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审计局工作总结

发布时间: 2019.10.30

审计局效能监察工作总结。

光阴匆匆而过,这一阶段的工作已经暂时告一段落了。要开始对这一阶段的工作做总结了。通过总结,它能使我们及时找出错误并改正。那么工作总结要怎么写呢?请您阅读小编辑为您编辑整理的《审计局效能监察工作总结》,仅供您在工作和学习中参考。

审计局****年效能监察
工作总结

****年,我局在县委、政府的领导之下,以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,认真贯彻党的十六大、十六届四中全会精神,以市、县人民政府廉政工作会议为中心,并结合《行政许可法》的实施,进一步统一思想,提高认识,积极改进作风,强化服务,提高效率,树立高效、廉洁的审计机关形象。现将我局****年效能监察工作总结如下:
一、加强思想政治教育,筑牢政治思想防线
思想政治建设是提高各项审计工作的政治保障和思想基础,是党风廉政建设的重要内容,只有筑牢干部职工的思想政治根基,各项审计工作才有前进的目标和方向,才能始终保持审计人昂扬向上的精神状态。为此,我局党支部在党风廉政建设工作中,坚持应用多种方式,做好干部职工的思想政治工作,提高全局干部职工的政治素质。坚持每周一天的学习时间,采取集中学习与自学相结合的办法,并要求每个职工都有学习笔记,以任常霞等先进人物事迹为典型,深刻领会先进人物心系群众、扎实工作、克己奉公、全心全意为人民服务的公仆情怀,发挥正面典型的感召作用。组织全局干部职工观看卢万里腐败案件录象并对其进行剖析,加强警示教育,增强拒腐防变能力。从而保证了全局上下在思想政治上的高度统一,为建立高效廉洁的审计干部队伍打下了坚实的思想政治基础。
二、加强效能监察,构筑廉政体系
我局在抓机关效能监察工作的过程中,积极探索,不断实践,标本兼治,构筑了教育、监察并重的廉政工作体系,促进了审计机关的廉政建设。审计机关廉政教育的根本任务就是要解决好审计干部的“权力观”。因此,我局坚持在教育的针对性和有效性上下功夫,先后开展了一系列专题教育活动,组织全体党员、干部、职工学习先进典型人物事迹,观看反腐录像,从正反典型中接受教育,并联系思想和工作实际,进行党性、党风剖析、使党员干部牢固树立立党为公,执政为民的公仆意识、提高依法审计、依法用权、廉洁从政的自觉性,从源头上预防和控制不廉洁问题的产生,并建立和完善各项制度,形成用规范审计从政行为,按制度办事,靠制度管人。此外,我局还结合廉政建设的新形势,以审计署颁布的“八不准”为基础,不断修改和完善审计人员廉洁从审行为规范,审计质量检查复核制度,审计执法过错责任追究制度,党风廉政建设责任制度等,并将这些制度放大上墙及装订成册,发放到各股室,特别是在效能监察和党风廉政建设方面,采取层层签定目标责任书的办法实行一岗双责,将指标分解到各股室具体执行。在外出审计时,审计组长既是审计项目负责人、又是廉政监察组长,负责督促审计组成员严格执行“八不准”工作纪律,并向被审计单位发放《审计人员执行审计纪律反馈意见表》,接受被审计单位的监督。项目结束后,必须写出审计期间的廉政工作小结,并与其它材料一起归档保存。为防止制度成为摆设,局班子还不定期对制度的落实情况进行检查。在涉及全局性的重大问题上,如工作计划、干部任免、奖惩、经费开支等重大事项均按制度规定由支部研究决定。目前,全局以形成靠人抓制度,靠制度管人的良好局面。另外,局支部在抓好教育与制度的同时,强化制度监督,通过述职述廉,民主评议党员等活动,确保监督监察到位;强化机关内部监督与外部监督的结合,在内部狠抓廉政监察制度的落实,要求各股室开展自纠自查,找问题,定措施,半年或年度终了时要写出廉政工作总结,在外部,除接受被审计单位监督外,还聘请人大、政协、纪检等单位相关人员为廉政监督员,健全外部监督网络,扩大监督渠道。
三、积极推行政务公开,提高审计透明度
推行政务公开是加强社会主义民主政治建设的需要,是贯彻十六大精神、全面建设小康社会的客观要求。局支部本着依法公开、注重实效、有利监督的原则,要求全局按照“廉洁、高效、严格、奉献”的精神,规范审计行为,增强审计工作的透明度,接受社会的监督,提高全局职工服务社会、服务群众的能力和意识。局办公室按支部的要求设置了政务公开栏,公开职责程序,内设机构以及“八不准”的工作纪律和服务承诺,设置意见箱、公开监督电话、聘请政务公开监督员,自觉接受社会各界的监督。
四、挂钩包村,扶贫济困献爱心
根据县委、县政府的要求,副科级以上领导干部实行包村挂钩,局支部积极响应县委政府的号召,由局长带队挂钩帮扶贫困村,开展扶贫济困送温暖和联系困难户工作。一年来,局支部将“三个代表”重要思想的要求与关心群众疾苦、提高群众生活相结合,积极为民办实事:(1)机关党建与基层党建。年初,根据组织部门的安排,我局派遣一名党员干部到**乡**村任支部副书记,开展党建扶贫工作,并卓有成效地协调资金**万元,修通了该村入村公路近**公里,受到当地群众好评。一年来,局党支部多次与非党员干部进行交心谈心,培养入党积极分子,增强党的凝聚力和号召力,目前,已有几名积极分子递交了入党申请,并通过机关党委培训取得了结业证,进一步增强了党的凝聚力和号召力。(2)挂钩包村。**村是审计局的挂钩帮扶点,今年以来,审计局为该村办了一系列实事,春节前夕,审计局几位领导将***套衣被亲自送到贫困村民手中,使贫困村民安渡严寒;3月份,由审计局协调资金**万余元、水泥**余吨修建的入村入校公路全面竣工,标志着该村结束了淤泥小道的历史;与相关部门协调两头良种种猪,为该村找到一条发展的致富路等。同时,还为该村产业结构调整想点子、出主意,有力地促进了**村经济的发展和人民生活水平的提高。
五、审计工作取得骄人的成绩
一年来,我局共完成上级审计机关下达的计划项目**个,县委、政府交办的审计项目**个。审计总金额**万元;查处违纪违规资金**万元;应收缴财政**万元,已收缴**万元;其中罚款**万元;责令纠正管理不规范资金**万元,已纠正**万元;应归还原渠道资金**万元.在同级预算执行审计中,延伸审计了**个预算执行单位。
总结一年来我局的效能监察工作,我们虽取得了一定的成绩,但也存在一些不足,在以后的工作中,我局将切实加强作风建设,树立“廉洁”、“勤政”的审计形象,依法查处违纪违规行为,纠正经济领域的不正之风,净化经济环境,从源头上预防和治理腐败问题,为我县经济社会的发展保驾护航。


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审计局全年工作总结


审计局全年工作总结

2015年,在市委、市政府、上级审计机关的正确领导下,我局紧紧围绕全市发展大局,大力加强领导班子和队伍的思想政治建设、能力建设和反腐倡廉建设,始终坚持“依法审计、文明审计、规范审计和廉洁审计,积极创新审计新思路、新举措,圆满完成了各项工作任务。

全年完成审计项目978个,查处管理不规范资金4.9亿元,违规资金4275.01万元,避免国有资产流失1680万元,收缴违规资金434.19万元,移送案件线索4起,提出审计建议76条,编发审计要情5篇,各级刊发信息16篇。

一、围绕中心,服务大局,保障经济社会健康运行

(一)以问题为导向,深化预算执行审计

在市本级财政预算执行审计中,揭露了部分基金支出预算未落实到具体单位和项目、花炮产业集群发展及新型工业化发展资金使用不规范、部分资金未纳入一般公共财政预算管理等8个突出问题,提出及时清理收回财政垫付资金、加强对非预算单位的财政拨款管理等5条审计整改建议,得到了市人大常委会高度评价。对涉审单位的整改情况进行了2次检查,进一步督促审计问题整改落实到位,被审计单位根据审计建议出台了《**市市级财政专项资金分配审批管理办法(试行)》、《**市公交车燃油补贴发行暂行管理办法》等10个制度,为促进财政预算管理规范化和制度化发挥了积极作用。

(二)以效益为重点,规范政府投资审计

为规范政府投资审计,出台了《**市政府投资建设项目结算初审管理办法》。全年完成政府投资结算审计项目933个,送审金额12.27亿元,核减金额2.26亿元,综合核减率达18.41%。如长浏、浏醴高速互通口收费站等路灯亮化工程送审990.07万元,核减511.86万元,核减率达51.7%;**市富岭水库工程送审4854.66万元,核减1083.46万元,核减率达22.32%,为政府节约了资金,有效提高了政府投资效益。

(三)以权力为主线,做实经济责任审计

按照《党政主要领导干部经济责任审计纲要》要求,对12个单位19名科局级党政领导干部进行了经济责任审计,查处了违规收费、工程结算未经审计直接支付等问题,提出了完善管理制度、强化资金监管、加强财力保障等建议,促进了领导干部守法、守纪、守规、尽责。完成了57个单位59名领导干部的经济责任告知承诺和经济事项交接监督工作,涉及经济事项513项、资产188.93亿元、债权债务116.81亿元。

(四)以民生为基础,推进专项资金审计

围绕改革和发展中的热点、难点问题,完成了安居工程、养老保险、蔬菜专项资金、成品油价格补助、电费附加等9108.25万元专项资金的审计调查,揭示了在专项资金中挤占挪用、管理不到位、资金使用效益不高等问题,提出了扩大公用事业附加的征收范围、加强基础数据管理等9条审计建议并被采纳,确保了惠民政策落实。

(五)以服务为宗旨,加强上级交办审计

全力加强与上级驻浏审计组的沟通协调,抽调6人历时3个月协助完成审计署**特派办审计组开展的保障性安居工程专项审计、省审计厅审计组开展的城乡居民医疗保险基金审计。完成了西北环线征拆补偿资金、道吾西路前期投资资金、七宝山硫铁矿和铜锌矿项目经费、路建投财务收支、水建投涉及地方政府债务等18个上级交办审计项目,助推了社会经济稳定发展。

二、多措并举,强化管理,促进机关和谐廉洁高效

(一)以班子建设为龙头,打造坚强领导核心

始终把思想政治建设作为提升班子执政能力之本,每月第一个工作日召开集中学习会,重点对上级重要文件和会议精神进行系统学习,邀请宣讲团解读十八大四中、五中全会精神,贯彻落实“三严三实”、忠诚、干净、担当的要求。邀请专家讲解《预算法》、财务新规等规章制度,邀请审计专家就“提升审计质量”、“打造优秀经责审计项目”等内容开展讲座,全面提升了班子成员科学领导的能力,打造了坚强的领导核心队伍。

(二)以素质提升为根本,锻造铁腕审计队伍

邀请审计法制、计算机、工程建设、内审等方面的专家举办讲座9次,选派3名业务骨干到审计署、审计厅参加计算机审计培训。派出10人参加审计署**特派办审计组开展的安居工程审计、中国海洋石油总公司审计等大型审计项目。全年获得审计署计算机审计中级职称2人、省审计厅计算机中级审计职称1人、中级审计师职称1人、中级造价师职称1人,发明的计算机应用“数据分类模块”被省审计厅推广使用,撰写的论文获得省审计厅二等奖。开展3次优秀审计项目竞赛,在竞赛中提升干部的素质,通过培训、竞赛、实战等方式,锻造一支敢于担当、忠诚事业、勇于负责的铁腕审计队伍。

(三)以文明创建为抓手,营造和谐审计机关

在2014年成功创建**市文明标兵单位的基础上,积极创建省级文明单位。开办道德讲堂、法律法规等讲座12次,使“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计核心价值观深入人心;开展了领导干部“一进二访”、“情系柏加山”等活动,结对帮扶困难户15户,送去慰问金、帮扶资金13.5万元;积极参与整建扶贫,支持扶贫资金10万元;携手联城社区共建共创文明社区,组织了植树造林、学雷锋志愿服务、无偿献血、天天慈善一元捐、变废为宝等慈善活动;在市第三届全民健身运动会上获得了羽毛球赛女单银奖,组织乒乓球赛、爬山等机关工会活动9次;全年无一例上访案件、违规违纪案件发生。

(四)以廉政建设为保障,塑造良好审计形象

坚持廉洁从审,严格落实党风廉政建设责任,审计进点前讲廉、审计实施期间抓廉、审计结束后访廉,自觉接受社会监督,积极构筑党风廉政建设“防腐网”。召开“四风”监督员座谈会,收集意见建议15条,共推审计科学发展;开展警示教育活动2次,组织学习党风廉政相关文件、观看廉政电教片19次,构筑牢固的防腐拒变思想防线,全年共拒收被审计单位礼金、礼物42人次。积极加强与市纪委案件查办等工作的协调配合,抽调127人次协助市纪委(监察局)、财政局等单位开展“三公经费”、“厉行节约、反对浪费”等检查。

回顾一年来的工作,在肯定成绩的同时,我们也清醒的认识到工作还存在些不足,主要表现在:审计干部的综合素质和业务水平有待进一步提升,审计全覆盖还难以落实到位。在新的一年,我局将进一步强化审计监督,发挥审计职能,为我市经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。

审计局2020年工作总结


20xx年审计机关继续深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神,紧紧围绕党委和政府工作中心,以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,促进理好财、用好权、尽好责,履行好审计法定职责,努力实现对公共资金、国有资产、国有资源的审计监督全覆盖,扎扎实实开展审计工作。现将20xx年上半年和下半年工作意见汇报如下:

一、20xx年上半年工作总结

(一)精心编制审计项目计划,布局全年审计工作

根据《中华人民共和国国家审计准则》的要求,结合我区审计工作实际,编制《贵池区审计局20xx年度审计项目计划》,经28次区长办公会议研究同意执行。20xx年计划安排除去省、市联动的其他审计项目和区委、区政府交办的其他审计项目外,共6大类30多项审计项目,具体项目如下:

1、预算执行情况审计。一是财政部门组织20xx年度本级预算执行和其他财政收支情况审计。二是部门20xx年度预算执行和其他财政收支情况审计。计划对区信访局、区食品药品监督局、区执法局(区市容局)、清风街道办事处、市第八中学、第十中学、区幼儿园20xx年度预算执行和其他财政收支情况进行审计和贵池区20xx年社会抚养费征收、管理和使用情况进行审计调查。

2、上级统一组织实施的城镇保障性安居工程跟踪审计。

3、上级统一组织实施的开展世行贷款生态家园项目审计。

4、国有公司财务收支审计。拟对贵池兴业投资公司、贵池建业投资公司等5大公司三年来的财务收支及有关经济活动进行审计。

5、领导干部经济责任审计。审计项目计划初步安排4-6人,由经济责任联席会议研究确定审计对象报领导小组审批。

6、投资审计。围绕区委、区政府决策的重大建设项目,拟对贵池工业园区标准化厂房、道路、安置房等工程项目进行结(决)算审计。

(二)上半年审计工作开展情况

1、精心细致地开展区本级财政预算执行审计。针对区本级财政在实施积极财政政策、落实各项重大财税政策、完善公共财政体系、促进经济社会各项事业发展等方面的成效,重点揭示区本级财政在预算编报、预算执行、资金分配、支出绩效、政策效果、民生保障等方面存在的突出问题,从体制机制层面分析原因,提出加强管理、进一步深化财政管理制度改革的意见和建议。目前已完成贵池区20xx年度本级财政预算执行情况和其他财政收支审计报告的征求意见阶段,现正加快汇总各区直部门20xx年度预算执行审计资料,完成审计结果报告。

2、以促进部门提高依法理财能力,提高财政资金使用效益为目标,对区预算单位20xx年度预算执行情况的审计。上半年已完成对区信访局、区食品药品监督局、区执法局(区市容局)、清风街道办事处、市第八中学、第十中学、区幼儿园的审计。另对贵池区20xx年社会抚养费征收、管理和使用情况的审计调查正在进行中。

3、圆满完成由市局牵头组织的城镇保障性安居工程跟踪审计和世界银行贷款生态家园项目20xx年度财务收支和项目执行情况审计。本次城镇保障性安居工程跟踪审计重点调查了贵池区政府所属建设(住房保障办)、发展改革、财政等部门,延伸调查了2个街道办(乡镇)、4个居(村)委会、10户家庭,并对2个保障性安居工程项目的开工、工程建设和质量管理情况进行了检查。通过城镇保障性安居工程跟踪审计,摸清了我区住房保障制度的建立情况,以及城镇保障性安居工程建设规模和布局、资金投入规模和结构;同时针对审计中发现的住房保障业务基础工作薄弱、保障性住房长期闲置、退出机制不完善、对已配租的廉租房租金未能及时足额收取等问题,分析原因,提出建议,切实维护人民群众的切身利益。通过审计世行贷款项目,揭露和查处项目执行过程中存在的违反国家法规和项目贷款协定、内部控制缺陷、项目管理不规范、项目绩效欠佳等问题,提高项目管理水平,维护项目资金安全,促进项目顺利实施并实现预期目标。

4、以促进国资强化管理、推动改革、维护安全、促进发展为目标,以监督和维护国有资产安全为重点,开展对区属国有公司财务收支审计。鉴于审计力量的不足,采取分管局长带队由业务骨干牵头,聘用中介机构参与的办法。现已开始对贵池区东城投资公司20xx20xx年度财务收支情况进行审计,主要摸清被审计公司财务收支及有关经济活动的真实性、合法性和效益性,揭示存在的问题,如实反映区属国有公司经营业绩,为区委、区政府管理区属国有公司提供决策参考,促进国有企业可持续发展。

5、以加强政府性投资审计监督,提高政府性资金使用效益为目标,开展投资审计工作。出台了《池州市贵池区本级政府投资项目审计监督办法(试行)》。按照政府要求今年对政府投资实行审计全覆盖,截止6月份,已完成13个项目的投资审计,审计总金额32155万元,核减金额4583万元,核减率为14.25%。

6、以引导领导干部树立科学发展观和正确的政绩观,推动本部门、本单位科学发展,促进领导干部守法守纪守规尽责为目标,开展领导干部经济责任审计。今年的领导干部经济责任审计对象已经过贵池区经济责任审计工作领导小组批准拟定6人,已开始组织实施。

(三)加强审计机关自身建设

为了加强对区本级政府投资建设项目的审计监督,规范建设行为,提高政府性投资效益,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》等有关法律、法规、规章规定,结合本区实际,出台了《池州市贵池区本级政府投资项目审计监督办法(试行)》,另根据贵池区政府投资审计中心人员配备需求,积极招聘业务精湛的审计人员充实审计一线,加强对政府投资项目的监督管理,完善审计部门在政府投资的审计监督职能。同时加强审计干部教育培训力度,提高审计人员的综合素质。区审计局始终坚持以人为本,把干部队伍素质建设作为提高审计工作水平的基础工程抓好抓实。利用干部在线教育、中心组学习、集中培训、优秀项目交流等载体,不断提高审计人员的业务技能和专业素质,用知识打造高素质复合型的审计人才。

(四)围绕政府中心工作,努力完成各项交办任务。

1、积极参与区委、区政府开展的党的群众路线教育实践活动,成立领导小组,组织实施方案,制定活动安排表,做好教育实践活动信息的报送。

2、加强机关效能建设,严格机关工作纪律,加强反腐廉政教育,在党员干部中深入开展三个一警示教育,落实审计公示和审计八不准制度。加强法制建设,开展六五普法活动,大力宣传法制教育,增加审计人员执法意识,扩大审计影响力。

3、做好拆迁维稳包保工作,专门抽调人员配合工作组做好政策宣传、保包维稳、突发应对、拆迁搬迁工作,完成工作组交办的工作任务。

审计局2021年工作总结


20xx年1-11月,xx县审计局共完成审计项目44个,在审10个,查处各类违规金额1852万元,经审计处理应上缴财政645万元,向纪检监察部门移送案件4起。审计监督为进一步促进审计县加快实现跨越式发展发挥了积极作用。

建立健全公共财政体制20xx年,xx县审计局共审计财政、地税及一级预算单位19个,包括对县财政局具体组织XX年度本级财政预算执行情况、县地税局税收征管情况、5个部门单位预算执行情况、5个乡镇财政财务收支和决算情况和对乡镇财政状况和支出结构等8个项目专项审计调查,审计查出各类违规违纪金额662万元,应交财政216万元。

改进审计手段20xx年,xx县审计局根据省厅关于经济责任审计规范化要求和审计县经济责任审计试点经验,乡镇长经济责任审计的重点是围绕政府负债问题进行审计,积极探索政府负债预警机制,提出加强和改进乡镇财政管理水平的建议和措施,并且从个人绩效方面进行综合评价。1-11月份审计局共完成17个单位17名领导干部经济责任审计,查出违规金额336万元。经济责任审计结果被作为审计领导干部管理使用重要参考依据,列入干部考核廉政档案。

强化固定资产投资审计20xx年,xx县审计局安排时代广场竣工决算等4个基本建设项目的审计,在对县汽车西客站投资绩效审计中发现,作为1997年县重点十大工程之一的汽车西客站至XX年底实际已投入资金达3039.72万元,其中银行贷款资金占95%,但由于站前民房至今未能拆迁,致使该站的主要功能至今还不能投入使用,经济效益和社会效益不能得到体现。审计结果在同级审报告中披露后,县政府已责成有关部门认真进行调查研究,提出整改方案。

突出专项审计调查20xx年,xx县审计局按照审计署和市局五年规划精神,围绕政府工作重点、经济工作难点、社会关注热点问题,审计局加大专项审计调查的力度,取得较好成效,1-11月份共完成审计调查项目11个,其中省定同步项目4个,市定同步项目2个。在对城乡居民最低生活保障资金审计调查中发现的主要问题有低保对象名额指标化、补助金额平均化和低保审批操作不规范等问题,县政府专题研究出台《xx县城乡居民最低生活保障工作操作细则》,有效地确保弱势群体的基本生活需要。在对全县行政事业单位部分公用经费审计调查中发现,全县业务招待费、公车费用、差旅费三项费用已占公用经费支出的47.22%,部分单位业务招待费严重超支。审计调查所披露的问题,引起市县主要领导高度重视,刘奇市长为此专门做出重要批示,章方璋县长责成财政、监察等有关部门进行全面整改。县政府已就公用经费管理存在的问题先后出台一系列控制公用经费支出的政策和措施,包括扩大预算会计集中统一核算范围、对业务招待费实行总量控制、制定公车管理“三统一两定点”规定以及严肃查处挥霍浪费公用经费的案件等。

注重查处大要案20xx年,xx县审计局按照“全面审计、突出重点”的要求,审计局在审计工作中注重发现违法违纪线索,大力查处大案要案,以来已向纪检监察部门移送案件3起,涉及领导干部多人,审计为维护经济秩序,严肃财经纪律,加强廉政建设,起到了积极的作用。

加强指导20xx年7月份,xx县审计局组织55位同志参加市内审协会业务知识培训,8月份召开内部审计工作座谈会,推荐市级内部审计先进单位、先进个人,选送优秀项目参加市级评优,组织内审科研论文撰写和评选。审计局还于8月底组织召开xx县内审协会第二次会员代表大会,杨立祥会长作了题为《全面落实科学发展观,努力促进内审工作向前发展》的工作报告。报告总结了一年来内审工作取得成绩并对今后工作提出要求,大会还安排了典型发言和论文交流。

审计项目的试点工作20xx年,xx县审计局根据年初计划安排,每个业务科室均安排审计署6号令试点和计算机辅助审计试点,经责科和投资科还分别安排经济责任审计评价试点和固定资产投资绩效审计试点。试点取得良好成效,并就试点的经验召开业务会进行交流探讨,逐步加以完善和规范。

建立健全审计复核制度20xx年,xx县审计局为完善审计质量控制体系,明确审计行为,提升审计成果质量和审计工作水平,审计局配备了总审计师,并在7月初出台了《xx县审计局审计复核工作办法》。《办法》进一步明确了三级复核制度,有效促进审计人员树立严谨细致的工作作风,增强责任意识和质量意识。

推进财政审计一体化工作20xx年,xx县审计局根据省厅《关于推进财政审计一体化工作的指导意见》要求,结合审计县实际,审计局于10月份出台《xx县审计局关于财政审计一体化工作的实施意见》,意见中对财政审计一体化的工作目标、范围和内容做了规定。

推进审计回访制度20xx年,xx县审计局为全面落实审计署关于开展“严谨细致、提高质量”年活动,提高审计工作质量,审计局于11月份开展对被审计单位的审计回访工作,回访的内容包括审计决定、审计意见和建议的采纳落实情况、审计人员的工作态度、作风纪律情况以及听取新形势下对审计工作的建议和要求。以维护审计权威,提高审计质量,树立审计人员廉洁从审意识,同时促进被审计单位进一步加强内部管理。

审计局年度工作总结范例


今年以来,我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和xxxx重要思想为指针,以科学发展观为统领,认真贯彻十九大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开展审计服务和审计监督。按照全国、全省、全市审计工作会议精神,加强人、法、技建设,业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的二十字审计方针,认真履行审计监督职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建小康社会、和谐社会作出了巨大的努力。现将一年来的工作情况如下:

一、党建工作

今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,认真研究,精心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,狠抓党建工作各项任务的落实。

(一)抓好党员、干部学习教育。为了深入贯彻十九大精神,抓好党的思想建设和党员、干部学习教育,我支部年初特别制定了政治理论学习计划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是认真学习党的十九大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育,组织全体党员到九渡赤水纪念馆,进行革命传统教育,通过学习教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供思想保证。

(二)抓支部建设,审计局党支部严格按照上级党委的要求,及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的模范行为来体现党的先进性,不断增强党性修养。支部认真听取党员的思想汇报,检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况,认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;

(三)开展好党的基层组织建设年活动。及时召开动员部署会议,充分认识开展党的基层组织建设年活动的重大现实意义。我局采取集中学习、自学、交流发言等方式,加强对十九大报告、《党章》、科学发展观、中央九个长效机制和省委1+9等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动,充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中,参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机,认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况,召开全局干部职工大会,制定帮扶活动方案。在办公经费紧张的情况下,局里面拔出1800元,加上全局党员干部自发捐款2200元,共计4000元全部用作帮扶经费。XX年10月10日在局长余贡泽同志的带领下,我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。

二、审计业务工作完成情况

截止十月二十日,我局完成审计及专项审计调查项目共11个,组织审计中介机构配合开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元,审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展,使我局在维护地方经济秩序,严肃财经法纪,促进科学发展,构建和谐社会等方面发挥了重要作用,具体开展了以下几个方面的审计工作。

1、本级财政预算执行情况审计

为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神,做好同级财政预算执行情况审计。我局以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,以预算执行审计为重点,逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变,积极探索财政资金效益审计的新路子为总体目标,按照工作方案要求,对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计。一共查出了财政管理不规范资金452.5万元,预算单位违纪违规行为资金65.8万元,并提出了有效的整改意见和建议。审计表明:XX年度县级预算执行的情况是好的,较好地完成了县人大批准的年度预算任务。乡财县管乡用财政体制改革稳步推进,财经纪律、依法治税和税收征管不断加强,部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健全,财政依法聚财理财的水平进一步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理,规范财政财务收支行为,执行国家财经法规的自觉性进一步增强。但仍存在一些不容忽视的问题。如:支出调整后未先报县人大批准后实施等。

2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计,促进社会和谐。

一是XX年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。根据上级审计机关的工作安排,我局组织了对全县XX年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进行了专项审计调查。从调查的情况看,截止XX年7月31日,全县收到抗凝救灾资金合计9,981,390元,上级调拨物资棉衣、棉被 5000件和社会捐赠若干物资。本次雪凝灾害给我县造成了极大损失。面对灾情,县委、县政府全力以赴开展救灾工作,采取各种切实有效的措施,加强救灾资金和物资的管理使用,确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中,为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发现存在一些问题:如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷,存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象。

二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后,我局根据上级审计机关安排,认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作,截止6月底,全县共筹集抗震救灾资金合计3,554,997.47元,已全额上划市民政局。

3、加大固定资产投资审计力度,提高政府投资效益。

随着改革的深入和建设力度加大,投资审计越来越成为政府节省财政资金、减少损失浪费的重要关口,为此,我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况,因地制宜,加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度,成效较为明显。今年,我局独立开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目19个,共核减工程投资600多万元,有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象,其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目,通过审计,进一步规范了建设单位基本建设程序,促进了政府相关政策的出台,保证了建设资金真实、合法、有效的使用,受到了县委、政府的好评。继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计,对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态,确保了工程建设的顺利开展。

高举社会主义伟大旗帜,坚持走中国特色社会主义道路,以科学发展观为统领,围绕全面建设小康社会的奋斗目标,继续贯彻全面审计,突出重点的方针,与时俱进,开拓创新,深化改革,强化监督,为实现富民兴县新跨越战略和建设小康**、和谐**作出更大的贡献。工作目标:全面完成上级审计机关及县委、政府交办的各项工作任务,力争年终各项考核名次上升。

工作措施

一是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作,以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计,不断提高财政预决算审计水平,促进建立科学的预算定额和支出标准,规范预算分配行为。

二是加强对重点部门、重点资金的审计,确保财政公共服务投入的安全、效益;

三是深化对重大投资项目的审计。加强对农业、水利、交通、生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计。扩大审计范围,揭露重大损失浪费问题,推进资源节约型、生态友好型社会的建设,提高财政资金使用效益。同时充分发挥审计社会中介组织和审计力量的积极作用。

"县审计局工作总结"延伸阅读