些问题,主要是:
一是仓容严重不足。旧仓已处置,新仓建好还不能装粮。目前空仓只有军供站1600吨、大里1500吨、山围500吨。
二是新粮仓建设与周边的问题较多。目前,新粮仓地处西埌坡心十三队的群众以各种理由干预施工,施工单位被迫停工。他们反映的问题主要是:新井完全满足灌溉需要,恢复使用旧水井;猪场前后无法耕种的田地要赔产;麦屋至石岭和猪场前的两个引水道口要重新修建;集体的征地款被队长贪污,村民没有享受。这些问题不解决,他们还是阻挠施工。
三是国有粮食企业改革结束后,不时有原职工到局里提出诉求:1、住房问题。有部分职工(有些是双职工,退休人员)长期住在单位公房,真正是“以所为家”,他们无能力建私房,原籍也无住处,因此,这部分人在处置资产搬迁时有很大难度,虽然搬迁了因无经济来源长期租房是一个大问题。他们提出要政府安排廉租房,其他部门(如荔枝场)改制政府有廉租房安排。2、医保问题。领了职工安置费后才办理退休的人员没有医保,他们说中央有政策,破产、关闭企业的退休人员的医保政府要补贴,要给他们办好医保。3、补发工资问题。他们听说我市大双林场、荔枝场改革时,补发改革前的职工工资,为什么粮食系统不补发,要求补发。4、低保问题。从4月份起,有关部门停止核发粮食系统原职工的低保,其理由是原职工已领了几万元的安置费,花完后再说。现在有部分原职工已上访到我局,说安置费除交养老保险后所剩无几,四0五0人员很难再就业,生活困难,强烈要求我局向政府和有关部门反映,应继续享受低保待遇。5、户口迁移问题。原职工的户口大多数

市粮食局上半年工作总结、主要问题和下半年打算第2页

都是落在原企业,企业被关闭后,在城镇无房子的原职工的户口不知往那里迁,农村原籍不要非农户口,城镇无非农社区落户,长期留存原处无法盖章出证明。他们诉求的问题很现实,如果得不到妥善解决,也可能转化成社会的不稳定因素。
下半年的工作思路
一、继续抓好新粮仓建设。与有关部门勾通协调,筹措建设资金,确保建设资金及时到位;与有关部门配合,监管好施工质量,年底前完成建仓任务
二、抓好自治区储备粮直补订单收购。待自治区政府下达任务后,组织收购。不折不扣执行收购政策,完成收购任务。
三、抓好本级储备粮轮换。执行市政府的决定,抓好今年本级储备粮轮换1500吨,确保入库质量,并按期完成。

审计局上半年工作总结和下半年工作安排


审计局上半年工作总结和下半年工作安排

20**年上半年主要工作

20**年上半年,全局坚持以科学发展观为指导,认真贯彻各级审计工作会议精神,围绕区委、区政府中心工作,认真做好领导干部经济责任审计、投资建设项目审计和财政审计工作,着力加强审计队伍建设,各项工作稳步推进,现将有关工作情况汇报如下:

一、做好经济责任审计工作

1、认真开展领导干部经济责任审计。经区领导干部经济责任审计工作联席会议确定,今年我局对区卫生局局长**、区住建局局长**来等18名区管领导干部开展经济责任审计,其中离任审计**名、任中审计7名,审计数量较上年增长了50%,是历年来最多的一次。审计工作于3月中旬正式启动,上半年已完成了3名领导干部经济责任审计,协助区委组织部做好了10名领导干部离任交接工作。20**年开展的东胜街道党工委原书记、办事处原主任任期经济责任审计项目获市审计局表彰。在工作中,我局着力体现“两个注重”:一是注重二级预算单位的监督,在有限的时间内,延伸审计了卫生局下属多家事业单位,发现了专项资金管理中不规范问题,提出了合理化建议,促进了区卫生局重视全系统的内部审计和监督;二是注重审计新模式探索,尝试聘请社会中介机构对被审计单位下属单位财务收支情况进行了审计,有效解决了任务重、人员力量不足的矛盾,又拓展了审计的深度和广度。

2、积极开展街道领导干部经济责任审计规范化、信息化试点工作。在区试点工作领导小组统一领导下,我局积极开展此项工作,派出人员到已开展试点单位学习取经,合理利用试点单位的先进经验,以“一观三化一廉”为核心,围绕权力运行、资金走向,完成好初稿设计,并与区联席会议成员单位、被审计单位及被审计领导干部进行对接,初步探索出具有**特色的量化评价指标体系。

3、出台领导干部离任经济事项交接办法。上半年印发了《**市**区党政主要领导干部和国有企业领导人员离任经济事项交接办法》,实现了交接对象、交接内容和交接责任的三个“全覆盖”。

二、做好投资建设项目审计

1、加大投资审计力度。一是扩大跟踪审计覆盖面。将**地块九年一贯制学校、**村城中村改造工程等18个区重点项目列入了跟踪审计范围,涉及建设项目总投资约58亿元。二是深化重点环节审计。克服重大项目跟踪审计工作量大面广,时间跨度长等众多难题,深化对建设过程中的资金审核、工程质量管理等重点环节的跟踪审计。三是加大投资审计的协调力度。认真调研分析在审计过程中发现的难点,提出了针对性的意见和建议,形成审计机关、建设单位、中介机构的定期例会制度,主动协调,达到明确职责、解决矛盾、监督工程进展、督促问题整改的良好效果。上半年反映跟踪审计工作成果的审计专报获得了区主要领导的肯定批示。

截止6月底,全局共实施投资审计项目73个,其中:重大项目跟踪审计18个,审计总金额约26.54亿元;重大项目决算审计8个,审计总金额约21.52亿元;中小项目结算审计35个,审计总金额7638.24万元,核减859.39万元;中小项目决算审计**个,审计总金额2065.93万元,核减5万元。20**年,惊驾村安置房工程跟踪审计成果被列入**市审计系统20**年度十大审计成果。报送的审计技术创新案例—《探地雷达在工程审计中的应用》被市审计局推荐到审计署参评。

2、规范投资审计管理。一是落实投资审计工作领导机制。按照政府投资项目审计领导小组,议事规则,强化对投资项目审计工作的监督,提升在项目协调、重大事项决策等方面的管理水平。上半年局领导多次到工地现场调研、指导,推进了审计项目的顺利实施。

二是提高委托审计质量。加大委托审计质量的监督检查力度,探索实行交叉审计、引进第三方复审等方法,切实提高委托审计的质量。三是提高委托审计效能。通过限时审计、优化流程等措施,狠抓影响审计进度的各个环节,有效提高投资审计效能。

三、做好财政审计和专项资金审计

1、实施财政预算执行和全部政府性资金审计。一是认真实施审计,对20**年度我区全部政府性资金及专项结余、部门结余等各类资金进行了分析,促进财政专项结余、部门结余的使用监管和效益提升。对全部政府性资金年末结余与变动情况进行了分析确认,为区领导掌握全区总体情况提供了依据。二是提升同级审工作成效。首先,“突出重点”,即:重点关注基建专户,对近年来政府投资项目的资金安排、使用、项目进展等情况进行系统分析,延伸调查多家部门,及时提出了“进一步规范投资项目管理,推动基建资金监管常规化”的审计建议,得到区领导的高度重视。其次,“提出问题”,在同级审报告中首次将同级审、部门预算执行等审计中发现问题的单位予以点名,同时将被审计单位采纳审计建议、整改步骤措施情况也予以列示,让代表们对被审计单位存在的问题和审计促进整改规范的成效一目了然,审计敢于点名的做法得到了区人大常委会、区政府领导以及人大代表的一致好评。再次,全面关注,即:关注“分好钱”,促进政府预算编制的规范化,关注“用好钱”,促进财政资金使用的科学化,关注“管好钱”,促进财政风险防范的长效化,深入揭示本级预算执行与管理中财政的薄弱环节,从体制机制上促进各项财政改革的不断深化。

2、做好城镇保障性安居工程专项审计。按照审计署有关要求,我局对区20**年各类城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营等情况进行审计。一是统一步调。严格按照上级审计部门的规范标准、方案要求和时间安排完成审计任务,并根据审计实施过程中新情况、新问题,对方案的补充和完善,确保审计内容到位,提高审计质量。二是落实分工。根据审计人员的专业特长落实审计分工,做到各取所长,责任明确,提高审计工作效率。三是突出重点。围绕审计工作方案的要求,以“表”为中心,重点关注区保障性安居工程的资金的筹集、管理和使用情况,工程建设管理情况,保障性住房的分配运行情况,各项配套支持政策执行情况。促进保障性安居工程这项民生政策更好地落实,维护广大中低收入住房困难家庭的切身利益。针对发现的问题,区住房保障中心已积极整改,盘活了闲置的国有资产。

3、做好慈善资金的专项审计。上半年完成了对区慈善总会慈善专项资金收支审计,对区慈善总的慈善资金募集、使用情况实施审计,促进了慈善资金管理的不断规范、透明,同时对审计结果向社会进行审计结果公告,树立审计和慈善机构良好形象。

四、推进审计整改和内审工作落实

(1)推进审计整改工作。一是积极实行边审边改。在审计组实施审计过程中,通过及时发现问题,及时与被审计单位沟通,及时提出审计整改意见,及时促使被审计单位整改,争取达到最佳审计效果。二是加强审计整改督查。按照有关规定和孙黎明区长在20**年度8名领导干部经济责任审计结果报告中的批示精神,对 20**年实施的区民政局、东胜街道、东柳街道、明楼街道、百丈街道5 个单位的审计整改情况进行了跟踪回访;局党组召开专题会议,研究20**年度经济责任审计发现问题的整改情况,并向区政府主要领导进行了专题汇报,促进了审计整改工作的落实。

(2)推进内审指导工作。一是做好会员发展工作。走访**区住建局、区商务局等单位,促进其建立起专(兼)职的内部审计机构。二是加大内审宣传力度。加强对内审工作的宣传,利用内部审计的各种信息平台撰写、发布**区内部审计工作在实践中的最新成果。三是积极开展内审工作交流。根据市内审协会的部署,完成了年度内审理论调研文章撰写的组织工作,促进各单位内审人员理论素质的提高。

五、提升审计队伍建设水平

1、落实党风廉政建设责任制。一是强化领导。局党组召开专题会议研究党风廉政建设和反腐败工作,重点对领

导干部经济责任审计、投资审计和重点资金审计等牵头工作提出了具体要求。并与局各科室及协审中介机构签订了年度党风廉政建设责任状。二是开展培训。上半年,召开了全区审计系统廉政建设工作会,局机关全体人员、中介协审机构主要负责人、业务骨干等共计100余人参加。会上邀请了区检察院领导上廉政警示教育培训课,并进行现场互动、政策答疑,收到了良好的反响。三是构建氛围。根据区纪委、区机关党工委要求,认真组织本部门廉政文化进机关活动,与福明办公楼部分单位联合组织了“廉政文化进家庭”活动,报送的《弘扬廉政文化,积极推进廉洁政治建设》理论调研文章获年度机关党工委优秀党建论文评比二等奖,在全局上下构筑起了良好的廉政氛围。

2、深化机关党支部建设。一是开展结对共建活动。根据区统一安排,今年开始我局与奉化**村开展结对共建。在局分管领导带领下,机关党支部书记、委员多次赴**村走访考察,与村班子进行座谈,结合当地实际,认真拟定结对共建方案,确保三年工作有目标、有措施、有成效。二是开展困难户走访慰问活动。在春节慰问困难户的基础上,七一前夕又走访了结对社区困难户,送去了党组织的温暖。同时,认真组织了今年的慈善一日捐活动,献上了全体机关人员的爱心。三是积极创建巾帼文明示范岗。上半年,我局依托下属投资建设项目审计中心这一平台,结合投建中心3名女干部均为高级工程师的独特优势,积极申报创建巾帼示范文明岗。

3、加强干部队伍培养。一是做好中层干部竞聘工作。上半年完成了全局科级干部竞聘工作,1名副科级中层干部在区管干部选拔考试中表现优异,被提拔为正科级干部。二是组织专业培训。上半年派出4人次局业务人员参加审计署举办的审计理论骨干培训,1名**市会计领军(后备)人才专题赴上海学习培训。三是抓好新任业务干部培训。组织三名新进审计人员赴省审计厅参加新进审计人员培训,为全面推进审计工作打好基础。

4、做好理论调研和宣传报道工作。年初,全局共立项9个理论调研课题,有2篇还被省审计厅一般课题立项,1篇已结题并获奖,其余均在积极组织调研。去年底撰写上报的《发挥审计在推动沿海城市文化产业可持续发展》获省厅20**年度审计论文评选优胜奖,《对完善**区社区财务委托代理制度的调查与思考》和《我区经营性用房管理现状的调查与思考》两篇调研文章分获20**年度全区政府系统优秀调研成果评选三等奖和优胜奖。同时,我局上半年在《中国审计报》、《中国审计》杂志等报纸、刊物用稿已到达19篇,居全市审计系统首位,保持了特色优势。

回顾上半年工作,我们还清醒地认识到工作中存在的不足需要在下阶段工作中予以改进:一是服务中心工作的大局意识有待进一步提高,下阶段要更加注重围绕当前区委、区政府的中心工作,从体制机制层面揭示和发现问题并促进整改,为区领导决策服务;二是攻坚克难的精神状态还需进一步提升,要克服下半年审计任务重和审计资源分配不均的矛盾,以更加饱满的精神风貌,推进各项工作圆满实施;三是严谨规范的工作作风还需进一步加强,要更加严格执行党风廉政建设和效能建设各项制度规定,注重内部管理和审计人员能力建设,以更加严谨规范的工作作风,进一步提升审计工作成效。

20**年下半年工作重点

20**年下半年,全局将继续深入贯彻落实科学发展观,按照区委八届六次会议精神,继续加快**审计工作创新转型,突出审计工作成效,全面提升队伍素质,为圆满完成全年各项工作任务而不懈努力。

一、继续做好经济责任审计

1、继续实施好经济责任审计项目。下半年将对东郊街道、福明街道、区城管局、区科技局4个单位共5名领导干部经济责任进行审计。在工作中,注重“三个提升”:一是提升审计质量,克服下半年全国同步项目安排较多的不利因素,集中优势资源,合理优化配置,在确保任务完成的同时提升项目质量。二是提升审计成果,以审计项目为基础,审计专报为成果载体,促进审计项目的成果转化提升。三是提升成果运用力度。加强与纪检、组织部门的沟通,及时通报情况,促进干部监督管理部门有效运用审计成果。

2、开展量化评价试点工作。选配精干审计人员组成审计组到福明街道进点实施审计,对被审计对象开展量化评价打分,并根据运行结果及其他兄弟单位试点情况不断修订完善量化评价指标体系。

二、继续做好投资审计工作

1、推进投资审计项目实施。一是做好重大项目跟踪审计。重点对保障性住房、城中改造工程和老小区整治工程等18个项目进行跟踪审计和8个重大项目的决算审计,提升审计监督效果和社会效益。二是做好中小项目结算审计工作。开展约40个中小型政府投资建设项目结算审计,重点做好**区残疾人综合楼服务用房工程、区内河水体修复整治工程等实事工程的审计。三是做好中小项目决算审计工作。在做好原计划8个决算项目的基础上,集中审计资源、提升工作效率,全力确保对百丈街道已报送的7个项目和区城管局拟报送的33个项目的决算审计工作。

2、提升投资审计工作效能。一是加强与各部门间的沟通协调。探索全面建立与有关主管部门、司法机关之间的协作配合机制,形成部门之间督促整改落实的合力,共同促进审计结果落实。二是加强成果综合利用。及时报送审计信息、审计专报等,为项目建设、领导决策、民生政策落实服务。

3、强化投资审计工作基础建设。结合市局的相关制度和文件,拟出台《**区政府投资项目审计管理办法(草案)》,完善政府投资审计实施程序,加强管理,提高效益。

三、继续做好同步审计和专项审计调查

1、认真做好全国政府性债务交叉审计。根据审计署的统一部署和方案要求,克服年度审计任务重、人力资源分配不均的不利因素,组成以局长为组长,分管业务局长为副组长的政府性债务审计组,参与全市同步的交叉审计工作,确保此项工作圆满完成。同时,积极与区有关部门衔接,做好其他县(市、区)交叉审计组来我区审计的相关保障工作。

2、认真做好**工商分局财政收支(同步)审计。根据

市审计局统一组织,按照**市工商行政管理系统20**年度财政收支审计工作方案,认真做好审计,了解**工商行政管理部门的财务管理的现状,提出建设性的意见和建议,及时向市局报送审计结果文书。

3、认真做好区行政事业单位房产专项审计调查。对我区行政事业单位房产及其管理工作做一次全面的检查和评估,全面掌握我区行政事业单位房产及出租总体情况,评价管理中取得的成效,揭示房产管理制度、措施等方面存在的问题并深入分析问题的成因,提出规范管理行政事业单位房产的对策。同时,积极配合区纪委、监察局、财政、国资等部门对全区经营性用房管理情况专项检查。

4、认真做好社保资金同步审计。根据国家、省、市的统一部署和方案要求,认真组织社会保障资金审计,促进我区社保资金更加有序、规范、高效地管理和运作,力争圆满完成同步审计任务。

四、认真推进内审指导工作

1、做好会员发展工作。继续动员区城管局、东柳街道等单位建立起专(兼)职的内部审计机构,并成为**市内部审计协会会员单位。

2、开展内审工作交流。下半年拟安排召开区属上市公司内审工作研讨会和区行政事业单位内部审计工作座谈会。在此基础上,选取1-2个上市公司,举行内审工作现场交流会,促进各企业会员单位间的沟通交流。

好做好投资审计工作。我局女干部良好的风貌,程中程中的积极作用。五、继续抓好审计队伍建设

1、继续抓好党风廉政建设工作。一是强化廉政风险防控的组织管理。下半年还将组织多种培训,加强审计廉政风险防控工作。二是认真开展廉政教育活动,落实“一把手”讲廉政党课、责任对象廉政谈话等工作要求,认真组织人员参与区“八分钟廉政课堂”比赛,积极参加市审计系统廉政征文活动,在全局上下构建起良好的廉政氛围。

2、继续深化机关党支部建设。一是积极参加省、市审计系统青年论坛活动。发挥年轻党员优势,积极参加省市审计系统青年论坛征文活动,充分展现年轻审计党员良好的精神面貌。二是认真组织开展纪念审计机关成立30周年活动。在上半年向市审计局申报局机关成立以来的重大事件、精品项目和创新样板相关参评材料的基础上,认真组织好“我与审计”为主题的征文活动。

三是认真开展“中国梦 我行动”主题宣传教育活动。发动全体机关党员,尤其是年轻党员干部,积极参加全区组织的各类宣传活动和特色系列活动,营造良好氛围,凝聚精神,更好的推动审计工作创新转型。四是争创巾帼文明示范岗。认真整理收集申报材料,注重在投资项目审计时,带头发挥高职称审计女干部的积极作用;通过这一示范平台,全面展现我局女干部良好的风貌,助推争创取得丰硕成果。

3、加强人员综合素质培养。继续鼓励审计人员 “一考二看三写”,即:鼓励审计人员参加职称考试,通过考试的紧迫性促使审计人员加快学习进度;鼓励审计人员多看审计报告和审计档案,通过学习他人的审计成果,迅速提升审计业务能力;鼓励审计人员多写审计信息和课题调研文章,通过总结提炼工作中的经验做法,不断提高思维和动手能力。

4、继续做好理论调研和信息宣传报道工作。认真完成年初确定个各项理论调研课题,认真做好年度各项信息宣传和通讯报道工作。8月上旬,在广泛收集整理的基础上,将出版《理论与实践20**-20**》(总第三册),全面反映全局信息报道综合成果,广泛宣传审计工作实践经验,并供全体人员学习借鉴,促进理论调研和宣传报道工作上新台阶。

审计局上半年工作总结和下半年工作计划


以下是工作总结之家整理的审计局2017年上半年工作总结和下半年工作计划,欢迎阅读参考。

【篇1】审计局2017年上半年工作总结和下半年工作计划

一、2017年上半年工作回顾

2017年,审计局按照管委会总体部署和要求,紧紧围绕年度审计工作计划,扎实开展以下几方面的工作:

(一)组织开展区党政领导干部经济责任审计。根据《宁波大榭开发区党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计实施办法(暂行)》规定,接受区组织部委托,开展房屋征收管理办公室原主任俞林祥离任经济责任审计和社会发展保障局局长杨伟任中经济责任审计工作。

(二)组织开展政府投资建设项目审计。完成大榭开发区2017年政府投资项目委托审计服务的政府采购招标工作;开展大榭医院改扩建工程(新建部分)、涂毛洞山炸山工程跟踪审计工作;延续伟佳—伊尔兰地块安置房一期工程、大榭一桥维修加固及改造工程的跟踪审计工作。

(三)其他重点工作。完成区财政资金信息化管理情况专项调查审计;指导协助街道成立内审机构。

二、2017年下半年工作安排

(一)继续开展国有企事业单位财务收支审计。根据《大榭开发区内部审计办法(暂行)》规定,开展公交公司中学和大中保安公司20XX-2017年财务收支情况审计。

(二)继续开展政府投资项目审计。继续开展大榭医院改扩建工程(新建部分)、涂毛洞山炸山工程、伟佳—伊尔兰地块安置房一期工程、大榭一桥维修加固及改造工程的跟踪审计工作。开展行政商务区主要道路“白加黑”改造工程、伟佳—伊尔兰安置房工程竣工决算审计(含工程结算)工作。

(三)开展专项审计调查。一是对区内行政事业单位公款存放规定执行情况进行专项审计;二是对区属独资、国有控股企业公款竞争性存放管理执行情况进行专项审计;三是会同财政局对区内各行业协会开展专项审计调查。

(四)抓好项目整改落实工作。对已审项目的整改落实情况开展检查,督促有关部门切实抓好落实。

(五)其他审计工作。完成管委会和上级审计机关临时安排和交办的其他各项审计任务。

【篇2】审计局2017年上半年工作总结和下半年工作计划

2017年上半年以来,我局在区委、区政府的正确领导下,在上级审计部门的指导帮助下, 按照中央、省、市审计工作会议精神,依法履行审计职责,加大审计力度,创新审计方式,提高审计效率,重点抓好公共资金、国有资产资源、领导干部经济责任履行情况审计,切实维护xx区经济秩序和促进廉政建设,充分发挥审计的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。现将上半年开展工作情况报告如下:

一、依法履职尽责,审计工作取得显著的成效

按照xx区审计局2017年审计项目计划,上半年我局共完成审计项目5个,其中:预算执行审计项目2个,财政决算审计项目1个,审计署确定的审计项目1个,区委巡察办交办的审计项目1个;完成政府投资审计竣工结算审计项目118个,审计金额x万元,核减x万元,核减率x%,完成标前清单控制价审核项目8个,审计金额2402.7万元,核减x万元,核减率x%,半年来为地方财政和建设单位节约项目建设资金x万元;完成了13位领导干部离任经济责任交接事项。目前,领导干部经济责任审计工作已全面开展。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地发展。

(一)完善公共财政制度,深化同级财政审计。分别开展了3个财政预算执行决算及其他财务收支项目审计。在预算执行审计方面,重点关注财政资金分配、管理和使用绩效,注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议,注重审计的整体性、效益性和建设性。通过审计揭示财政预算管理上的薄弱环节,规范预算收支管理,维护财经纪律严肃性,促进提高财政管理水平。

(二)加大权力运行监督,强化经济责任审计。我局认真贯彻落实中央两办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,不断深化经济责任审计。为促进领导干部守法守纪守规尽责,围绕权力和责任,结合不同类型领导干部履职特点,进一步明确审计重点,2017年计划安排了11位领导干部经济责任审计(含任中审计8位),其中:区直党政机关8个,乡镇2个,街道1人,目前经济责任审计项目已有序开展。同时,完成了上半年13位领导干部离任经济责任交接事项。

(三)加强政府投资审计,促进项目规范运作。我局以规范建设行为、节约政府投资、提高投资绩效为目标,加大了对重点建设项目跟踪审计、竣工决算审计和标前审计监督力度,截止6月底,完成竣工结算审计项目118个,审计金额x万元,核减x万元,核减率x%;完成标前清单控制价审核项目8个,审计金额2402.7万元,核减156.6万元,核减率6.52%,为地方财政和建设单位节约项目建设资金x万元。通过审计对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予以核减,从而节约了基建投入,节省了财政资金,并就项目执行建设程序、招标投标、质量管理等方面存在的问题提出审计意见,促进项目建设规范化管理。

(四)以维护民生为重点,开展专项资金审计。着眼于保障富民惠民政策落实,围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等目标,立足审计监督职能,确保财政资金的专款专用和民生政策的落实。参加民生工程农贸市场改造项目的跟踪指导服务,开展了2017年城镇保障性安居工程跟踪审计,督促区财政局将盘活的存量资金4512.12万元,安排用于其他改造项目;追回违规领取农村危房改造资金0.4万元。督促区住建委尽快完善棚户区改造住房相关手续,办理工程竣工验收,确保达标验收。

二、服务中心工作,全面完区委区政府交办的各项工作

认真办理区委、区政府主要领导的批示 件,完成了“公共卫生服务资金专项审计调查”;抽调2名政治素质高、业务能力强的业务骨干参加区委巡察工作,参与黄山助业投资担保有限公司债务清偿清算工作。审计部门工作得到了区委、政府以及其他部门的充分肯定。

三、抓好党建工作,深入开展“两学一做”学习教育活动

(一)严格落实党建工作责任,推动党建、审计工作双创提效。认真落实从严治党要求和抓基层党建的责任,专题研究部署机关党建工作,部署党建活动,下发《党建工作要点》,分解党建工作责任。坚持“以党建促审计、以审计强党建”的工作理念,把提升审计服务水平贯穿党建工作的全过程,将审计工作与“两学一做”教育活动相结合,把党建工作放在与审计工作同等的地位,围绕审计抓党建,抓好党建促审计。

(二)加强党建基础建设,积极开展标准化党支部建设。局党组严格按照活动要求,落实“三会一课”制度,上半年召开支部党员大会两次、每月召开一次支委会和党小组会,支部书记每季度上一次党课;组织召开领导班子民主生活会及专题组织生活会,领导干部及党员认真开展批评和自我批评,查找自身存在的问题,制定了切实可行的整改措施,并已整改落实到位;从实从严抓好党员发展工作,上半年推荐入党积极分子一名;做好相关党费收缴工作。

(三)加大思想学习教育,提升党性意识。局党组坚持把理论学习与审计工作实际结合起来,把党性教育和党员管理结合起来,利用中心组理论学习会、周工作例会、QQ群及微信等多种方式开展 “学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育,开展“党性一刻钟”学习教育活动,严格落实党支部书记定期上党课制度,落实开展“两学一做“五个一活动”,并取得了良好的成效。

(四)发挥党员模范带头作用,努力完成各项工作任务。围绕区委、区政府的中心工作,深入践行“两学一做”学习教育、认真贯彻落实“党员活动日”制度,结合党员主题活动积极开展荷花池社区结对共建、隆阜二村防汛包保、朱塘社区文明创建,“七一”困难党员慰问、市级精神文明申报等工作,在活动中充分发挥广大党员干部的先锋模范作用。

四、抓好党风廉政建设,做到廉洁从审

(一)落实党风廉政建设责任制。党组会议专题党风廉政建设和反腐败工作。研究制定区审计局2017年度党风建设工作要点,明确2017年度党风廉政建设和反腐败工作责任,并对工作进行了分解和细化,层层签订责任书,按时上报季度工作总结。开展警示教育,以和县审计局原副局长包家军违法犯罪案件为典型案例,对全局审计干部进行廉政教育,要求吸取教训、引以为戒,提高廉洁意识。同时,经常从中纪委、省纪委、市纪委和区纪委网站下载有关“四风”和腐败典型案例通报、案件警示录进行教育,依法审计、文明审计、廉洁审计的要求在本局得到较好地落实。

(二)强化党风廉政学习教育。以“两学一做”学习教育常态化制度化建设为主线,深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽的重要讲话、中纪委十八届七次全会、省市区纪委全会及全国、全区审计机关党风廉政建设工作会议精神,学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规,加强党性锻炼,强化“四种意识”,为建设一支“政治强、业务精、作风优、纪律严”的审计铁军提供了坚强政治和纪律保障。

(三)健全完善各项管理制度。以“两个责任”痕迹管理、资金管理违规问题专项整治和审计监督项目管理为主抓手,狠抓党风廉政建设责任的落实。制定《2017年区审计局党组领导班子党风廉政建设主体责任清单》、《2017年派驻区审计局纪检组党风廉政建设监督责任清单》等5个清单,细化责任,明确职责,痕迹管理;完善《xx区审计局财务管理制度》、《xx区审计局特约审计监督员管理办法》等6项制度,确保工作规范、有序。落实审计联席会议制度,定期召开经济责任审计联席会议,组织、纪检、监察和审计部门审前交流沟通,审初联合进点,审中互通情况,审后联合督查,形成审计监督合力。

(四)扎实推进机关效能建设。一是坚持制度建设。制定了《区审计局领导班子及其成员贯彻中央八项规定精神深入推进作风建设责任清单》和《区审计局落实监督执纪“四种形态”实施办法》,对机关干部执行“六大纪律”情况进行经常性监督检查。严格执行上下班签到制度、请销假制度等制度,狠抓机关作风。二是强化审计效率建设,根据绩效管理要求,实行“审计项目限时办结制”,从发审计通知到下达审计决定,一环扣一环,均有时间限制,保证了审计任务按时完成。三是严格纪律建设。实行审计纪律公示制,要求严格遵守中央“八项规定”和审计“八不准”工作纪律,杜绝各种违纪违法行为的发生。

五、加强自身建设,打造过硬审计团队

(一)抓好班子队伍建设,构建团结、创新、奋进的领导集体。一是加强学习,领导班子除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓;二是加强思想交流和沟通,搞好团结,班子成员自觉维护团结,经常主动沟通与交流、相互理解和支持;三是充分利用每一位领导干部的专长,调动各自工作的积极性,同心同德做审计;四是积极推荐优秀干部,培养优秀专业人才,整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。

(二)抓好学习培训,全面提升整体素质。

一是学习方法灵活多样。每周一上午为学习日,结合工作例会,以会代训,采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。学政治理论知识,积极贯彻落实“党性教育一刻钟”学习教育活动,使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质。学习审计新业务知识。参加省厅、市局举办的各项审计专业技术知识培训,参加市局组织的执法资格培训,促使大家钻研业务,努力提高审计水平和审计质量,增强开拓创新能力。上半年年以来,参加省厅和市局组织的各种业务培训25人次。三是学法律法规知识。组织干部职工学习《宪法》、《审计法》、《审计法实施条例》、《公务员依法行政读本》等法律知识,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计的水平。四是学习好计算机知识。狠抓电脑培训,组织1人参加省厅举办的计算机中级提高班培训,派出2人参加省厅组织的计算机中级培训班学习计算机辅助审计技术和oa管理知识,派出2人参加省厅组织的政府投资审计系统培训视频会,努力提升现代审计技能,提高整体审计工作管理水平。

(三)抓好业务建设,提高审计质量和水平。抓好业务建设,提高审计质量和水平。一是加大学习培训力度,开展领导带学、同志帮学、专家讲学等形式多样的专业学习活动;二是进一步严格审计程序,如:加强审前调查,提出时限要求等,以确保审计的质量。三是创新管理方法,加强重点环节审计质量控制。充分利用AO与OA两大系统,提升审计质量和工作效率。四是强化审计整改,确保审计成果有效落实。进一步加强审计回访、审计建议的落实反馈以及审计整改情况的跟踪报告;对审计查出的问题及时梳理、深入研究,综合分析、切实整改,堵塞管理漏洞、健全管理体制,不断提高政府行政效能和服务水平。

六、存在问题和下一步工作措施

当前,我们的工作也还存在一些不足,与区委区政府及上级审计部门的要求仍有差距,主要问题和不足之处是:一是审计队伍建设不够,严重缺乏审计业务人才;二是审计质量控制薄弱,审计质量有待提高;三是信息化建设有待于进一步加强,尤其是计算机审计比较滞后。下半年,我们将围绕党委、政府工作中心,按照上级审计部门的要求,开展以下工作:

(一)精心组织、周密安排下半年的审计任务。坚持以突出审计重点,加大审计力度,大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖为主要目标,依法开展审计监督,确保按时、按质完成区政府和上级审计机关下达的各项工作目标任务。

(二)围绕区委、区政府工作中心,全面完成各个时期重点工作。统一认识,加强领导,明确责任,强化措施,使每一项工作落到实处。

(三)狠抓党风廉政建设,加强监督制约,促进廉洁从审。紧密结合岗位实际,进一步健全廉政责任体系,层层传导压力,层层落实责任,着力在提高思想认识、强化源头治理、加强队伍建设、规范和制约权力运行和履行审计监督职责上落实好主体责任,把党风廉政建设和反腐败斗争不断推向深入,促进廉洁从审。

(四)继续抓好审计干部培训教育工作,打造一支业务精湛、作风过硬的审计队伍。一是强化纪律、作风能力建设,全面贯彻落实“三严三实”,建设一支“审计铁军”。二是加大审计创新力度,在绩效审计、计算机审计等方面继续探索创新,提高审计效率,扩展审计广度和深度。三是不断加强审计队伍建设。严格执行中央八项规定,完善廉政防控体系,树立依法审计、文明审计、廉洁审计的良好风气。

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